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索引号:(审计机关名称)长期投资审定表截止日_______被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数股票投资债券投资:其他投资合计:调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:(审计机关名称)长期投资检查情况表会计期间___被审计企业:收益额收益率实际收到金额投资项目投资比例投资期限投资日期投资方式原始投资金额年末余额累计收益检查结果说明:审计人员:审计日期:复核人员:索引号:(审计机关名称)长期投资检查情况表会计期间___被审计企业:页次:备注收益额收益率实际收到金额本年收益复核日期:(审计机关名称)长期投资(有价证券)盘点表被审计企业:XX年12月31日账面结存:盘点时实存加:资产负债表日至盘点日收回数面值买价项目购买日期到期日金额被审计单位财务人员:审计人员:盘点日期:复核人员:索引号:(审计机关名称)长期投资(有价证券)盘点表减:资产负债表日至盘点日购入数推算结果差额备注复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)固定资产及累计折旧分类汇总表截止日________被审计企业:金额单位:固定资产名称购入时间使用时间原值累计折旧净值折旧期限折旧方法一、期初数1.2.二、当年减少数其中:1.销售2.处置期末数12其中:当年增加数审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)固定资产及累计折旧审定表截止日_______被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数固定资产原值报表期初数1.机器设备2.(略)(二)报表期末数1.机器设备2.(略)其中:本年增加1.机器设备2.(略)本年减少1.机器设备2.(略)累计折旧(一)报表期初数1.机器设备2.(略)(二)报表期末数1.机器设备2.(略)其中:本年增加1.机器设备2.(略)本年减少1.机器设备2.(略)固定资产净值(一)报表期初数1.机器设备2.(略)(二)报表期末数1.机器设备2.(略)其中:本年增加1.机器设备2.(略)本年减少1.机器设备2.(略)调整分录:结论:复核意见:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)固定资产清理审定表截止日_______被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数报表期初数:其中:报表期末数:其中:调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)固定资产及折旧检查情况表会计期间______被审计企业:金额单位:项目数量原值已提折旧净值数量原值已提折旧净值账面数盘点/审计核实数审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)在建工程审定表截止日_______被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数报表期初数报表期末数其中:调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)在建工程检查情况表会计期间_______被审计企业:金额单位:项目名称批准概(预)算审批文件工程进度本期增减期末余额核对内容核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:;若发现问题,予以说明并根据需要标明工索引号:(审计机关名称)待处理财产损溢审定表截止日_______被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数报表期初数其中:待处理流动资产损溢待处理固定资产损溢报表期末数:其中:待处理流动资产损溢待处理固定资产损溢调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)待处理财产损溢检查情况表会计期间_______被审计企业:金额单位:序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)无形资产审定表截止日_______被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数报表期初数报表期末数其中:专利权非专利技术商标权著作权土地使用权商誉调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:(审计机关名称)无形资产检查情况表会计期间_______被审计企业:项目凭证号摘要原值期初余额本期增减摊销期核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)无形资产检查情况表会计期间_______金额单位:本期摊销累计摊销期末余额核对内容;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。索引号:(审计机关名称)递延资产审定表截止日_______被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数报表期初数报表期末数其中:开办费租入固定资产改良支出固定资产大修理支出其他递延资产调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:(审计机关名称)递延资产检查情况表会计期间_______被审计企业:项目凭证号摘要原值期初余额本期增减摊销期核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)递延资产检查情况表会计期间_______金额单位:本期摊销累计摊销期末余额核对内容;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
本文标题:非流动资产
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