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表4施工单位基础管理考核评价表项目名称:********道工程合同段:施工单位名称:*******工程有限公司序号类别考核项目考核内容及评价标准考核评价方法扣分标准得分备注1安全生产条件(24分)1.1*施工单位安全生产许可证(4分)施工单位安全生产许可证有效。查证书。安全生产许可证失效扣4分。41.2*从业人员资格条件(4分)安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗,证书有效并与对应岗位人员身份相符。施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。特种作业人员持有效资格证书上岗,与相应工作对应。查“三类人员”证件。查台帐,同时对现场在岗人员对应检查。每发现一例未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符,扣1分。未按比例配备专职安全管理人员,发现一个扣1分。每发现一例特种作业人员未持有效证书,扣1分。证书类别与实际情况不符或持证人在岗情况不明,扣1分。41.3*从业人员保险(4分)全员劳动用工登记。按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。查花名册及保单发票。未建立人员台账扣4分,台账不完善扣2分。未办理意外伤害保险扣4分。意外伤害保险未覆盖全员或不连续,扣1-3分。41.4安全组织机构(4分)建立专职安全组织机构,安全组织机构框图悬挂明显位置。项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。逐级签订安全生产责任书。查施工单位文件及签订的责任书。未建立专职安全组织机构,扣4分。安全组织机构框图未悬挂,扣1分。安全岗位职责和责任人不明确,扣1-2分。未逐级签订责任书,扣2分。4责任书签订不规范,扣1-2分。1.5*机械设备管理(4分)建立机械设备分类管理台帐。建立特种设备管理档案,一机一档。特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。未列入国家特种设备目录的非标设备,应组织专家论证和验收工作。特种设备投入使用前经检验合格,日常检查、维修、保养记录齐全。查台帐,现场核对。未建立机械设备台帐扣2分,台帐不全扣1-2分。特种设备档案不规范,发现一处扣1分。安装拆除由不具备资质条件的单位承担,扣1分。未经论证和验收,发现一台扣2分。特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣2分;无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分;记录不全面,每发现一处扣0.5分。41.6水上水下作业手续(4分)根据工程实际,按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。查文件。未办理,扣4分。未办理-42安全生产管理制度(34分)2.1安全生产例会制度(4分)明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。会议记录清晰、全面。会议要求落实到位并有痕迹记录。查制度文件、会议记录及签字等。未建立安全例会制度,扣4分。未按时召开例会,记录不完整,签字不全,扣1-2分。会议要求落实无痕迹资料,扣1-2分。42.2安全教育培训制度(4分)制定教育培训制度和计划。明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求,并按要求开展教育培训。培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。未建立安全教育培训制度和计划,扣4分。教育培训计划不合理,扣1-2分。未按计划对相关人员进行教育培训,或教育培训不到位,扣2-4分。42.3*安全生产制定安全生产费用管理制度。查制度文件、未建立安全生产费用管理制度和使用费用管理制度(4分)制定安全生产费用使用计划,根据批准计划落实到位。建立安全生产费用管理台帐。台帐、费用明细、使用凭证。计划,扣4分。计划落实不到位,扣3-4分。台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面,扣1-2分。使用凭证不属安全生产费用范围,扣1-2分。挪用安全生产费用,扣2-4分。42.4危险品安全管理制度(4分)制定危险品管理办法。危险品管理人员配备到位并持证上岗。危险物品进出库台帐清晰,管理措施、使用记录等符合有关要求。*爆破工程施工应取得有关部门批准。*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。查制度文件、证书及台帐等。未建立危险品管理办法,扣4分。人员未持证上岗,发现一人扣1分。未按制度落实危险品管理措施,扣3-4分。火工品进出库台帐不全、不连续,扣2-4分,不严格执行退库程序,发现一起扣4分。