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部门预算公开报告3篇【导读】这篇文档“部门预算公开报告3篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!部门预算公开报告12018年部门预算公开报告(乌达区巴音赛街小学)二〇一八年一月四日I目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表II第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能全面贯彻党的教育方针,培养学生的创新精神和实践能力,提高学生的全面素质,发展学生的特长,促进学生的个性发展,培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人。(二)部门主要职责1、认真贯彻落实党的教育方针,积极配合教育部门做好教育教学指导工作。2、负责实施对全校师生的继续教育。二、部门预算单位构成(一)机构人员基本情况编制69人,实有在职人员83人,退休人员126人。(二)区属单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算2078.44万元,比2017年预算增加100.49万元,5.08%,增加主要是由于人员工资增加。支出预算2078.44万元,比2017年预算增加100.49万元,5.08%,增加主要是由于人员工资增加。(一)部门预算收入情况说明部门预算收入2078.44万元,其中:一般公共预算拨款收入2078.44万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。(二)部门预算支出情况说明部门预算支出2078.44万元,其中:基本支出2078.44万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算2078.44万元,包括:一般公共预算财政拨款2078.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.教育支出1127.82万元。主要用于普通教育、人员工资等方面。2、社会保障和就业类664.29万元。主要用于养老保险等方面。3、医疗卫生与计划生育类194.01万元。主要用于医疗保险等方面。4、住房保障类92.32万元。主要用于住房公积金等方面。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算0.91万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。2、公务接待费0.24万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。3、公务用车购置及运行维护费0.67万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.67万元,比上年预算增加0万元,增长0%。第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分部门预算公开表于2018年1月4日已公开,详见预算公开网站→进入查询系统→综合财务信息平台→用户名(各部处长的人事编号,需经授权使用)→部门经费查询→点击项目名称→按收入/支出/借款类型分类汇总查询→填列相关数据。3.收入支出与以前年度(上年度)对比分析:若对比数出现幅度较大变动的(增加或减少的),要说明发生的原因,二、本单位财务工作开展情况反映报告期内单位在加强财务管理、经费执行达到效益。对于有经费分配权的管理部门,应当逐级逐项说明工作和经费是如何安排的,是哪些单位,什么原因导致指标升高或降低较大,要找出问题的根源三、存在的问题及建议反映本部门在财务管理中遇到的问题:涉及到经费开支范围、执行过程中遇到的问题、需要学校帮助解决的问题和加强部门预算管理——预算申请、经费下拨、使用过程及监督管理等方面提出意见和建议。四、报告要求1、单位预算执行分析资料要真实、准确、完整。2、各部门应对本单位基本情况、财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明,并结合本单位实际情况,运用各种分析方法,对重点经费进行全面分析,既要突出成绩,也要认真研究存在的问题及解决的方法。该报告可作为各部门3、各部处同时将所编制预算执行统计分析表和撰写预算执行分析报告报送各主管校领导。4、请同时上报一份纸质文本(加盖部门公章)和电子文本到ocwc@jnu.edu.cn联系人:方晓英陈慧仪黄洪联系电话:85228860办公地点:206企业财务预算报表样本最新部门预算公开自查报告.docx2最新整理部门预算公开自查报告部门预算公开自查报告范文(一)根据中共开江县委办公室开江县政府办公室印发的《关于印发《开江县20xx年度县级各部门工作预决算明细账》的通知》文件要求和市上下达的20xx年工作预决算目标任务,经认真组织实施,现将完成情况自查如下:一、目标任务完成情况(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务:一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。完成情况:一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施,二季度已完成低温菇收购,高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的100%,低温菇种植任务已经完成。(二)雪峰现代农业园建设目标任务:二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩,钢架生产大棚100亩。完成情况:1.5公里观光长廊建设已完成,信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设,钢架大棚、100亩已完成建设。(三)开江宝泉荷花产业园目标任务:一季度完成土地流转,莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。完成情况:一季度完成了规划设计、土地流转,并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务,万亩莲藕基地建设已全面完成,已完成厂房征地工作,目前正在进行厂房设计。(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。完成情况:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市财政、市农业局绩效考评验收,完成目标任务的100%。(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务:二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。完成情况:一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集,目前泵房4个,安装72千瓦,机耕道路建设310公里,已完成购机补贴169.231万元,办理农户1187户,补贴各类机具xxx8台。(六)开江温泉富硒茶场目标任务:一季度完成规划,土地流转,茶树种植2000亩,二、三、四季度田间管理。完成情况:一季度已完成规划、土地流转、开垦,并开始茶树移栽、种植工作,3月底已全面完成全年种植茶树2000亩的任务,完成目标任务的100%。(七)开江县20xx年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务:一季度争取省市资金;二季度完成规划设计,编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已开工建设。(八)20xx年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务:在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心调整500亩。完成情况:12月份公开招投标,并全面开工。(九)20xx年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务:在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已进入公开招标。(十)20xx年产油大县奖励资金项目目标任务:新建排灌渠xxx2米,新建机耕路250米、生产路2725米。完成情况:该项目已于九月下旬开工建设,已完成工程量的85%。(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务:一季度做好准备工作,二季度做好人员培训工作,三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。完成情况:达到时间节点任务要求,目前,已进入航拍阶段。二、工作措施一是加强领导,落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理,确定了责任领导,并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划,精心组织实施,分管局长以及股室职工时常放弃休息时间,把握时间节点,及时协调处理各种问题,确保了按时优质高效完成目标任务。二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金,认真做好资金配套,积极引导社会力量参与建设。三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,结果纳入年终绩效考核。四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、wang络等媒介,认真做好宣传工作,充
本文标题:部门预算公开报告3篇
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