您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 信息化管理 > 采购员日常工作需协调事宜
1【注】采购中心操作须知10万元以上须立项申请,招标公告10万元以上《比价分析表》同时要附上《约谈记录表》谁叫货,谁发起补充协议超一万且现购的物料可以不用做合同,否则,原则上超一万的物料都要做合同凡非合同的采购,要做采购台帐第一章如何进行采购业务A类:每个项目例牌要用,且不用受选型限制的材料第一步:在项目立项时,供方管理部填写《批量要量清单》给成本核算中心,要数量※分支一:限定类供方管理部召集项目采购员研讨限定参数及供应源数量供方管理部编制《限定参数清单》,采购副总监签发,抄送项目采购员,项目经理项目采购员在OA发布招标公示项目采购员询价后做比价分析表,项目经理指定约谈对象项目采购员组织约谈并形成约谈记录表,项目经理、采购员、供应商确认,同时合同范本需交所有供应商签字确认。项目采购员把所有《比价分析表》附《约谈记录表》传真到采购中心对应材料责任采购员采购副总监根据权限报领导审批,审批件交跟进专员跟进专员索取合同编码并写在《比价分析表》及《约谈记录表》审批件上,拍照给项目采购员项目采购员发中标通知书知会给集团采购中心对应材料责任采购员、采购经理、成本两个总监,财务总监助理、建筑财务部经理、项目预算员、仓库、项目成本会计和材料稽查员项目采购员发中标通知书给供应商,顺带一份供应商合作指引项目采购员在OA上起草合同,并上传已批《比价分析表》及《约谈记录表》作会签附件,合同抄送以上部门,归档人为跟进专员项目采购员打印审批完毕的合同,一式七份,联系供应商盖章项目采购员将供应商已盖章的合同交跟进专员跟进专员送财务部,同时对方签收,财务中心统一安排盖章跟进专员收到盖好章合同,在签收表中做登记,通知供应商取合同,并分发合同跟进专员将生效的合同原件一份交建筑财务部资金主管签收,由建筑财务部下发给建筑项目财务部。※分支二:选定类采购员在OA上发招标公示采购员电话向若干供应商询价,编制《比价分析表》报采购副总监指定约谈对象采购员组织约谈,供应商须在合同范本和《约谈记录表》上确认签字《约谈记录表》和《比价分析表》由采购副总监签字后送相关领导审批《约谈记录表》审批件交跟进专员跟进专员做好合同前身登记后分发经办采购员以便跟进合同是否及时签订经办采购员索取合同编码并写在《比价分析表》及《约谈记录表》审批件上经办采购员拍照《比价分析表》及《约谈记录表》审批件,OA中标知会给项目采购员、跟进专员、成本两个总监,财务总监助理、建筑财务部经理、项目预算员、仓库、项目经理、项目成本会计和材料稽查员经办采购员发中标通知书给供应商,顺带一份供应商合作指引经办采购员在OA上起草合同,并上传《比价分析表》及《约谈记录表》做会签附件,合同抄送以上部门,归档人为跟进专员2跟进专员传送合同审批件给项目采购员,项目采购员打印合同,一式七份,联系供应商盖章项目采购员将供应商已盖章的合同交跟进专员跟进专员送财务部,同时双方签收,财务中心统一安排盖章跟进专员收到盖好章合同,在合同台帐和《合同备忘录》中做标识,通知供应商取合同,并分发合同跟进专员将生效的合同原件一份交建筑财务部资金主管签收,由建筑财务部下发给建筑项目财务部。B类项目提需求才知道要买,集团定价和供应商,项目自己叫货第一步项目采购员以OA申购单形式提出需求第二步集团采购员起草《零星要量函》,经采购副总监签字后交跟进专员送成本核算中心(对OA已经成本审批的单可免这步)第三步采购员电话询价,供应商书面报价,形成《比价分析表》附原始报价单及经成本核算部签字确认数量的《零星要量函》或《申购单》第四步《比价分析表》统一交跟进专员,送采购副总监审核第五步根据采购授权规定送呈定标人审批,《比价分析表》审批件交跟进专员分发给对应项目采购员※分支一:要做合同跟进专员做好合同前身登记,索取合同编码并写在《比价分析表》审批件上后分发经办采购员经办采购员OA发《比价分析表》审批件照片,中标知会给项目采购员、跟进专员、成本两个总监,财务总监助