您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告 > 财政预算报告【精编4篇】
财政预算报告【精编4篇】想要了解“财政预算报告【精编4篇】”的完整信息快来看看三一刀客网友的整理吧,希望本文能够通过对某一方面的深入剖析为您提供一定的帮助。行是知之始,知是行之成,当我们结束一阶段的工作。我们时常会使用到报告,上级机关也能通过报告获得信息,了解下情。财政预算报告【第一篇】各位代表:我受区人民政府委托,向大会作武清区xx年预算执行情况和xx年预算草案的报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、xx年财政预算执行情况xx年,在区委的正确领导下,财税部门以科学发展观为指导,市委九届六次全会和区委三届六次全会精神,按照“积极应对挑战,扩大开发开放,推进率先发展”的总体要求,积极组织收入,大力控减支出,创新工作机制,稳步推进财政改革,实现了财政平稳运行,为武清建设与发展提供了有力保障,较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。全区三级财政收入完成亿元,完成预算的%,比上年增长%。其中区级收入完成328,216万元,完成预算的%,比上年增长26%。按照现行财政体制计算,区级财政收入328,216万元,各项结算补助101,172万元,本年实得财力429,388万元,比上年增长%。区级正常经费和基金支出429,000万元,完成预算的%,比上年增长%。区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵,财政滚存结余388万元。xx年,面对国际金融危机的不利影响,我们主动适应新形势发展变化,积极探索新思路、新招法,不断深化财政体制改革,强化财政收支管理,各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作:(一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求,为企业办实事、解难题、求实效。完善融资担保体系,搭建中小企业融资担保平台,缓解企业融资难问题。为工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业企业技改贴息等扶持资金2,740万元。全面贯彻《天津市家电下乡工作实施方案》和《天津市汽车摩托车下乡工作实施方案》,兑付补贴资金1,200万元,下乡产品销售额达到1亿元,有力地拉动了农村市场消费。(二)强化税收征管,努力扩大财政收入规模。面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难,全体财税干部职工迎难而上,坚持把组织收入工作放在首位,着力强化税收和非税收入征管,保证收入及时足额入库。继续完善重点税源监控机制和控管体系,强化税收源头控制机制,实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相结合,实施“走出去”战略,加大“跑”和“争”的力度,用好用足财政优惠政策,引进大项目、好项目,涵养培植财源。财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉税信息共享机制,实行综合治税。抓住经济企稳回升的有利时机,适时调整收入任务。严格落实收入目标责任制,对部门和基层征收单位的收入任务、收入进度进行量化考核,强化责任,调动了组织收入的积极性,保证了财政收入稳步增长。(三)创新体制机制,财政改革取得新突破。建立以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度,成立国库支付中心,制定《武清区财政国库管理制度改革试点方案》和《武清区财政国库管理制度改革试点资金支付暂行办法》,在统计局、审计局、劳动局、文化局等单位开展试点工作。完善投资评审和政府采购制度。坚持二者互为补充,配套联动,严格遵循“先评审、后招标”、“先评审、后拨款”的工作程序,对区级重点工程进行严格审核,坚决核减不合理支出,节约了大量财政资金。全年完成投资评审项目224项,总预算金额亿元,核减金额亿元,核减率为35%;组织政府采购120次,总预算价格亿元,节约资金亿元,资金节支率达%。