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1××(电工材料)公司×年经营企划书第一部分04年经营总结及分析2004年,公司主要业务指标完成情况如下:全年实现销售吨,完成全年目标的99%,同比增长29%;全年完成销售收入万元,完成全年目标的123%,同比增长81%;应收帐款周转天数天,比年度预算缩短4天;存货周转天,比年度预算缩短4天。一、市场营销:1)产品结构调整:高温线占产品比例超过%,东莞、深圳区域的微电机市场及全国范围的高温线电机市场开拓,取得良好效果;2)内外市场结构调整:内部关联客户销售量为吨,占销售总量28.5%;3)客户结构优化:新开拓了…………等一批优质客户,销售量达吨,占总销量的14.7%。二、开发与工艺技术:1)产品开发方面:进行了八个系列产品的开发工作,共制作样品个2)技术攻关方面:…………3)技术管理方面:初步形成了公司产品系列、统一了产品标准;规范了技术管理;收集了大量的技术资料,组建资料档案室。4)工艺管理方面:规范原材料标准,保证产品质量稳定;修订了产品工艺流程、工艺卡片、作业指导书等文件;制定并实施了“现场工艺管理标准”;初步建立产品质量评价和工艺评价方法。三、制造与品质:1)成本控制情况:共实现降成本200万元,主要是在采购与能耗成本降低方面取得良好效果;2)设备管理及改善情况:进口设备维修能力提升,基本实现自主维护维修;完成旧式设备节能改造;3)产能扩张:实施三期扩能项目,新引进两台设备;4)产品品质情况:…………5)质检体系建设情况:型式试验室、耐冷媒试验室、化学试验室已具雏型;建立了检验数据分析体系、检验质量信息平台;完善了检验、试验、质检员绩效2考核制度。四、财务管理:1)规范会计核算,切换会计核算平台,启用ERP系统,重新整合采购、生产、销售计划、财务核算流程;2)加强了财务分析、成本分析和客户创利分析制度,根据不同客户产品和工艺要求分析各客户的创利情况,为制定销售价格提供合理依据;3)健全了价格管理体系与信用管理体系;及时督促各部门处理呆滞存货;4)出台了相关的财务、会计管理制度,明确了销售、采购会计核算要求和会计监控内容,确保了会计信息输出及时性、真实性和完整性;5)规范了费用报销程序和控制办法、仓库管理要求和单据流等。五、组织、人力资源与行政管理:1)组织管理:组建了开发室,基本形成一支以产品开发、市场支持、性能研究、技术管理、标准化为职责的技术团队;新增设备室,强化了设备维护与改善;成立独立的技术部,明晰和细化了部门职能,强化了公司技术实力和权威;设独立的品保和供应商管理模块,加强品质体系和供应商体系建设。2)人力资源:人员从年初的306人增至年底约400人,全年平均约350人,其中月薪人员61人;全年辞职预计50人,全年辞职率为14.2%;自离预计10人,自离率2.8%;总计全年流失率为17%,较年度目标(20%)低。全员劳动生产率吨/人、工人劳动生产率吨/人,分别比年度目标低2吨/人、4吨/人。预计共组织培训(新员工入职培训除外)480多人次,其中月薪人员培训1700多小时、车间人员500多小时,超过年度目标,预计费用8万元。3)行政管理:共颁布规章制度20份,基本确保了公司核心的重要体系、流程管理、绩效评价与激励等的规范运作。第二部分04年经营管理工作中存在的主要问题一、组织运作与人力资源:部门职能的基本框架已基本明晰,但技术、设备、采购、成本等重要科室或职能模块建设仍存在不足,主要体现在部门责任未能有效分解,对科室或职能3模块的考核没有得到有效规范;企业的发展带来了空前的人力资源需求,人力资源的配备虽然超越了现有经营规模,但要满足05年的经营还有较大压力。二、市场营销与内部管理:市场拓展虽然总体上满足了公司现有吨产能需求,但要在05年实现新的突破还需要付出更多的努力;产品质量和原材料品质跟进工作有待加强;成本、计划、工艺、设备、车间等基础管理都有待精细化和完善。