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主要内容质量的概念及质量的发展阶段质量管理的概念及质量管理的原则质量管理体系的要求一.什么是质量?质量:是一组固有特性满足要求的程度。要求:明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。管理:指挥和控制组织的协调的活动。有时也指人,即具有领导和控制组织的职责和权限的一个人或一组人。二.质量的发展阶段:产品质量是检验出来的产品质量是制造出来的产品质量是设计出来的产品质量是策划出来的一.质量管理的概念:质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量方面的指挥和控制活动,通常包括制定质量方针和质量目标、以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。二.质量管理的原则:以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系三.过程方法:1.过程:将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。2.过程方法:将活动和相关资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果。一.适用范围1.总则:证实其具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的能力;通过体系的有效应用,包括体系持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增进顾客满意。2.应用:各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。如需删减,或删减第7章产品设计开发的内容。二、引用标准ISO9000:2005质量管理体系基础和术语TS16949实施指南2004版TS16949检查表2004TS16949认可规则2008版三、术语和定义ISO9001:2008术语有84个;TS16949:2009增加了12个。四、质量管理体系(4.1总要求)确定体系所需的过程;确定各过程的顺序和相互作用;确保各过程获得必要的资源和信息;监视、测量和分析这些过程;实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。外包过程的控制。4.2文件要求质量手册4.2.2文件控制4.2.31明确删减的细节;2.程序的引用;3.各过程之间的相互作用。1受控记录清单;2表单的设计、编号、受控;3记录的保存期限;4记录的归档管理;1编制应形成文件的程序2.形成受控文件清单;3.工程规范的评估;4.外来文件的收集;5.现场文件的有效性;6.文件的编制、审核、批准、修订换版、回收、作废、销毁、保留;记录控制4.2.4文件要求4.24.2.1体系文件包括:质量方针和质量目标、质量手册、标准要求的程序文件和记录、组织确保体系运行所需的文件和记录。标准要求形成文件的程序:文件控制程序记录控制程序培训运作控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序标准要求保持的记录:管理评审培训记录产品实现符合性的记录合同订单评审及相关变更记录与产品要求有关的输入记录设计开发评审及相关措施记录设计开发验证及相关措施记录设计开发确认结果及措施记录设计开发更改评审记录供方评价记录特殊过程确认记录唯一性标识记录顾客财产相关记录不能溯源到国家或国际标准时的校准或检定记录设备超期或不符合时,以往测试结果评价记录内审结果跟踪记录产品检测记录不合格品采取措施的记录纠正、预防的记录每项更改在生产中实施的记录顾客对产品满意度评价的记录所有校准检定记录内部实验室规定要求实施评审记录更换工装模具等重要的过程事件记录保存过程更改生效日期的记录不合格品出货时的授权或数量记录拒收产品分析记录2.标准要求保持的记录(续)五.管理职责管理职责管理承诺:客户需求的重要性。制定质量方针、质量目标。对质量管理体系进行策划;评审产品实现过程和支持过程,确保有效性和效率提供资源;规定所有人员的职责权限,落实架构;任命管理者代表和顾客代表;在公司内落实质量管理体系进行管理评审对公司各过程表现进行监控;包括经营计划的达成及不良质量成本的报告和评估;确保有效性和效率采取相应的措施进行持续改进,提高质量管理有效性,提高顾客满意度,达到公司经营要求四.资源管理(人力)•效果评估•根据评价结果采取相应的措施或持续改进;•采取措施激发员工达到质量目标的积极性•按照计划实施培训;•或采取其它措施以满足岗位需求;•确定从事影响产品质量符合性人员的胜任能力;•制定培训计划;PDCA五.资源管理(基础设施)组织跨部门的多功能小组对公司设施设备、工作环境及支持服务设施进行策划落实策划的结果;制定应急计划;保持工作环境;维护设施根据要求及评价结果采取相应的措施评价和监视现有过程的有效性;11.人员安全2.现场的清洁六.产品实现(策划)文件、资源的需求质量目标和要求产品所要求的验证、确认、监测的活动以及产品的接收准则证实产品符合要求的记录质量计划应该包括顾客要求对技术标准的引用对顾客合同、项目或正在开发的产品信息需要保密更改的控制:组织应有一个过程来控制及回应会对产品实现造成影响的变更。任何变更的影响,都应被评审、验证并应规定有效的活动,来保证符合顾客的要求在实施变更前得到批准。对有专利权的设计,对成型、匹配、功能有影响的部分,都应与顾客共同评审,以保证所有的影响都得到适当的评价。