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表3-31索引号:(审计机关名称)项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间______项目名称:项目执行单位:序号测试过程记录索引号测试结论审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
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本文标题:项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1132586 .html
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格式: doc
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时间: 2018-04-21
本文标题:项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿
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