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部门:品管部修改状态:00主题:管理评审报告页码:第1页共3页1.0公司和品质部的质量方针和品质目标的实施情况。1.1品质部自公司导入ISO之后,6月份起根据公司的发展需要和公司实际生产品质方面的因素,在公司总目标的基础上制定了分目标:进料检验合格率≥97%和成品合格率≥95%.1.2因为本公司在品质管理方面一直比较严格,所以制定的目标均能达成.品质部6-8月份质量目标达成情况分为:(成品)100%100%98%。(进料)100%100%97%。1.3达成情况。1)目标:6月份情况:成品合格率100%,进料检验合格率为100%。7月份情况:成品合格率100%,进料检验合格率为100%。8月份情况:成品合格率98%,进料检验合格率为97%。1.4原因分析:1)由于本公司在6-7月份中,订单比较少,品检力度也很强,成品检验合格率达到了100%,8月份以后,由于业务的发展,使得订单量得到了很大程度的增加,生产忙而忽略了产品的品质,致使成品检验合格率有所下降。2)品检的巡检力度不够,也导致了产品质量的下降。部门:品管部修改状态:00主题:管理评审报告页码:第2页共3页1.5克服方案:1)招聘生产员工,满足生产的需要,并对员工加强培训,提高他们的质量意识,就算是生产再忙,也要把握住产品的品质。2)加强品管巡检力度,力争在生产过程中能及时发现不良品,赌信不良品的源头。公布各拉每天产量和效率情况,唤起各自荣誉感。3)制定相应的奖罚措施,来提高员工的工作积极性。2.0品质手册、程序文件和作业指导书的适用性分析。可适用,因其有能力指导工作方向,让各部门工作向条理化、规范化、系统化发展,从而可达到推行ISO9000最终目的。3.0内审结果之改善情况。3.1内审存在问题:1)在仓库发现已入库的材料没有品检的检验标识。3.2改善情况:1)对没有检验标识的产品重新检验,并予以标识。2)在以后的工作中,检验好的产品应及时予以标识,没有品检标识的坚决杜绝入库。4.0重要的纠正与预防措施执行情况。4.1问题点:8月份客户投诉安全袋漏气,主要原因是因为产品PE袋有针孔。4.2对应纠正措施执行情况:公司组织相关部门针对上述退货进行了深刻的原因分析,并采取了有效的纠正预防措施,杜绝因此类原因再次发生。部门:品管部修改状态:00主题:管理评审报告页码:第3页共3页5.0客户反馈情况分析。5.1客户意见:质量和服务基本满意,只是质量不稳定。5.2原因分析:1)操作工责任心不强,质量意识低,对自已产品质量没有潜意识去负责,亦间接造成不稳定。2)客户信息反馈传达不及时,甚至有时滞留在个别部门间,导致纠正预防措施不能正常实施,造成重复出错。5.3对应方案:加强对员质量意识的培训,提高员工的自检意识,并督促各部门严格按文件精神办事,发现问题及时沟通协调,以求为顾客提供优质的产品,让顾客满意。6.0组织架构的适合性。6.1组织架构基本上适合品质体系要求,能各有其职,各尽其责。6.2但是品管在人力配置上稍有显得不足,特别是在生产量扩大情况下显得有点突出,希望公司领导在这方面能考虑一下,有足够的人力资源加强品检的巡查力度。7.0质量体系的适应性分析.质量体系的相关程序文件适合于品质部的运作.8.0本年度应对方案:7.1及时对产品漏气等品质问题进行原因分析,采取纠正预防措施,防止类似事情的再次发生.同时,品管人员做好材料的标示.7.2加大对员工的有关质量方面的培训力度,提高员工的各方面的素质,以提高公司的产品质量,提供顾客满意的产品。拟制审核
本文标题:管理評審報告-品质部
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