策划和开发产品实现所需的过程;与体系其他过程的要求相一致六.产品实现(续)与顾客有关的过程与顾客有关的要求的确定明确的、隐含的、法律法规要求的、公司认为必要的附加要求特殊特性与顾客有关要求的评审评审应在与顾客签订合同之前进行(口头订单的确认)产品要求得到规定;变更得到解决;组织有能力满足;变更后后文件得到修订,相关人员传递信息。制造可行性调查、确认及风险分析形成文件顾客沟通:产品信息,合同订单的处理及对其的修改;顾客反馈及抱怨;以上均需以客户要求的语方和方式进行六.产品实现(设计开发策划)组织应对产品的设计和开发过程进行策划和控制。应确定:设计和开发的阶段;适于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;设计和开发的职责和权限。各接口的管理、有效的沟通、职责分工,各阶段输出的更新。产品设计输出的数据;生产率、过程能力、成本目标;顾客要求;防错方法六.产品实现(设计开发输入至输出)功能、性能、法规、规范、目标顾客的要求:特殊特性、标识、包装等;以往设计的信息;目标:产品质量、寿命、循环次数、成本等DFMEA、可靠性结果、产品特殊特性和规范、产品防错、设计评审结果等规范和图纸;过程流程图;车间平面布置图;PFMEA;控制计划;作业指书;QCFC等方案确认和签批;初步设计;工艺设计;小样制作;中批试产;设计定型;六.产品实现(设计开发评审、验证和确认)设计开发特定阶段的测量加以规定、分析并对汇总结果进行报告,作为管理评审的输入。设计开发的确认应与顾客要求一致,包括项目时间。顾客要求时,应制定样件计划和控制计划。应使用与正式生产相同的供方、工装和制作过程。产品批准过程(PPAP)采购过程法规的符合性供方质量管理体系的开发顾客批准的供方采购产品的验证(进货产品对要求的符合性)对供方的监视交付产品的符合性对顾客造成的影响按计划交付的绩效(超额费用)与质量或交付有关的特殊状态的顾客通知促进供方对制造过程绩效进行监控七.采购7.5.1生产和服务提供的控制当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应货源或FMEA的更改发生时,应评审并更新控制计划。过程变得不稳定或统计能力不足时,启动规定的反应计划。八.生产和服务提供控制计划对控制计划进行评审、控制作业指导书作业准备的验证预防性预见性维护生产工装管理生产计划服务信息反馈与顾客服务协议7.5.2生产和服务过程的确认所有过程均按特殊过程7.5.3标识和可追溯性适用时不适用7.5.4顾客财产增加了生产使用的工装:标识清晰,明确权属7.5.5产品防护增加库存管理,要求FIFO贮存周期定期检查库存,过期产品按不合格对待八.生产和服务提供(续)7.6.1测量系统分析,控制计划中的各种测量系统,均需做统计分析7.6.2所有量具,测量和试验设备都应提供校准、验证的记录。7.6.3九.监视和测量设备的控制进行检验、试验、校准的设施确定范围、能力、人员资格、设备、实施方法、环境要求。对实验过程和结果记录;不合格时的处理外部实验室:符合GB/T15481或IEC17025十.测量、分析、改进8.1总则策划并实施以下的所需的测量,分析,改进过程:①记录产品的符合性②确保体系的符合性③持续改进质量管理体系的有效性十.测量、分析、改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核交付产品的质量外部退货对顾客的影响按计划交付的验收(包括超额运费)因质量或交付问题有关的顾客通知体系审核过程审核产品审核审核计划审核员的资格十.测量、分析、改进(监视和没量)十.测量、分析、改进(续)8.2.3过程的监视和测量体系过程监视和测量:证实过程实现所策划的结果的能力。制造过程的监视和测量:应对新的制造过程进行过程研究,验证过程能力并为过程控制提供附加的输入。应保持顾客生产件批准要求中规定的制造过程能力或性能。8.2.4产品的监视和测量全尺寸检验和功能试验外观项目十.测量、分析、改进(不合格品控制)不符合要求的产品标识、隔离、采取措施、记录不符合要求、无状态标识或可疑的产品标识、隔离、采取措施、记录返工产品的控制顾客通知顾客特许产品或过程与PPAP不同时,数量、期限及包装标识应确定、收集和分析适当的数据,评审体系的适宜性和有效性,评价在何处可以持续改进体系的有效性。顾客产品符合性过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会供方质量和运行绩效趋势应与实现目标的进展进行比较,并形成措施以支持:确定迅速解决与顾客相关问题的优先顺序;确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划;及时报告产品使用信息的信息系统。十.测量、分析、改进(数据分析)持续改进纠正措施预防措施十.测量、分析、改进(改进)应利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施以及管理评审,持续改进体系的有效性。组织的持续改进制造过程的改进:应持续关注产品特性及过程参数变差的控制和减少消除不合格发生的原因,防止不合格的再发生。解决问题的方法:使根本原因得到识别并消除。防错:在纠正措施的过程中采用防错方法纠正措施影响:纠正措施和实施的控制应用于其它类似的过程和产品,以消除不合格原因。确定潜在不合格及其原因;评价防止不合格发生的措施的需求;确定并实施所需的措施;记录所采取措施的结果;评审所采取的预防措施有有效性。Thankyou!
本文标题:质量管理与质量管理体系培训自己
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