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工厂供应链及生产管理流程模拟2016.2.24销售部•1、销售订单:说明:销售部门在拿到客户订单后制订此表格,需通过生产部、财务部及领导审核。审核完后成为正式存档文件,左上角有红色审核字样。销售部需录入客户相关信息及订单相关要求。销售部•2、销售开单:说明:销售部门在成品生产完成入库后,可根据客户发货要求制订此表格,做为单次发货依据。此单需通过仓库、财务及领导审核后成立(财务确定收到货款后)(仓库开具成品出库单据),形成正式文档存档,此样表因为还没有库存,所以无法制订销售开单。此单相当于销售订单的结算单据。销售部•3、销售部基本资料数据库:说明:销售部门需与相关部门协作录入上述相应的基本资料信息到数据库。做好相应流程后系统自动集成相应的明细及汇总表,方面后续的对账与数据分析。销售部•4、售后管理:说明:如售出产品出现技术或质量问题时,需销售部牵头进行售后服务的跟踪。按上述流程完成售后服务程序。生产部•1、主生产计划:说明:生产部门根据销售订单制订此生产计划表格,可根据订单要求进行计划的细节摘要。此单需通过销售、财务及领导审核形成正式文档存档。生产部•2、加工单:说明:有了生产计划之后,可根据每条生产线,每个车间制订单个加工单计划。生产部•3、验收单:说明:可根据工序或者半成品、成品制订此验收单,随后办理成品入库手续。生产部•4、工序管理:说明:可在生产过程中制订工序计划与流程、记录管理程序。生产部•5、生产部数据库:说明:生产部会同采购、仓库等部门制订与生产相关的基础资料数据库。以便于生产过程分类型、分单位管理,例如车间分类、班组分类、材料分类、产品分类等。做好以上流程工作后可集成生产过程所发生的各项明细与汇总表,便于进行核算与数据分析。采购部•1、采购计划单:说明:采购部可根据销售订单或库存情况制订采购计划单。此单由财务部、领导层审批确认后,形成存档文件。采购部•2、请购单:说明:根据生产与技术部提供的材料计划可制订此请购单。由生产部、财务部、领导层审批核准后形成存档资料。采购部•3、采购订单:说明:采购部正式采购订单,与实际采购合同并行,以采购合同作为附件执行。此单据经财务部与领导层审核批准后形成存档资料文件。采购部•4、采购开单:说明:采购对象供应商单次发货时采购部应进行采购开单,以通知财务部门进行付款。此单据经财务部及领导层审核批准后形成存档资料文件。采购部•5、估计入库:说明:采购的物资到位后应及时办理估价入库手续。经财务部、仓库、领导层审核后形成存档资料文件。采购部•6、采购部基础资料与数据库:说明:采购部编辑对应的供应商与货品等信息资料。做好流程表格后自动集成采购计划明细与汇总表。仓库•1、出入库单:说明:仓库根据此表格做好原材料、产成品或其它物资的出入库单据。仓库•2、领料单:说明:生产部门或其它部门要领用物资时,制订此领料单作为依据。仓库•3、调拨单:说明:部门间调用物资或仓库间转移物资时,可制订此调拨单作为依据。仓库•4、报损单:说明:设备或相应物资损坏需报损时可制订此单据获得审批。仓库•5、盘点单:说明:分阶段进行物资盘点时可使用盘点单进行数据计算,得出相应数据。仓库•6、仓库基础资料及数据库:说明:做好以上表格记录后,可自动集成相关明细及汇总表,便于查询及数据分析。成本统计部•1、生产成本摊销:说明:将生产过程分车间、分工序进行成本数据分析。按以上表格进行编辑统计分析,形成存档资料文件。成本统计部•2、采购成本摊销:说明:将采购成本分单位、类型进行成本数据分析。按以上表格进行编辑统计分析,形成存档资料文件。
本文标题:工厂供应链及生产管理流程模拟
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