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本科生毕业设计(论文)封面(2015届)论文(设计)题目作者学院、专业班级指导教师(职称)论文字数论文完成时间大学教务处制会计原创毕业论文参考选题(200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目1我国政府会计目标的定位研究2企业存货管理问题研究——以某自动化公司为例3苏宁公司内部控制的问题及对策4xx建设公司质量成本控制研究5某公立医院内部会计控制研究6中石化纵向并购的价值效应研究7中小企业会计诚信研究——以某食品厂为例8基于公司治理的内部控制浅析9社会保障基金绩效审计问题研究10股东价值最大化与高管激励模式选择11内部审计的增值作用探析12服装生产企业销售与收款内部控制设计——以某服装集团为例13我国政府会计改革问题研究14公允价值与历史成本的适用性思考--以某公司为例15内部审计对“小金库”防范作用的探究16基于公司治理的内部控制浅析17对我国中小商业银行发展中间业务的分析18通货膨胀条件下企业的对策研究19股权激励及其对我国上市公司的影响-基于上市公司绩效与股权激励关系的分析20我国现行会计核算制度与税法的差异及其协调21上市公司不当关联交易产生的原因及规范措施22浅谈金融危机下我国公允价值的运用问题23制造型企业负债经营风险管理研究--以某公司为例24企业成本控制模式研究25我国上市公司财务舞弊与审计对策26我国企业固定资产租赁决策研究27某公司融资问题研究28关于个人所得税对调节贫富差距的思考29存货跌价准备、坏账准备与盈余管理关系研究30作业成本法在民营企业中的应用——以某公司为例31电子商务的税收征管探讨32基于协同效应的国内汽车业并购分析33中国建设银行开展私人银行业务的问题及对策34中小企业信用担保风险控制与对策研究35房地产上市公司资本结构现状及优化策略研究36某生物科技公司现金流管理中的风险及对策探析37企业资产管理研究38某房地产开发企业的成本控制研究39企业成本管理缺陷研究—以某公司为例40产品全生命周期成本估算研究41浅论我国增值税转型问题42基于内部控制的事业单位研究43上市公司盈余管理的动因及其治理44会计信息失真的原因分析及对策研究45对目前我国内部审计发展的思考46我国商业银行风险管理问题及防范途径47我国上市公司内部控制信息披露的研究48政府会计权责发生制改革的思考49我国个税自行申报制度思考50上市商业银行财务可持续增长能力的模糊评价51支付宝作为第三方支付的风险与控制方法52我国企业跨国并购的风险管理——以吉利收购沃尔沃为例53民营企业财务风险的防范与控制——以某厂为例54企业人力资源培训成本会计的探讨55苏宁物流采购成本控制的研究56我国企业所得税的税务筹划57农村村级现状与对策分析——以某镇为例58物流企业财务风险评价与控制59征地补偿中评估方法的研究——基于公平性理论60xx家具公司物流成本控制研究61营业税改征增值税对广告业的影响及建议62对内部审计参与企业风险管理的思考63反倾销应诉中的会计问题64企业税务筹划的风险及控制研究65企业内部控制失效的原因及对策66基于风险管理的内部控制研究——以某公司为例67固定资产内部控制研究——以某电器公司为例68浅析国内中小企业的品牌战略管理策略69我国家族式企业内部控制研究70某省小额贷款发展机制研究71我国资产减值会计准则对上市公司盈余管理的影响72某家具公司物流成本控制研究73个人所得税现存弊端及税制模式改革建议74家族型企业预算管理问题研究--以某公司为例75公司财务分析——以中石化财务分析为例76关于组建农家坊绿色食品有限公司可行性研究77公允价值计量中相关性与谨慎性关系研究78浅析我国中小企业供应链融资79我国验资制度与虚假验资问题的探讨80基于公司治理的内部控制浅析81采购业务核算的智能化判断82钢铁企业战略成本研究83企业担保业务的内部会计控制84中美会计准则差异比较85关于财务预警系统的研究86基于公司治理的内部控制浅析87基于企业核心竞争力的财务评价体系研究88或有事项会计问题研究89基于企业生命周期的高新技术企业融资战略选择90上市公司股票期权激励机制探讨91我国会计师事务所绩效评价研究92基于公司治理的内部控制浅析93基于公司治理的内部控制浅析94某集团税务风险的防范与控制研究95商誉处理的国际比较与借鉴96低碳经济下xx公司环境成本控制97我国企业自创无形资产内部审计的研究98基于EVA的企业价值评估研究——以xx为例99某公司存货内部控制存在的问题及对策研究100(高职)浅谈如何加强企业现金的管理--以xx经济技术合作公司为例101中小企业内部控制存在的问题