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财政票据管理和使用自查报告根据县财政《关于对全县财政票据管理和使用情况开展专项检查》的通知要求,我校及时传达学习了文件精神,并对我校非税收入和财政票据进行了自查,现将自查情况汇报如下:一、自查内容(一)非税收入管理方面1.非税收入做到了应收尽收,全额及时上缴财政,不存在违规多征、提前征收或者减征、免征、缓征非税收入问题。2.没有设立非税收入收缴过渡账户。3.不存在截留、占用、挪用、或者拖欠非税收入问题。4.不存在违反“收支两条线”规定、坐收坐支问题。5.无其他违规问题。(二)票据使用方面1.票据的使用没有出现串用、混用等情况。2.开出票据金额与单位上缴财政汇缴户款项票款一致,能做到及时、足额上缴。3.票据有专人负责管理,建立了票据登记制度,设置了票据管理台账,单位内部票据领用手续完备。4.已核销的票据做到了妥善保管。5.不存在超出期限仍未核销票据情况。6.不存在丢失毁损票据情况。7.不存在违规销毁票据的情况。8.不存在串用非税收入票据,将非税收入票据与其他票据互相替代的情况。9.无其他违规问题。二、自查结果我单位严格按照非税收入管理办法和财政票据管理办法执行,无违规问题。
本文标题:财政票据管理和使用自查报告
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