您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 资本运营 > 固定资产申请表及流程图解
固定资产购置流程:一、有库存,价值5000元以下:二、有库存,价值5000元以上:备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审批行政部办公室:1、审核;2、发放;3、登记申请人:1、领取;2、登记。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审核行政部办公室:1、审核;2、发放;3、登记申请人:1、领取;2、登记。业务分管总裁:审批使用责任人:1、领用;2、登记使用责任人:3、领用;4、登记三、无库存价值5000元以内:备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审核行政部办公室:获取市场信息,比价行政部办公室:购置;签订合同;业务分管总裁:审批行政部办公室:1、签订合同;2、购置技术部门、申请部门、行政部办公室:三方联合验货行政部办公室:办理入库申请人:1、领用;2、办理出库手续行政部办公室:接费用报销流程使用责任人:1、领用;2、登记三、无库存价值5000元以内:备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审核行政部办公室:获取市场信息,比价行政部办公室:购置;签订合同;业务分管总裁:审批行政部办公室:1、签订合同;2、购置技术部门、申请部门、行政部办公室:三方联合验货行政部办公室:办理入库申请人:1、领用;2、办理出库手续行政部办公室:接费用报销流程使用责任人:1、领用;2、登记四、无库存价值5000元以上:备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审核行政部办公室:获取市场信息,比价行政部办公室:签订合同;购置;业务分管总裁:审核技术部门、申请部门、行政部办公室:三方联合验货行政部办公室:办理入库总裁:审批申请人:1、领用;2、办理出库手续行政部办公室:接费用报销流程使用责任人:1、领用;2、登记固定资产购置流程:一、有库存,价值5000元以下:二、有库存,价值5000元以上:备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审批行政部办公室:1、审核;2、发放;3、登记申请人:1、领取;2、登记。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审核行政部办公室:1、审核;2、发放;3、登记申请人:1、领取;2、登记。业务分管总裁:审批使用责任人:1、领用;2、登记使用责任人:3、领用;4、登记三、无库存价值5000元以内:备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审核行政部办公室:获取市场信息,比价行政部办公室:购置;签订合同;业务分管总裁:审批行政部办公室:1、签订合同;2、购置技术部门、申请部门、行政部办公室:三方联合验货行政部办公室:办理入库申请人:1、领用;2、办理出库手续行政部办公室:接费用报销流程使用责任人:1、领用;2、登记三、无库存价值5000元以内:备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审核行政部办公室:获取市场信息,比价行政部办公室:购置;签订合同;业务分管总裁:审批行政部办公室:1、签订合同;2、购置技术部门、申请部门、行政部办公室:三方联合验货行政部办公室:办理入库申请人:1、领用;2、办理出库手续行政部办公室:接费用报销流程使用责任人:1、领用;2、登记四、无库存价值5000元以上:备注:根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。申请人:填写《固定资产购置申请单》部门负责人:审核中心总监:审核行政部办公室:获取市场信息,比价行政部办公室:签订合同;购置;业务分管总裁:审核技术部门、申请部门、行政部办公室:三方联合验货行政部办公室:办理入库总裁:审批申请人:1、领用;2、办理出库手续行政部办公室:接费用报销流程使用责任人:1、领用;2、登记申请日期:申请人:申请部门:采购目的:数量单价金额1)-2)-3)-4)-5)-6)-7)-8)-9)-10)-合计:-备注:注:请严格按照审批顺序签字申请人:成本中心负责人核准:行政/IT经理审批:总经理审批:财务总监审批:总裁/CEO审批:固定资产采购申请表2020/2/254:29固定资产名称设备名称生产厂家申请数量款项支付方式日期:(此表一式四份,总部办公室、财务、采购、使用部门各一份)负责人:负责人:日期:日期:总经理意见:申请人:日期:签字:部门副总:公司财务部门意见:申请部门合计金额固定资产编号(经批准后由财务部进行编制):申购设备性能、理由:设备管理员:固定资产购建申请表年月日规格型号交货时间设备名称生产厂家申请数量款项支付方式签字:(此表一式四份,总部办公室、财务、采购、使用部门各一份)总经理意见:日期:负责人:日期:部门副总:固定资产购建申请表年月日负责人:设备管理员:日期:公司财务部门意见:规格型号交货时间申请部门固定资产编号(经批准后由财务部进行编制):申购设备性能、理由:申请人:日期:合计金额
本文标题:固定资产申请表及流程图解
链接地址:https://www.777doc.com/doc-3988456 .html