及对策102基于低碳特征的某钢铁公司成本控制研究103上市公司盈利质量的实证研究104注册会计师职业道德建设研究105基于公司治理的内部控制浅析106我国白酒行业上市公司盈利能力分析——以洋河股份为例107现代企业质量成本管理研究108债务重组新旧准则比较109金融危机下我国资产减值会计研究110某建设公司财务风险管理体系研究111资产重组对上市公司绩效影响的分析——以中化国际为例112某啤酒公司营运资金管理存在的问题及对策113论企业集团筹资、投资和利润分配中的税务筹划114浅析企业家与企业文化变革---以联想集团为例115关于中小企业的问题和对策116新金融工具会计准则对我国企业的影响分析117中国上市公司融资战略问题研究118某公司企业所得税税务筹划方案设计119企业资本结构问题探讨120推进企业财务信息化建设—以某公司为例121企业物流成本控制研究122电商企业发展互联网金融的风险及对策分析123企业应收账款风险管理问题研究———以中小型企业为例124企业内部控制环境存在的问题及其原因分析——以xx集团为例125中小企业融资租赁的探讨126基于公司治理的内部控制浅析127我国推行住房抵押贷款证券化问题研究128民营企业融资问题分析129目标成本管理在xx公司的应用研究130作业成本法在我国制造业中的应用研究——结合MD案例分析131论xx电机公司的内部审计独立性132某建筑公司基于现金流量的企业财务风险管理研究133从乳业巨头看我国股权激励制度——以蒙牛和伊利作对比分析134浅谈民间审计的独立性及影响因素135构建我国可持续发展下的环境会计136浅谈我国商业银行金融工具的创新137基于企业生命周期的某公司资本结构研究138论制造业企业应收账款管理的问题与对策139战略管理会计目标探讨140风险导向内部审计在外贸企业的应用——以某公司为例141企业流动资金紧缺分析142EVA在国有企业绩效管理中的应用研究143上市公司管理层股权激励问题的研究144基于公司治理的内部控制浅析145我国中小企业财务战略研究——基于某公司的案例研究146医院内部控制存在的问题与对策147对我国上市公司财务信息披露的探讨148蓝海战略下企业战略成本管理问题研究——以某企业为例149论全面收益理念在我国会计中的应用150人力资源会计确认与计量研究151会计信息产权研究152某公司全面预算管理问题的研究153企业成本控制模式研究154基于敏感性分析的某公司投资项目风险控制研究155基于公司治理的内部控制浅析156某公司现金流量管理研究157我国环境审计的现状及对策研究158试谈企业财务风险的成因及防范159商业银行开展小微企业金融服务策略的研究160我国ST公司审计师变更的动因分析161浅谈上市公司信息披露的若干问题与对策研究162企业投资过程中的税收筹划研究163水泥企业环境成本控制问题研究——基于清洁生产理论164个人所得税工资薪金扣除额调整前后的税收对比研究165会计准则与新所得税法对应纳税所得额的影响研究166我国中小企业利用信用担保融资的问题与对策分析167作业成本法在我国制造企业的应用及推广分析168企业集团模式及其构建研究169春兰集团财务控制体系研究170中小企业融资方式的比较171基于公司治理的内部控制浅析172人力资源会计信息披露有关问题探讨173浅谈会计谨慎性原则的运用及局限性174企业无形资产研究与开发支出相关问题研究175作业成本法在第三方物流企业成本管理中应用的合理性分析176人力资源会计的产权分配研究177某化工公司融资问题研究178某装饰公司存货管理研究179企业内部审计风险问题研究180企业应收账款管理问题研究——以某公司为例181我国中小企业成本管理存在的问题及对策182企业现金流量与持续经营的关系研究183商业银行内部审计中的风险评估研究184对建立担保企业财务风险防范机制的探讨185品牌资产价值评估方法研究186基于公司治理的内部控制浅析187基于盈余管理动机的财务重述研究188企业并购中财务风险的防范措施189我国中小会计师事务所审计质量评价体系的研究190中小企业内部控制环境优化研究——以xx公司为例191公允价值会计计量理论与应用研究192某科技公司信用政策设计193国有企业公司治理存在的问题及对策——以中石油为例194中小企业现金管理问题的研究195我国CPA审计失败成因及对策196企业内部审计和外部审计的联合治理研究197A企业的企业所得税收筹划实证研究198上市公司股利政策研究199对于我国太阳能光伏企业的财务风险预警分析—以某公司为例200浅析企业价值导向的内部控制要素
本文标题:论会计计量与报告的二元模式
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