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第1页,共1页2014年知识产权管理体系内部审核总结报告为确保公司建立的企业知识产权管理体系的符合性和有效性,审核小组依据管理体系标准、体系文件、内审核查表、客户要求等,于2015年1月19日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了文件审核和现场审核。在审核中共发现1个问题点,属观察不符合项,无严重及轻微不符合项。下面对发现的不符合项在文件中及各部门中的分布情况进行分析,具体如下:1)问题点在文件中的分布情况如下表:序号观察项在文件中的分布文件名称文件编码项目数所占比例1知识产权管理手册5.3.2HSGI-031100%2)问题点在部门中的分布情况如下表:序号观察项在部门中的分布部门项目数所占比例1品质管理中心1100%3)审核总结:从本次内审发现的问题点事:未能提供2014年度知识产权分解目标。因体系处于试运行阶段,目标指标无历史数据,导致未能提供2014年的目标分解,经审核小组讨论,作为观察项开出,要求责任部门进行改善。根据审核小组的结论,审核员于审核当日开出了观察项,并要求责任部门进行改善,体系组将继续进行跟踪验证,直至问题点改善关闭。4)审核结论:此次审核涉及知识产权管理体系的所有部门和所有条款,没有出现影响体系运行的重大不符合项。知识产权管理体系审核了体系覆盖公司(南昌总部)14个部门或审核对象。共审核100个检查内容,其中观察项1个、合格项:99个。根据公司文件HSSOP-021《内部审核控制程序》的要求,对体系符合性评价,评价标准:总核查项目的合格率达到70%即可判定体系运行有效。(即:总合格的核查项目/总核查项目×100%≥70%)。依此方法,知识产权总合格率最终为:99%;因此判定,公司的知识产权体系的运行是有效的,对保证公司的知识产权方针及目标实现是适宜的,能够满足公司生产经营的需要。以上!拟制:邹光明审核:批准:日期:2015-1-24
本文标题:2014知识产权内审报告
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