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识别□产品部门依据□客户投诉□过程产品名称□不符合报告□服务产品代号□品质异常联络单□体系产品图号□管理评审问题描述:负责人:日期:部门主管:日期:原因分析:负责人:日期:部门领导:日期:纠正措施计划:完成期限:负责人:日期:部门主管:日期:预防措施计划:完成期限:负责人:日期:部门主管:日期:验证结论:□纠预措施有效:□纠预措施可以接受,在下次内审中验证:□纠预措施可以接受,需进一步提供见证性文件记录:□签发新的纠正预防和改进措施单:□其它:发放部门接收签字生产部物流部业务部品质部技术部验证人:部门主管:日期:人资部总经理室管理代表
本文标题:纠正预防和改进措施单
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