理、建筑财务部经理、项目预算员、仓库、项目经理、项目成本会计和材料稽查员对安装类合同和从未采购过的物料,经办采购员与项目经理做合同交底经办采购员发中标通知书给供应商,顺带一份供应商合作指引经办采购员在OA上起草合同,并上传《比价分析表》做会签附件,合同抄送以上部门,归档人为跟进专员跟进专员传送合同审批件给项目采购员,项目采购员打印合同,一式七份,联系供应商盖章项目采购员将供应商已盖章的合同交跟进专员跟进专员送财务部,同时双方签收,财务中心统一安排盖章跟进专员收到盖好章的合同,在签收表中做登记,通知供应商取合同,并分发合同※分支二:不用做合同跟进专员分发《比价分析表》给经办采购员经办采购员驳回项目采购补充价格,并传《比价分析表》审批件照片给项目采购员项目采购员在OA《申购单》上补充价格,并附上〈比价分析表〉审批件再重走流程如与定标记录相符,项目采购员填写〈订购单〉发给指定供应商。若与定标记录不符,还需等申购审批完成。《申购单》审批件由项目采购员打印出来,连同〈订购单〉存档,作为验收依据和入仓依据C类:项目发起OA申购,由集团定标和叫货,且要做合同的第一步项目采购员在发起申购时,须注明是否合同内申购※分支一:合同内申购采购副总监审批后转办经办采购员经办采购员打印出来,统一给成本核算中心核量(如OA申购已经成本审批,这步可免)成本核算中心确认数量后,由经办采购员填写〈订购单〉交采购副总监签字〈订购单〉交跟进专员拍照传项目作为验收和入仓凭证,原件跟进专员留底跟进专员拍照《订购单》OA给项目采购员、建筑财务部经理、项目预算员、仓库、项目经理、项目成本会计和材料稽查员3项目采购员打印〈申购单〉审批件,连同〈订购单〉照片存档作为验收和入仓凭证※分支二:无合同申购(如工字钢)但要补做合同采购副总监审批后转办经办采购员经办采购员打印出来,统一给成本核算中心核量(如OA申购已经成本审批,这步可免),同时电话询价,供应商书面报价,采购员填写〈比价分析表〉〈比价分析表〉经成本核算中心确认数量后,统一交跟进专员给采购副总监办理审批〈比价分析表〉审批件交跟进专员跟进专员分发《比价分析表》(对要做合同的,要写合同编码)给经办采购员经办采购员驳回项目采购员补充价格,并传《比价分析表》审批件照片给项目采购员,同时填写〈订购单〉,交采购副总监签字后传真给供应商,再交跟进专员跟进专员拍照《订购单》OA给项目采购员、建筑财务部经理、项目预算员、仓库、项目经理、项目成本会计和材料稽查员项目采购员在OA《申购单》上补充价格,并附上〈比价分析表〉审批件再重走流程《申购单》审批件由项目采购员打印出来,连同〈订购单〉存档,作为验收依据和入仓依据经办采购员在OA上起草合同,并上传《比价分析表》做会签附件,合同抄送以上部门,归档人为跟进专员跟进专员传合同审批件给项目采购员,项目采购员打印合同,一式七份,联系供应商盖章项目采购员将供应商已盖章的合同交跟进专员跟进专员送财务部,同时双方签收,财务中心统一安排盖章跟进专员收到盖好章的合同,在签收表中做登记,通知供应商取合同,并分发合同分支三:无须合同申购的采购副总监审批后转办经办采购员经办采购员打印出来,统一给成本核算中心核量(如OA申购已经成本审批,这步可免),同时电话询价,供应商书面报价,采购员填写〈比价分析表〉〈比价分析表〉经成本核算中心确认数量后,统一交跟进专员给采购副总监办理审批〈比价分析表〉审批件交跟进专员跟进专员分发《比价分析表》给经办采购员经办采购员驳回项目采购员补充价格,并传《比价分析表》审批件照片给项目采购员,同时填写〈订购单〉,交采购副总监签字后传真给供应商,再交跟进专员跟进专员拍照《订购单》OA给项目采购员、建筑财务部经理、项目预算员、仓库、项目经理、项目成本会计和材料稽查员项目采购员在OA《申购单》上补充价格,并附上〈比价分析表〉审批件再重走流程《申购单》审批件由项目采购员打印出来,连同〈订购单〉存档,作为验收依据和入仓依据D类:项目线下提出需求,规格都不清晰,数量大概知道,采购中心叫货第一步采购员预估采购总价,大于10万的,要写〈采购立项申请单〉