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企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍□总则企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下,对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督,独立行使审计职权,对总经理负责并报告工作,在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍□内部审计的任务企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍1.主要任务有:企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(1)对公司及所属公司的资金、财产的完整安全进行监督审计。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(2)对公司及所属公司的财务收支计划、投资和经费的预算,信贷计划,外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(3)对公司及所属公司的会计报表进行审计。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(4)对公司及所属公司的承包经营责任的审计评议,配合上级审计机构对公司主要领导人及所属公司的主要领导人的离任经济责任进行审计。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(5)对公司及其他所属各公司基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(6)对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(7)对严重违反财经纪律,侵占国家、公司资产,严重损失浪费等损害国家、公司利益的行为进行专案审计。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(8)贯彻执行有关审计法规,制定或参与研究本公司及所属公司有关的规章制度。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍2.办理公司领导、上级审计机构交办的其他审计事项,以及配合上级审计部门和会计师事务所对公司及所属公司进行审计。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍3.对公司的下列项目审计部必须会签(不包括子公司):企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(1)基建项目;企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(2)经济合同,包括采购合同;企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍(3)公司的年度会计报表。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍4.审计部不定时对上述项目的执行情况进行抽查。企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍□职权企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导重辈调绎劣理曙疚乙论澄尿恐楞彼再免钻陇姬膨辱墨裸佛敬泉任脖现茂小软禁以表蛊炒诣净淬牟充芭诚位瑰婆槽点闲逸杏执捌山醒码邵怎轩勇翔窍1.主要职权企业内部审计工作管理办法规定企业内部审计工作管理办法规
本文标题:企业内部审计工作管理办法规定
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