第三部分发展环境分析一、漆包线行业市场分析国内市场容量:国内漆包线市场容量超过60万吨/年,未来几年将继续保持10%左右的年增长速度,其中变压器、家用电器、电动工具、微电机、电子变压器、汽车用漆包线需求增长迅猛。行业集中度加强:行业内龙头企业雏形逐渐显现,产量超过10000吨的企业达12家,占行业总产量约40%;超过2万吨的有5家以上,今后几年漆包线行业的集中度将越来越高。行业竞争特点:靠近珠三角、长三角等地购买中心的企业发展更快;企业间并购频繁;国际竞争加剧,工艺装备更趋合理。行业发展中的问题:企业规模普遍较小,数量众多;大量高电耗设备仍在生产;在市场需求旺盛背景下,企业盲目扩大规模;片面理解特种。二、竞争对手情况……………………三、上游资源情况(主要分析铜)05年铜价将保持高位,在基本面保持不变及美元走势疲软的情况下,预计明年国内外铜价仍将保持高位,生产成本压力增大,经营风险随之增加。需要更加关注期货市场,做好风险防范工作。世界最大的铜产商智利Codelco公司已经将05年发往中国的铜升水上调约50%至138美元/吨。04年该公司发往中国的铜升水在80-88美元/吨之间。05年铜杆(8mm)的加工费报价将会在280-300美元之间,高于04年220-230美元的水平。江西铜业公司04年铜产量将增长22%,但05年产量将持稳,因其唯一的炼4厂将进行维护,04年生产约42万吨铜,05年产量与此相当。国内铜加工费情况目前没有报价,但是上涨是必然。国际原油价格上涨及国家对公路运输检查使运输费用呈现上升态势。四、环境条件方面存在的优劣势1、优势:行业发展迅速;公司战略清晰、行业知名品牌、先进的生产设备、人员素质较高、内部管理相对规范。2、劣势:行业竞争激烈;成本较高、质量控制待加强、技术积累不够;与战略发展相对应的人力资源配备还存在不足;大额度的投资增加了公司成本分摊。第四部分2005年经营指导思想和目标体系一、年度重要指标和企划书制订的指导思想1、年度经营企划书的编写重点围绕两个指标项进行:产销量吨,销售收入亿元,同比增长45%;利润同比增长18.9%。2、为确保主要经营指标实现,公司05年经营指导思想和重点目标应为:1)稳步拓展客户和产品销售,以市场占有的提升来推动公司经营规模的大幅扩张;2)继续以“产品与服务品质、生产效率提升;整体成本持续下降”为核心管理目标,高效率运作一区项目,在一区的经营上基本实现公司利润目标;3)稳步上马二区项目,实现项目当年投入当年盈亏平衡;4)进一步完善“以市场为导向、企业整体快速反应”的运作机制,完善经营责任与压力传递机制和相对应的激励机制,确保企业的活力和冲劲。二、2005年主体经营目标及同步管理目标1、主体经营目标《销售计划分解表》见附件。2、同步管理目标《2005年财务管理目标》、《人力资源管理目标》、《质量管理目标》、《投资计划》、《年度立项计划》、《现金流量计划》见附件。成本管理目标:两个“100万工程”,主要是指技术改造降成本100万元,5采购和生产管理降成本100万元。第五部分实施策略和具体措施创建市场导向、压力传递的企业组织,实施营销、产品、成本相结合的策略组合,提升企业的行动力和快速适应战略发展需求的能力。一、组织与管理职能的创新1、组织职能设计:强化行政部经营企划职能、财务部成本分析职能、研发部技术研究职能、制造部供应链管理职能以及营销部市场规划职能。2、组织运作规范保障:深化组织运作规范,细化公司内部分权和部门职能、改善质量体系文件、工艺技术文件的实施状况,确保各项工作的科学与高效。3、财务管理:完善销售价格管理,及时准确地核算分析各客户的加工成本,合理制定销售价格;严格对材料采购进行招投标;加强成本分析,有效指导技术和生产部门,降低成本最大限度的争取得到集团的支持:包括注册资金及时到位、积极采用票据融资等,以减少财务费用。4、组织活力激发:完善部门责任制,将责任制细化到科室和职能模块,落实中层经理人员应承担责任,形成部门考核、科室考核、岗位绩效评价与项目考核、专项考核相互结合的绩效管理管理与薪酬分配机制,促进公司目标分解与有效达成;重视人才储备与培训,适应公司发展战略部署,有计划地引进和储备人才,在专业人才方面特别要对近两年来招聘到位的大学生加以培养,使大部分大学生在入职两年后能够承担公司关键岗位职务,从而改善人力队伍的整体素养。