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至填表日期:服务、不动产和无形资产主管税务机关:接收人:接收日期:纳税人或代理人声明:如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:本期预缴税额23本期应补(退)税额24=22-23办税人员:财务负责人:法定代表人:联系电话:代理人名称(公章):经办人(签章):联系电话: 未达起征点免税额21应纳税额合计22=16-18本期应纳税额减征额18二、税款计算本期应纳税额16核定应纳税额17本期免税额19其中:小微企业免税额20其中:税控器具开具的普通发票 销售额14核定销售额15 其他免税销售额12(五)出口免税销售额13(13≥14)其中:小微企业免税销售额10 未达起征点销售额11其中:税控器具开具的普通发票 不含税销售额8(四)免税销售额9=10+11+12 税控器具开具的普通发票 不含税销售额6(三)销售使用过的固定资产 不含税销售额7(7≥8)(二)应征增值税不含税 销售额(5%征收率)4 税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额52 税控器具开具的普通发票 不含税销售额3增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)纳税人识别号:纳税人名称(公章):金额单位:元(列至角分)服务、不动产和无形资产货物及劳务(一)应征增值税不含税 销售额(3%征收率)1税款所属期:一、计税依据项目栏次本期数本年累计货物及劳务 税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额税款所属期:至填表日期:增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)附列资料纳税人名称(公章):金额单位:元(列至角分)123(3≤1+2之和,且3≤5)4=1+2-3应税行为(3%征收率)扣除额计算期初余额本期发生额本期扣除额期末余额56=37=5-68=7÷1.03全部含税收入(适用3%征收率)本期扣除额含税销售额不含税销售额全部含税收入(适用5%征收率)本期扣除额含税销售额不含税销售额应税行为(5%征收率)扣除额计算期初余额本期发生额本期扣除额期末余额91011(11≤9+10之和,且11≤13)12=9+10-111314=1115=13-1416=15÷1.05税款所属时间:至本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额23=1+24≤35=3-41免税销售额扣除项目本期实际扣除金额扣除后免税销售额免税销售额对应的进项税额免税额23=1-24523----4----合计出口免税其中:跨境服务二、免税项目免税性质代码及名称栏次免征增值税项目销售额1减税性质代码及名称栏次期初余额1合计增值税减免税申报明细表纳税人名称(公章):金额单位:元(列至角分)一、减税项目
本文标题:小规模纳税申报表
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