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WS-CW-CL-01(Ver1.0)差旅费管理办法本办法旨在规范差旅费用的申请、使用及报销流程,以确保差旅费用的合理及有效运用,节约经营成本,提高公司经营管理水平。本办法适用于本公司所有员工。1.使用原则1.1.差旅费用是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的住宿、交通、膳食、通讯及其他有关费用。1.2.员工出差均应有明确的业务目的和适当的计划以避免不必要的费用,每次出差均应选择最经济合理的交通工具和路线。1.3.除意外情况或不可预见的情形外,所有费用支出必须在发生前按照公司当年度的审批权限获得批准。1.4.差旅费用原则上实行标准内包干制度,超标自理。1.5.费用应及时报销,正常情况下最长不超过1个月,不得分次、分段或累计多次报销,不得跨年报销。1.6.出差定义:成都市五城区(锦江区成华区武侯区金牛区青羊区高新区)内不定义为出差;成都周边区县:龙泉驿区、温江区、双流县、郫县不定义为出差;青白江区、新都区、大邑县、金堂县、蒲江县、崇州市、新津县、邛崃市、彭州市、都江堰市定义为出差。1.7.出差起程及回程当天同样计发出差补助。当天往返的,计发一天的出差补助。2.出差申请2.1.除突发事件需要紧急出差外,出差人员正常情况下应至少在计划起程前3个工作日提交《出差费用申请表》(一式一份)。2.2.技术人员出差须填写《技术人员出差申请表》,填好后报各级领导审核,审核通过后即可填写《借支单》并附上审批签字后的《技术人员出差申请表》复印件交财务部办理借款。不需要借支款项的请将《技术人员出差申请表》复印件附在《差旅费报销单》后。2.3.出差参加会议或培训应提供有关通知文件的复印件。2.4.公司鼓励将差旅安排在一天内完成。WS-CW-CL-01(Ver1.0)3.差旅费用报销3.1.技术人员出差回来后2个工作日内必须提交《技术人员出差报告》,邮件给到部门经理及相关人员。3.2.出差员工应及时(出差返回后5个工作日以内)如实填写《差旅费报销单》,并附相关的票据,交出纳审核票据的真实性后呈交部门主管、部门经理、总经理核准后再送财务部门报销。技术人员部门经理必须在差旅费报销单上签字确认出差报告已提交,否则财务部不予以报销。3.3.项目组多人一起出差的,技术部门由一人(项目负责人或指定负责人)负责填写《技术人员出差申请表》,并统一提交《差旅费报销单》报销(后附每人明细清单)。3.4.报销完毕后将《技术人员出差申请表》中“返程后填写”部分完成后,原件交部门经理存档。4.差旅费用标准4.1.交通费用标准出差:交通工具按标准乘座,采用实报实销制。(1)在时间允许的情况下,往返机场/酒店应选用最经济的路线和交通方式。如果两名或两名以上员工出差前往同一地点,应尽可能乘坐同一交通工具往返机场/酒店。(2)特殊情况需乘飞机的,须报总经理审批。报销时需附上机票、登机牌。(3)飞机票的购买原则上应通过公司指定的机票代理商购买。无特别理由,不应购买全价票。(4)出差期间产生的市内交通费采用实报实销,但在出差申请表上需事先申请。(5)车船乘坐标准:汽车:连续乘车8小时以上或晚上8点至凌晨7点之间连续乘车6小时以上,可乘坐汽车卧铺;火车:连续乘车8小时以上或晚上8点至凌晨7点之间连续乘车6小时以上,可乘坐火车硬卧;轮船:连续乘船8小时以上或晚上8点至凌晨7点之间连续乘船6小时以上,可乘三等舱;飞机:公司员工都乘经济舱。其余情况乘坐汽车座票、火车硬座、轮船经济舱。WS-CW-CL-01(Ver1.0)4.2.最高住宿标准(包括房租、服务费及税项)根据地区和职级确定如下:职级A类地区B类地区C类地区总监及以上人员500元300元250元其他人员300元250元150元A类地区:北京、上海、广州、深圳、港澳地区。B类地区:哈尔滨、长春、沈阳、大连、石家庄、天津、济南、青岛、太原、兰州、乌鲁木齐、西安、成都、重庆、昆明、贵阳、长沙、武汉、南昌、合肥、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、温州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、郑州。C类地区:其他城市。(1)A类地区及B类地区的郊县及县级市按照C类城市的费用标准执行。(2)同性别同事出差鼓励同住。(3)职级不同人员同住,其住宿费用不得超过较高职级的住宿标准。(4)住宿费一律按实际住宿天数计算,凭有效发票按上述标准报销。(5)差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;(6)公司人员到关联企业出差、工作、学习,由对方安排住宿的,不得报销住宿费。4.3.出差补贴(1)公司出差人员的餐补,不分途中和住勤,A类地区每人每天补贴100元,其他地区每人每天补贴60元,补贴需提供出差当地发票,如未能提供发票,则作为个人补贴计入当月工资,代扣代缴个人所得税;(2)公司人员外出参加会议,会务费含餐费的,不再领取补贴;如不含,可按标准领取补贴;。(3)公司人员外出学习、培训一般不享受补贴;(4)公司人员到关联企业出差、工作、学习,如对方安排伙食的,不得再领取补贴;(5)出差期间因工作需要的应酬宴请,需事先向相关领导申请,报销时需在原始凭证粘贴单注明原因、应酬单位、客人数、陪同人员,经授权审批人批准后方可报销;(6)公司人员出差享受出差补贴的不再重复报销餐费。5.费用审批权限及流程如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的,必须在《出差申请表》上预先列WS-CW-CL-01(Ver1.0)明,并经领导书面批准,凭签批过的《出差申请表》据实报销,无批准文件的按规定报销:超标10%以内的由部门经理特批;超标10-50%的由总经理特批;超标50%以上的由董事长特批。差旅费报销单由本人或者项目负责人填写,先经过财务部出纳审核票据及金额,再提交部门经理、总经理、董事长逐级审批;审批工作完成后再交由财务付款。报销金额审批权限按公司当年度的《签字授权审批权限》审批。6.本制度解释权和修订权归属公司财务部。7.附录7.1.《出差费用申请单》(一式一联)7.2.《差旅费报销单》(一式一联)7.3.《技术人员出差申请表》7.4.《技术人员出差报告》
本文标题:差旅费用管理办法
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