5、加强企业文化建设,推行“利益与文化双驱动”机制,开展形式丰富的文化活动,多组织以“质量”、“安全”、“技能”为主题,能够促进公司经营发展和管理提升的主题文化活动,促进员工之间的沟通与学习,形成开放、和谐、创新、发展的良好文化氛围。6、共用信息平台的建设,加强信息化建设,进一步完善ERP系统实施与运用,充分利用IKP系统整合公司技术和管理标准体系资源,改善工作沟通与效率。二、市场营销策略1、销售:以利润为导向,开拓利润率高的客户,避免激烈的价格竞争。2、市场拓展:重点开发利润型及规模型客户,利润型和规模客户是公司利润收益的基础;6同时维护并发掘战斗型客户的潜力,战斗型是支持公司运作的基本保证,战斗型客户以后必须向规模型客户发展。3、行业拓展及区域拓展:……………………4、价格及信用管理:针对不同类型客户制定相应价格,严格控制回款期、受信额度及逾期货款。5、市场服务:客户至上,尽最大能力满足客户需求。6、产品切入及产品调整:逐步开发新的产品领域,不断进行客户结构调整,产品最终发展目标是形成以高档高温线为主,普通线作为补充的产品格局。三、技术开发、工艺品质策略:1、技术研究与工艺开发支持市场拓展重点做好大规格漆包线、耐电晕漆包线、漆包线可绕性的技术研究、产品开发、工艺改善工作。2、改善产品质量、降低产品成本,满足客户需求:立项改善漆包线表面起珠等缺陷、降低产品废线率、节约产品成本,为客户提供更好的产品与服务。3、加强技术积累和沉淀:形成系统的、规范的工艺技术要求和管理制度。四、制造策略:1、采购:不足三家供应商的补充开发供应商。2、成本控制:重点在于质量意识、流程优化、技能提高、配合设备技术改造等方面,。成本控制过程:提高培训能力,提升员工技能,稳定熟手工队伍;加强工艺纪律执行;提高通过质量意识宣贯,强化基础管理,进行流程优化等手段,以零缺陷为工作质量目标,降低管理与控制缺陷成本,降低质量成本。第六部分年度重点工作计划《××公司2005年度重点工作计划》见附件。7第七部分风险控制一、财务预警与控制机制做好日报监控体系,包括《应收帐款跟踪表》、《应付帐款日报》、《成品库存日报》、《铜材日报》等,做到每天跟踪逾期应收帐款及超信用额度(或超信用期限)客户,对其发出财务预警;通过存货日报,及时了解和处理呆滞库存。完善会计核算手续,特别是发货手续,杜绝因手续不齐发生的各种坏帐风险;继续做好季度财务分析、客户创利分析、成本分析、应收帐款帐龄分析和存货分析等,为经营管理层提供科学决策依据;完善价格管理体系和信用管理体系,科学制定销售价格和信用额度、信用期限,确保利润最大化、经营风险最小化。二、市场与行业预警机制漆包线是高价值产品,由于结算大多不是采用现款交易,因此存在较大的经营风险。主要进行如下防范:1、客户评审机制定期作市场调研,把握该市场的总体状况、把握市场发展动态和方向。对所有客户,包括新客户进行客户评审,主要对以下方面进行资信调查、赢利能力调查、抗风险能力调查、发展趋势调查。2、逾期款预警机制业务经理对客户的资信状况严格控制,对出现逾期未付款的客户,填写《逾期客户跟踪表》进行跟踪,视情况予以追收、暂停发货、全面停止供货、提交诉讼;销售财务随时对客户应收帐款总额进行监控;,内容包括详细的逾期原因、拟采取的措施、收款计划等。三、经营风险与防范机制由于行业整体快速发展,企业间竞争激烈,在公司经营上必然存在员工流失、交货不及时的风险,此外批量性质量事故也会对公司经营造成重大影响,防范措施主要为:1、人员保障:公司层面,加强员工关系管理,定期对员工进行抽样调查和访谈,了解员工需求,积极改善和予以指引;改善员工福利,主要为从学校引进的员工提供住宿、保障饮食;组织多层面的
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