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编号:313009969集团公司财务运行情况自查报告201X/X/XX集团公司财务运行情况自查报告根据xx《关于进一步加强财务监管工作的通知》(xx发xx号)的要求(以下简称“通知”),公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查,对发现问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下:一、进一步加强财务监管工作的开展情况公司对进一步加强财务监管工作高度重视,财务运行情况自查的开展,有组织、有计划、有步骤地进行,具体情况如下:1、xx年8月26日,根据《通知》要求,下达了xx集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(xx发【xx】x号)文件,对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2、xx年8月31日,召开各实体财务部门负责人会议,传达《通知》精神及要求,按《通知》要求对自查内容进行了书面安排,积极推进部署自查工作的进行。3、xx年9月1日至9月30日,集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交领导审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,依据相关法律法规要求,逐一落实整改。二、进一步加强财务监管工作的具体实施情况(一)根据《通知》重申财务监管责任的要求,在下达的xx集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(xx发【xx】74号)文件中,首先明确了财务监管责任,即:各分、子公司负责人(一把手)对本部门的现金、收入、支出、财务、采购等重点环节切实承担起主体责任,并接受集团财务部的双向[标签:介绍]
本文标题:集团公司财务运行情况自查报告
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