(四)加强投融资管理,为经济发展提供财力支撑。充分发挥财政职能,努力扩大投融资规模,为全区经济发展和区级重点工程项目提供资金保障。全年融资翠亨路绿化景观工程、城际铁路绿化景观工程、北杨公路道路改建工程、翠亨路、杨六路、廊良路延长线工程等区级重点工程项目的资金需要。加大对示范工业园的资金扶持力度,及时拨付示范工业园征地补偿、基础设施建设和招商引资资金4亿元。(五)加大支农惠农投入力度,新农村建设扎实推进。坚持以人为本,统筹发展、和谐发展的理念,把改善民计民生、农民生产生活条件和农村面貌作为发展重点。安排文明生态村创建、农村基层活动场所等新农村基础工程建设;拨付豆张庄、黄庄三个乡镇的土地治理项目和富贵、黑马两个产业化项目;将粮食直补和良种补贴资金奶牛和设施农业保险的基础上,开展小麦保险业务,为全区债务锁定和清理核实等工作,共涉及全区17个乡镇,债务总额4,670万元,偿债工作已全部完成。(六)统筹安排资金,支持各项社会事业发展。坚持教育优先发展、教育强区战略,不断加大投入力度。安排资金困难学生教科书、住宿费减免和助学金发放;安排杨村四中二期工程新建和黄庄职专综合实训楼设备购置以及中小学校修缮;落实教师绩效工资改革政策,为全区教职工补发工资亿元。努力构建农村社会救助体系。筹集资金安居工程等工作;积极启动“两险”推动工作,建立起覆盖城乡的社会保障体系,维护了社会的和谐稳定。以建设文明城市为目标,加大城区现代化管理改造投入。筹资工会文化馆、人防应急联动指挥系统建设、数字化系统项目建设一期工程等;安排环境整治支出道路维修、广告牌整治以及垃圾清运等,美化了城区环境,提升了城市载体功能。认真分析总结xx年财税工作,财政收入规模不断扩大,支持和促进经济社会事业发展的职能作用得到充分发挥,保障和改善民生成效显著,财税改革取得重大进展,财政资金管理的科学化精细化水平有了新的提高。但预算执行中还存在一些亟待解决的问题,主要表现为:财政收入虽然实现大幅度增长,但收入结构不尽合理,质量不高,可支配财力不足;乡镇街道之间发展不平衡,部分乡镇财政困难,基层政权保障和公共服务能力有待增强;税收征管仍存在薄弱环节;受行政事业单位增资和偿还政府性债务等因素影响,财政支出增长较快,平衡预算的压力进一步加大;财政管理体制改革还需继续深化。我们一定要高度重视这些问题,采取积极有效措施,妥善加以解决。二、xx年财政预算草案根据区委总体部署,结合我区发展实际,xx年财税工作的指导思想是:认真贯彻中央经济工作会议、市委九届七次全会和区委三届七次全会精神,深入学习实践科学发展观,进一步解放思想,下大力培植和壮大财源,扩大财政收入总量。调整优化支出结构,集中资金保证政权运转和社会主义新农村建设以及重点工程的支出需要。积极推进财税体制机制创新,提高财税工作质量。切实加强财政科学化精细化管理,强化公共财政服务保障能力,把保增长、保发展、保民生作为财政工作的首要任务,为全区开发开放和经济社会科学发展、和谐发展、率先发展提供有力支撑。根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预期目标,xx年财政预算草案是:三级财政收入完成亿元,比上年增长%。其中区级收入426,261万元,增长%。按照现行财政体制计算,区级预算收入426,261万元,各项结算补助100,266万元,区预算可得财力为526,527万元,比上年增长%。xx年安排正常经费和基金支出526,000万元,比上年增长%。区预算可得财力与预算支出相抵,财政滚存结余527万元。三、全面加强财政科学化精细化管理,确保圆满完成全年预算任务为确保圆满完成xx年预算任务,我们将在统筹兼顾的基础上,坚持依法理财、强化科学管理。为此,重点抓好以下几方面工作:(一)多措并举,努力扩大财政收入规模。要把组织收入作为全部工作的重中之重,加强税收与非税收入征管,做到应缴尽缴、应收尽收。要在依法治税的前提下开展税收管理创新,进一步优化税收服务,帮助企业依法、依规用足、用好税收政策,发挥税收政策资源的最大效应。狠抓财源建设,继续完善财税扶持政策,重点强化对市区级大项目的扶持力度,发挥其辐射带动作用。加大对开发区、示范工业园、乡镇产业功能区的扶持力度,为全区大开发、大开放培植后续财源,做实增收基础。(二)严格控制支出,优化支出结构,提高资金使用效益。坚持勤俭理财,继续强化过紧日子的思想,在财政资金管理和使用上做到精打细算,讲求效益。