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客户签名日期审计项目:其他业务利润审计程序编制人索引号F5-1会计期间:复核人页次1一、审计目标1、确定其他业务利润的记录是否完整;2、确定其他业务利润的计算是否正确;3、确定其他业务利润在会计报表上的披露是否恰当。二、审计程序执行情况说明索引号1、获取或编制其他业务收支明细表,并与明细帐和总帐核对相符;2、检查大额其他业务收支项目,检查原始凭证是否齐全,有无授权批准,会计期间划分是否恰当,其他业务收入与其他业务支出是否配比,有关税金的计算是否正确,会计处理是否正确;3、对异常的其他业务收支项目,应追查其入帐依据及有关法律性文件是否充分;4、验明其他业务利润是否已在损益上恰当披露。XXX会计师事务所XXX会计师事务所客户名称:签名日期档案号:审计项目:其他业务利润审定表索引号:会计截止日:页次:索引科目代码及名称期末未审数审计调整审定数511其他业务支出284,107.82511其他业务支出284,107.82-其他业务利润568,215.64-568,215.64审计结论:审计说明:客户名称:签名日期档案号:审计项目:其他业务收入发生额表编制人:索引号:会计截止日:复核人:页次:索引科目代码及名称本期借方发生额审计调整审定数--51001其他业务收入-其他业务收入336,594.75336,594.75-合计336,594.75-336,594.75审计结论:审计说明:客户名称:签名日期档案号:审计项目:其他业务支出发生额表编制人:索引号:会计截止日:复核人:页次:索引科目代码及名称本期借方发生额审计调整审定数--51101其他业务支出-其他业务支出284,107.82284,107.82-合计284,107.82-284,107.82审计结论:审计说明:XXX会计师事务所客户名称:签名日期档案号:审计项目:其他业务收入月发生额表索引号:会计截止日:页次:索引科目代码及名称月份本月发生额各月/全年(%)备注51001其他业务收入-其他业务收入51001其他业务收入-其他业务收入1,452.9951001其他业务收入-其他业务收入32,222.2251001其他业务收入-其他业务收入51,104.6051001其他业务收入-其他业务收入92,469.8951001其他业务收入-其他业务收入176,669.4151001其他业务收入-其他业务收入268,175.9551001其他业务收入-其他业务收入311,394.3951001其他业务收入-其他业务收入312,890.1251001其他业务收入-其他业务收入316,915.6751001其他业务收入-其他业务收入326,796.5551001其他业务收入-其他业务收入336,594.75合计--审计说明:客户名称:签名日期审计项目:其他业务收入月发生额表编制人:会计截止日:复核人:月份合计----------审计说明:档案号:索引号:页次:---XXX会计师事务所客户名称:签名日期档案号:审计项目:其他业务支出月发生额表索引号:会计截止日:页次:索引科目代码及名称月份本月发生额各月/全年(%)备注51101其他业务支出-其他业务支出199802846.0351101其他业务支出-其他业务支出19980156.2151101其他业务支出-其他业务支出19980328,438.2551101其他业务支出-其他业务支出19980416,969.0851101其他业务支出-其他业务支出19980546,160.9551101其他业务支出-其他业务支出19980615,003.0051101其他业务支出-其他业务支出19980787,485.7651101其他业务支出-其他业务支出19980867,873.9551101其他业务支出-其他业务支出1998091,640.3551101其他业务支出-其他业务支出1998102,775.5951101其他业务支出-其他业务支出1998119,491.7551101其他业务支出-其他业务支出1998127,366.90合计284,107.82-审计说明:客户名称:审计项目:其他业务支出月发生额表编制人:会计截止日:复核人:月份199801-分组199802-分组199803-分组199804-分组199805-分组199806-分组199807-分组199808-分组51101其他业务支出-其他业务支出56.21846.0328,438.2516,969.0846,160.9515,003.0087,485.7667,873.95合计0.0056.21846.0328,438.2516,969.0846,160.9515,003.0087,485.7667,873.95审计说明:签名日期档案号:索引号:页次:199809-分组199810-分组199811-分组199812-分组1,640.352,775.599,491.757,366.901,640.352,775.599,491.75276,740.92客户名称:签名日期审计项目:编制人:会计截止日:复核人:测试内容:1、原始凭证是否齐全、入帐依据是否充分;2、有无授权批准;3、会计期间划分是否恰当;4、其他业务收入与其他业务支出是否配比;5、有关税金的计算是否正确;6、会计处理是否正确。凭证日期凭证类别及编号摘要科目代码及名称借方金额档案号:索引号:页次:贷方金额客户名称:签名日期档案号:审计项目:编制:索引号:会计截止日:复核:页次:
本文标题:F05其他业务利润
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