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颁发部门物料验收、入库标准操作程序生效日期制定人制定日期操作标准---物料审核人审核日期文件编号批准人批准日期分发部门l目的建立物料验收入库的标准操作程序,确保物料入库数量与实际相符。2范围适用于仓库物料验收入库的操作。3责任仓库主管、仓管员。4内容4.1物料进入公司时,仓管员凭送货单核对、检查包装是否受潮、破损、标签是否完好、与货物是否一致,如不符合要求,应予拒收,并做好拒收记录。4.2同意收货的物料,仓管员填写进库“原材料、包装材料总帐”,内容包括:日期、品名、编号、供货单位、实收数量、收货人、存放仓编号等。4.3凡入库的物料,在清好包、理好批号后,即进行数量验收,按n+1的比例过磅,做好记录,凡计算结果有缺数经实际到货数签收。4.4物料入库时,仓管员逐件贴上待验证,存放在待验区内,挂上黄色标示牌、货位卡,填写请检单,交公司质管部检验。4.5经检验符合规定的物料,仓管员应逐件贴上合格证移入合格区,挂上绿色标示牌,填写物料分类帐。4.6经检验不符合规定的物料,仓管员应立即移入不合格品仓,挂上红色标示牌,填写不合格品总帐。OS---00第2页/共2页5记录记录名称保存部门保存期限进库物料验收记录仓库三年不合格品总帐仓库三年进库原材料包装材料总帐仓库三年6培训6.1培训对象:仓库主管、仓管员。6.2培训时间:二小时。
本文标题:物料验收入库标准操作程序
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