爆破作业相关审批、备案、登记手续不全,扣4分。爆破作业设计、施工文件未规定编制,扣4分。42.5消防安全责任制度(4分)制定消防安全责任制度。明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。建立消防器材管理使用台账。查制度、台账、现场。未制定消防责任制度扣4分,未绘制消防设施布设图,扣1分。消防职责或责任人不明确扣1-2分。管理台账不全,扣1-2分。42.6*安全检查制度(6分)制定安全检查制度。制定隐患排查工作方案,明确隐患排查时间、频率,对发现隐患进行分析,制定具有针对性的隐患治理措施。明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查查制度文件,台帐,现场核对。未建立安全检查制度,扣6分。未制定隐患排查方案,扣3-4分,未按规定的时间和频率开展隐患排查,扣2分,未对隐患进行分析,扣1分,定期、日常、防汛防台等专项安全检6的时间、频率、责任人、检查内容、实施要求。检查记录清晰,资料齐全、闭合管理。查时间、频率、责任人、检查内容、实施要求不明确,扣2-4分。检查记录不真实、不闭合,发现一处扣1分。2.7安全奖罚考核制度(4分)制定奖罚制度。明确奖励、处罚条件及方式。执行到位,记录清晰。查制度文件,查记录。未建立奖罚制度,扣4分。奖罚制度执行不到位,记录不清晰,扣2-4分。42.8*生产安全事故调查处理及报告制度(4分)制定生产安全事故调查处理及报告制度。建立事故档案,发生事故及时报告。落实事故处理“四不放过”。检制度文件、台帐及记录。未建立制度,扣4分。制度不符合相关规定,扣1-2分。发生事故后,未按规定实施事故报告,扣4分。事故处理未落实“四不放过”,扣4分。43安全技术管理(30分)3.1*专项施工方案(8分)按要求编制危险性较大工程安全专项施工方案。方案安全措施操作性强,内容齐全。按规定对专项方案进行评审。严格按方案落实到位。查台帐、文件,现场核对。危险性较大工程安全专项施工方案不全,少一项扣2分。安全专项方案未报批或未经评审,扣1-2分。未严格按专项方案组织实施的,扣2-4分。超过一定规模的危险性较大工程安全专项施工方案不按规定组织专家评审的,扣4分。43.2*施工组织设计(4分)施工组织设计中有安全保证措施,且可操作性强。经中标单位技术负责人审核、签认,履行审批手续齐全。查资料。施工组织设计中安全技术措施内容不全,操作性不强,扣1-2分。施工组织设计审批手续不完善,扣2分。可操作性不够强-23.3*安全技术制订安全技术交底制度。查制度文件、未建立安全技术交底制度,扣2分。交底(4分)明确交底责任人、对象、方法、内容。逐级交底记录清晰、真实,内容可行。建立逐级交底台帐。台帐及记录。安全技术交底资料不全,内容无针对性,发现一处扣1分。未建立交底台帐,扣1分。记录不真实,扣2分。未逐级交底,扣2-4分。43.4*风险预控(6分)对危险源识别全面。预控措施操作性强。对重大危险源制定安全管理方案。按规定开展桥隧施工安全风险评估。对作业人员进行风险书面告知。按规定开展地质灾害评估。查文件,现场核对。重大危险源未制定安全管理方案,扣3分;方案中未明确责任人或预控措施针对性不强,发现一处扣1分。危险源识别不全或预控措施操作性不强,发现一处扣1分。未按规定开展桥隧施工安全风险评估,扣3分。未对作业人员进行风险书面告知,发现一项扣1分。未按规定开展地质灾害评估,扣2分。未按规定开展地质灾害评估-23.5*临时用电方案(4分)按规定制定临时用电方案。标注用电平面布置图。巡视维修保养记录完整。查方案。未制定临时用电方案,扣4分。方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整,扣1-3分。未标注用电平面布置图,扣2分。无电工巡视维修保养记录或记录不连续,扣1-2分。43.6*应急预案及演练(4分)制订操作性强的应急预案。有针对性的开展应急培训和演练。配备兼职的应急队伍和物资。查文件、记录。未制定专项应急预案,扣4分。专项应急预案不全,发现一项扣1分。应急预案操作性不强,扣1-3分。未开展培训及演练,扣1-2分。无兼职的应急队伍和物资准备,扣1-2未开展培训及演练-2分。4档案管理(4分)4.1安全档案资料(4分)形成的各类档案资料完整、有效。查台帐、记录。形成的各类档案不完整、无效,发现一处扣1分。45政府主管部门安全专项工作(8分)5.1*政府主管部门安全专项工作管理(8分)严格落实有关单位布置的安全专项工作。安全专项工作制定落实方案或工作计划。按方案或计划执行到位。制定“平安工地”建设制度,“平安工地”建设要求落实到一线工人。查文件、记录,现场核对。未制定安全专项工作方案或计划,发现一次扣4分。安全专项工作落实不到位,发现一次扣2-4分。未制定“平安工地”建设制度,扣8分,“平安工地”建设要求未落实到一线工人,扣3-5分。8实得分90应得分100(实得分/应得分)×100=90%考核评价单位(盖章):评价人:检查日期:20**年*月**日
本文标题:施工单位考核评分表
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