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2023会计人员职责【实用5篇】2023会计人员职责10范文2023会计人员职责如何写?职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是网友给分享的“2023会计人员职责【实用5篇】”,希望能够帮到你哟!2023会计人员职责【第一篇】1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。3、负责发货票的财务监管、审核盖章,并分类保管发货结算单据;认真审核发货票,凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的,不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。5、负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。6、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。7、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记,凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。8、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账,初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。9、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算,收付款项及合同履行兑现工作。10、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等,并作出财务分析,对销售政策、销售核算存在问题进行分析。11、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。12、完成领导交办的其他工作。2023会计人员职责【第二篇】一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。2023会计人员职责【第三篇】一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度进行票证审核,建立并完善财务凭证。在财务主管的监督下进行财务核算,计划、控制工作。三、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金流动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。四、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。五、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。六、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,向领导提供资金流动情况,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。七、审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。八、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。九、根据原始票据对票据在财务软件上的正确录入,并开具凭证。十、完成对所有商品和物流的票据对账工作,并根据需要开具发票。十一、正确指导和帮助出纳员的工作,以便更有效更迅速的完成。十二、积极办理领导交办的临时性工作。2023会计人员职责【第四篇】一、职务标准:精通会计业务,有会计人员资格证书,懂得财经政策,熟悉会计工作,有较强的原则性。二、工作标准:严格执行财务制度,遵守财经纪律监督领导执行财务制度,账目清楚,开支合理,为教学服务。三、岗位责任:1、在总务处主任领导下,负责学校财务收支,并全面监督全校各部门的财务收支情况。2、记帐及时,准确无误,帐目清楚,审批手续齐全,严格杜绝不合理开支。3、当好领导参谋,定期向总务处,学校领导及上级有关部门浳财务情况,配合学校领导安排好财务收支。4、财务审批手续,必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐,对手续不全的,坚决杜绝。5、每学期开学,要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况,向总务处汇报收缴情况。6、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。7、按时向教职工发放工资,奖励等。8、配合学校总保管,搞好学校资产管理。9、监督现金使用及保管情况,大量现金要及时存入银行,时刻注意安全工作。10、每学期发放一次内部货币,每年结算一次内部货币。11、完成领导交办的其它工作。2023会计人员职责【第五篇】1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。2.接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。3.填写到货物资的验收单,要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报账付款。4.根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更,代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。
本文标题:2023会计人员职责【实用5篇】
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