加强行政事业单位办公设备管理,在深入调查摸底的基础上,制定统一标准,严格控制配置标准和使用年限,降低行政成本,节约财政资金。在统筹安排资金确保教师绩效工资发放、事业干部绩效工资改革、公务员和事业单位人员医疗补助基础上,厉行节约,严控一般性支出。同时牢固树立节支也是增收的理念,严禁随意增加大的项目支出和超概算资金,严格控制会议费、招待费、汽车购置费等非生产性支出。(三)创新体制机制,推进财政管理改革。为进一步规范预算编制程序,改进预算编制方法,细化预算编制内容,在区直一级预算单位全面推行部门预算,以建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益,适应社会主义市场经济发展要求的预算管理体系。积极推进国库集中支付制度改革,在工资性支出、政府采购支出实行国库集中支付的基础上,将所有行政事业单位的经费支出全部纳入国库集中支付体系。继续做好投资评审工作,完善相关制度,提高评审质量和工作效率。继续深化政府采购改革,加强采购环节的指导和监督检查,规范政府采购秩序,提高政府采购质量。加大财政监督检查力度,对新农村建设资金、区级重点工程资金、社会保障资金开展全面监督检查,提高资金使用效益。(四)强化投融资管理,支持区级重点项目建设。充分发挥财政的投融资主渠道功能,全力支持区级重点项目建设。按市政府要求做好投融资平台整合工作,做大做强特定目的公司,提高投融资能力和水平。加强银政合作,开展全方位融资。全年确保融资资金管理和资产管理相结合,建立资金拨付后监督检查机制、项目完工评估决算机制,实现管理的规范化,确保资金安全有效使用。(五)统筹调度财政资金,努力构建和谐社会。进一步加大教育事业投入力度,支持城区学校新建、扩建及农村中小学布局结构调整,落实“两免一补”政策资金;大力筹集资金用于城区道路、环境整治、乡镇街文体中心建设和电子政务工程等;安排资金良种补贴、奶牛生猪补贴、政策性农业保险、农民素质提高工程、文明生态村创建等工作;全面做好城乡居民基本医疗保险和养老保障实施工作,完善农村最低生活保障制度,做好城镇和农村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活补助发放,努力搭建覆盖城乡的社会保障体系。各位代表:xx年,面对新机遇与挑战,全区财税干部决心在区委的领导下,在区人大常委会的监督下,坚定信心、攻坚克难,确保完成财政预算任务,为促进全区经济社会又好又快发展而努力奋斗!财政预算报告【第二篇】各位代表:受市人民政府委托,现将襄阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。2015年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,全市财税部门按照市委、市政府的决策部署和“竞进提质、又好又快”的工作要求,主动适应经济发展新常态,积极应对财政领域趋势性变化,全面贯彻落实新《预算法》,积极推进财税体制改革,规范财政收支管理,为建设汉江流域中心城市提供财力保障,财政运行稳中有进,预算执行总体良好。2015年,全市一般公共预算收入完成亿元,比上年增长%,其中:税收收入亿元,比上年增长%;非税收入亿元,比上年增长%。全市一般公共预算支出预计亿元,按可比口径比上年增长18%。六县(市)及襄州区一般公共预算收入完成亿元,比上年增长%,其中:税收收入亿元,比上年增长%;非税收入亿元,比上年增长%。一般公共预算支出预计亿元,按可比口径比上年增长%。市区(市本级、襄城区、樊城区)一般公共预算收入完成亿元,比上年增长%,其中:税收收入亿元,比上年增长%;非税收入亿元,比上年增长%。一般公共预算支出预计170亿元,按可比口径比上年增长%。2015年,市本级一般公共预算总收入完成亿元。其中:市本级一般公共预算收入亿元,为预算的%;转移性收入亿元,为预算的%。市本级一般公共预算收入完成情况:税收收入完成亿元,为预算的%。其中:增值税亿元,为预算的%,主要是“营改增”试点稳步推进,试点范围进一步扩大,营业税改征增值税增长高于预期。同时,汽车及零部件行业在天籁、英菲尼迪、楼兰等乘用车整体拉动下提供税收稳定增长;营业税亿元,为预算的
本文标题:财政预算报告【精编4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12714792 .html