您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理 > 内部审核不符合项报告
附件3内部审核不符合项报告报告编号:受审核部门/检验科部门负责人XXX内审员XXX审核日期年月日不符合事实陈述:已检定和校准的仪器上没有三色标识上述事实不符合(划√):√□准则√□手册√□程序□作业指导书编号/条款号:不符合类型(划√):□体系性√□实施性□效果性内审员:日期:年月日受审方确认意见:受审部门负责人:日期:年月日拟采取的纠正措施:要求完成日期:年月日受审部门负责人:日期:年月日内审员认同:日期:年月日质量负责人批准:日期:年月日纠正措施完成情况:受审部门负责人:日期:年月日纠正措施的验证:内审员签字:日期:年月日共页/第页
本文标题:内部审核不符合项报告
链接地址:https://www.777doc.com/doc-6374925 .html