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1天津电大2006-2007学年度第一学期开放教育(本科)会计学专业毕业论文参考选题指导以下提供的会计学专业毕业生论文选题摘自中国商业出版社出版的《会计学专业毕业论文写作及学位申请指南》一书中相关的论文选题,以及参考了其他普通高校的部分论文选题,仅供参考。请根据天津电大毕业实践环节对论文选题的具体要求,结合自己的学习和工作实践,选择一个最能够突出体现你通过会计学本科的学习,你对会计某一方面问题的思考、认识、见解及水平。一个好的选题是成功的一半。一、财务会计部分1.对我国具体会计准则的思考2.关于会计信息真实性的思考3.关于会计政策的探讨4.建立我国金融工具会计的探讨5.关于商誉的会计思考6.现代企业制度的建立与会计监督7.关于破产清算会计若干问题的思考8.试论重组会计9.论会计目标10.关于或有事项的研究11.企业内部会计制度建设12.上市公司信息披露13.合并会计报表研究14.企业并购会计研究15.债务重组会计研究16.试论我国的会计准则体系17.试论会计报告披露的范围18.论我国注册会计师制度面临的问题及对策19.关于强化会计监督的思考20.关于期货会计的探讨21.试论会计环境22.非货币交易会计研究23.现代企业治理机制下的内部会计控制制度24.减值会计研究225.对财务报表分析方法的探讨26.融资租赁研究27.现金流量表研究28.现金流量表的财务分析29.物价变动会计探索30.合并会计报表与个别会计报表关系探讨31.企业清算会计探讨32.企业破产会计研究33.合并会计理论研究34.企业并购问题研究35.实物资产内部会计控制研究36.资产负债表日后事项研究37.债权转股权问题探讨38.企业适度负债经营问题研究39.债务重组若干问题的探讨40.试析集团公司关联交易41.租赁会计研究42.外币会计报表折算方法研究二、财务管理部分1.上市公司股利政策实证研究2.股权结构与公司治理3.企业配股财务标准研究4.资本成本决策研究5.企业/企业集团财务管理体制研究6.试论经营者薪酬计划7,对管理业绩评价体系的探讨8.对财务风险评价体系的探讨9.试论企业营运能力分析体系10.试论企业获利能力评价体系11.试论企业财务危机预警体系12.企业/企业集团财务战略研究13.企业/企业集团财务政策研究14.企业/企业集团投资政策研究15.由某公司谈企业战略发展结构316.企业集团母、子公司利益冲突与协调17.企业投资决策科层结构体系研究18.金融互换与资本结构19.企业集团股利政策研究20.关于投资财务标准研究21.关于企业价值研究22.预算管理与预算机制的环境保障体系23.企业并构财务问题研究(题目宜具体化)24.企业/企业集团存量资产重组研究25.企业集团财务总监委派制研究26.企业/企业集团财务控制体系27.企业财务目标再认识28.企业投资结构研究29.关于财务的分层管理思想研究30.企业表外融资的财务问题31.战略(机构)投资者与公司治理32.自由现金流量与企业价值评估33.企业收益质量及其评价体系34.企业信用政策研究35.企业税收筹划36.关于财务决策、执行、监督“三权”分立研究37.关于内部转移价格研究38.上市公司关联交易分析39.上市公司财务报表分析40.上市公司财务信息质量基础分析(题目宜具体化)41.财务学科课程体系探讨42.如何进行股本结构调整43.企业价值评估的方法与意义44.并购财务方式与资本结构45.试分析企业并购行为的财务意义46.可转换公司债券融资及其风险防范47.试析预算执行的控制形式48.浅议无形资产投资决策评价方法与标准49.略谈如何在企业战略决策实现财务管理功能。50.浅谈非财务指标在企业业绩评价体系中的运用451.浅谈企业集团如何架构财务预算管理体系52.企业负债筹资风险的分析与防范53.浅谈企业筹资风险产生的根源54.债务重组中财务分析的应用56.浅谈财务杠杆的应用57.试论对子公司的财务控制58.出资者和经营者的投资风险比较分析59.浅析企业财务管理的环境60.中小企业项目投资的决策分析61.上市公司股利政策探讨62.浅议会计报表附注对于财务分析的影响63.企业兼并中的财务协同效应64.集团公司的投资控制策略65.谈流动比率的局限性及其改进66.“市盈率”在投资中的价值分析67.企业购并的成本效应分析三、审计部分1.论内部审计的独立性2.论市场经济下审计的职能与作用3.论审计在宏观经济调控中的地位与作用4.论审计目标与审计证据的获取5.论审计与经济监督系统6.论我国审计组织体系的健全与发展7.论我国审计体制的改革与完善8.论审计的法制化、规范化建设9.论审计执法与处罚力度的强化10.论审计风险及其防范11.比较审计初探12.论经济效益审计13.论国有资产保值增值审计14.论现代企业制度下的内部审计15.论财政同级审计16.对验资中有关问题的探讨17.对资产评估中有关问题的探讨518.审计工作策略探讨19.论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)20.论审计方式方法体系的完善21.论企业集团内部审计制度的构建22.论注册会计师的法律责任23.论审计工作质量的控制与考核24.论我国审计准则体系的完善25.论我国注册会计师审计制度的发展与完善26.新会计法实施后企业内部审计建设27.独立审计准则研究(可选一个准则进行研究)28.注册会计师专业课程体系研究29.论任期经济责任审计30.探讨经济责任审计风险的成因及其防范31.如何提高审计效率32.浅谈审计风险的综合控制33.浅议审计人员辨别财务报表的不实34.谈期后事项审核35.如何进行企业国有资产保值增值审计36.审计风险及其控制研究37.独立审计责任研究38证券市场会计信息披露及独立审计研究39.会计报表审计风险分析及防范研究40.在现代企业制度下加强企业集团的内部审计工作41.审计风险管理模式及其分析
本文标题:会计学专业毕业论文选题提示
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