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材料审核岗位职责:收受、整理仓库入库单、领料单、申购单;审核购进、领用物资手续的完整有效性;核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致;核对入库单、领料单数量金额是否准确无误,装订、保管、传送入库单、领料单、请购单;保证购进、发出物资计量、计价的准确性,编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。材料核对9.1核对:收到仓库和供货商交来的验收入库单,材料核对员应及时核对。核准付款人员的工作准则是核对请购单、验收入库单(财务联)、验收入库单(供货联)、发票四单核对一致无误后才能付款。任何一单、一项或一个数字不符,都需要查明原因,妥善解决,切实做到问题不解决不付款。其工作要点如下:○1检查请购部门交来的请购单与仓库交来验收入库单是否一致,是否合乎规定程序和手续;核对其内容、品名、规格、数量有无误差,若有,应查明原因;○2收到供货商交来的验收入库单,应与仓库交来同号验收入库单核对,检查两单的名称、规格、数量、质检意见以及交货日期等是否一致;检查发票上的价格与验收入库单价格是否相符;检查发票上总金额的计算是否正确,短斤缺两,数量不足,质量不够等级等问题是否作出了相应减扣。9.2付款上述工作完成后,签署核准意见,送交财务主管审核后,交出纳员付款。
本文标题:某连锁餐饮企业材料审核岗位职责
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