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机型:物料编码:工单号:提出单位:工单数量:投产数量:不良数/率:不良描述:(含不良项目、不良率、生产工位/工作站)发行者:审核人:日期:时间:临时处理方案:□继续生产□停线□换线□其它发行者:审核人:日期:时间:原因分析:□原材不良□作业不良□设计不良□其它分析人:部门主管审核:责任部门签字:改善对策:(须含担当者及其改善期限)制定者:审核:批准:□临时方案是否可行、合格继续生产□不合格品处理方式IPQC确认者:审核:(FQC连续追踪此专项三日,无此类不良可结案)1.对策有被实施(含公布)吗?□有□没有□有□没有□有□没有□有□没有品质主管最终确认:□品质部□工程部□研发部□生产部□PMC部□销售部□采购部□仓储部对策追踪存档编号:临时处理方案生产拉长确认:异常描述原因分析改善对策制程异常处理单资料来源:□生产□制程巡检□其它4.文件需修订吗?确认□结案2.作业者/检查者知道吗?3.作业标准需更改吗?□未结案品质确认分发单位3
本文标题:制程异常处理单
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