第二步采购员向设计索取材料表,同时填制〈零星成本要量函〉,交跟进专员送成本核算中心第三步采购员查看是否年度材料,如是,直接填写供应商和价格,如否,将材料表和初步数量发给供应商报价第四步采购员填写比价分析表,给成本核算中心签字确认数量,对配套类还需设计确认第五步《比价分析表》,附供应商报价资料原件,交跟进专员第六步跟进专员登记后统一给采购副总监办理审批手续,对大宗采购还需指定供应商约谈第七步《比价分析表》审批件交跟进专员做登记及分发※分支一:要做合同的经办采购员填制《订购单》交采购副总监签字后,传真给项目,再交跟进专员4跟进专员拍照《订购单》OA给项目采购员、建筑财务部经理、项目预算员、仓库、项目经理、项目成本会计和材料稽查员经办采购员发中标通知书给供应商,顺带一份供应商合作指引经办采购员索取合同编码写在《比价分析表》审批件上,OA上起草合同,并上传《比价分析表》审批件照片做会签附件,合同抄送以上部门,归档人为跟进专员跟进专员传送合同审批件给项目采购员,项目采购员打印合同,一式七份,联系供应商盖章项目采购员将供应商已盖章的合同交跟进专员跟进专员送财务部,同时双方签收,财务中心统一安排盖章跟进专员收到盖好章合同,在签收表中做登记,通知供应商取合同,并分发合同※分支二:不用做合同,但要做申购经办采购员填制《订购单》交采购副总监签字后,传真给项目,再交跟进专员跟进专员拍照《订购单》OA给项目采购员、建筑财务部经理、项目预算员、仓库、项目经理、项目成本会计和材料稽查员经办采购员在OA上发起申购,附《比价分析表》审批件照片经办采购员打印会签完毕的《申购单》,自己存档以便将来做报销凭证E类:项目定供应商,但需集团审批后才能下单第一步项目采购员接收来自施工员的书面申购单第二步项目采购员判断是否有库存,如没有,要判断是否有指定单价,比如是否有年度标,是否早有合同※分支一:有指定单价项目采购员补充书面申购单,包括价格和供应商,报项目三架马车审批项目采购员在OA发起申购,注明单价依据和合同编码,附书面《申购单》附件,抄送仓库、材料稽查、成本会计,项目经理。项目采购员打印OA《申购单》审批件,作为进货验收的依据项目采购员填制《订购单》传真供应商,《订购单》连同《申购单》一起存档项目采购员登记《采购台帐》※分支二:没有指定单价项目采购员让供应商书面报价,做《比价分析表》附报价单,给项目经理审批项目采购员在OA发起申购,注明单价和供应商,附《比价分析表》审批件照片,抄送仓库、材料稽查、成本会计,项目经理。采购副总监OA转办经办采购员核价项目采购员打印《申购单》审批件,与对应的《比价分析表》、报价单一起归档项目采购员填制《订购单》传真供应商,顺带一份《供应商合作指引》,再与《申购单》一起存档第三步超一万元的,项目采购员在OA发起合同,并附《申购单》审批件照片,合同抄送跟进专员、项目预算员、项目经理、成本会计,材料稽查员、生产经理第四步项目采购员从OA打印合同审批件,交供应商盖章第五步项目采购员将供应商盖好章的合同传递给集团跟进专员,并双方签收,由跟进专员办理盖章手续第六步双方盖好章的合同由跟进专员分发并登记分发情况第二章其他业务操作操作一:调价【注】无论是项目采购员还是集团采购员,当收到供应商书面调价函时必须及时交价格专员5第一步价格专员汇总调价函,并汇编成《调价单》,备注调价原因第二步价格专员将《调价单》送对应采购员谈价,然后汇总调整意见第三步价格专员将《调价单》送采购副总监审核第四步采购副总监报《调价单》给黄生审批第五步《调价单》审批件给价格专员,价格专员拍照oa传送相关项目的采购员、材料稽查、材料会计、预算部、仓库主管、项目经理、生产经理、总部经办采购员。第六步价格专员将《调价单》原件给建筑财务经理,复印件存档采购副总监处第七步价格专员根据《调价单》填制《调价通知函》传真给各供应商后,存档。第九步经办采购员根据《调价单》起草合同补充协议,附上《调价单》审批件照片,
本文标题:采购员日常工作需协调事宜
链接地址:https://www.777doc.com/doc-460345 .html