手机浏览更便捷
您好,欢迎访问三七文档
文档分类
当前位置:首页 > 金融/证券 > 股票经典资料 > 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
表3-11索引号:(审计机关名称)提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间_____项目名称:项目执行单位:序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!
¥ 5 元
下载
还剩... 页未读,继续阅读
本文标题:提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1129640 .html
共141篇文档
格式: doc
大小: 27.0 KB
时间: 2017-10-29
本文标题:提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1129640 .html