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医院审计科工作总结范文第一篇范文:医院审计科工作职责医院审计科工作职责职责一:医院审计科工作职责1、负责监督、检查油田总院集团及所属院所、对国家财经政策、法令法规及上级业务部门、本单位制定的经营方针、规章制度的执行情况。2、负责编制并组织落实油田总院集团审计发展规划、年度审计工作计划。3、负责制定并组织实施油田总院集团审计工作制度、规范及管理办法。4、负责办理对油田总医院集团及所属院所、财务收支、经济责任、经济建设、经济效益、内控制度、财务预算执行情况、维修及建设项目、经济合同、医疗收入、药品采购等审计工作,维护财经法纪。5、负责办理油田总院集团领导及局审计处制定的各项调查任务,配合其他职能科室共同完成需审计参加的各项任务。6、编制并及时上报审计工作报表,作好审计工作统计与信息,及时为领导决策提供信息。职责二:医院审计科工作职责审计科在院长领导下,依照法律、法规和规章制度对医院及下属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,对院长负责并报告工作。其具体职责是:一、对全院的财务收支计划或预算的执行和决算,与财务收支有关的经济活动及效益,各类资产的管理情况,物资的购买,国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。二、审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。三、参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。四、对医院预算内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。五、对严重违犯财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪,严重损失浪费行为,作出制临时的止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施。六、对院内各部门、各科室财经物资活动内控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。七、及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。八、完成领导交办的其它任务。职责三:医院审计科工作职责一、拟定医院内部审计有关规定和制度。二、医院财务预算的执行和决算情况。三、医院所属部门的财务收支及有关经济活动。四、按照干部管理权限开展干部任期经济责任。五、医院的基本建设投资、修缮工程项目。六、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。七、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、对外投资、工资分配等专项审计调查工作。八、财经法规执行情况。九、各种重要经济合同的签订和执行情况。十、经济管理和效益情况。十一、内部有关管理制度的落实。十二、医院领导交办的其他审计事项。职责四:医院审计科工作职责在院长的领导下,遵照《中华人民共和国审计条例》的规定,对医院下列事项进行审计监督。1、要求财务及有关部门及时提出财务计划、预算、决算、会计报表,以及审计中所需要的有关文件、资料。2、检交财务及有关部门帐薄、凭证、报表、资金和财产。查阅有关文件、资料,收集有关经济信息。3、监督医院执行国家财经法纪、制度、参与医院一切经济活动,财产物质等问题的决策。审核各种经济合同的签定,分析其数据的可行性及合规性,并监督执行。4、对医院资金财产的安全、完整以及各种内部控制制度的健全有效进行监督检查。5、参与医院召开的与审计业务有关的医疗、教育、科研、财务、劳资管理等业务会议。6、提出改进管理,提高效益,纠正处理违反财经法纪行为和失实帐目的意见。7、报经领导批准后、通报违反财经法纪的案件,表扬遵纪守法成绩显著的部门和个人。8、对破坏阻挠审计工作及拒绝提供帐表和有关资料的,必要时经领导批准可以采取封存帐册,冻结资产等临时措施和追究有关人员责任。职责五:医院审计科工作职责一、拟定和完善内部审计规章制度;二、审计预算的执行和决算;三、审计财务收支及有关经济活动;四、按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;五、审计基本建设投资、修缮工程项目;六、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;七、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;八、审计经济管理和效益情况;九、审计内部有关管理制度的落实;十、其他审计事项。第二篇范文:医院纪检监察审计科工作总结工作总结医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:一、认真落实了党风廉政建设责任制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立。医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。按照“谁主管谁负责”的原则,将各项任务进行了分解,融入到各科工作目标中去,做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教育;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育,进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。三、发挥审计监督职能,努力从源头上预防和治理腐败。进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,规范审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院长进行经济责任审计。对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况;重大项目进展情况进行例行审计。同时,按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作,及时发现问题纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。做到发现一个问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从而监督、检查和预防职务犯罪的发生,为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。四、拓宽信访渠道,加大投诉、举报和案件查处力度。在院纪委的领导下,第一时间了解群众的意见和建议,起到理顺情绪,化解矛盾,统一思想,凝聚人心起的积极作用;认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报,建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制,重要线索经集体研究提出处理意见,对违纪情节较轻的同志,进行谈话提醒;对群众有反映,经初步核实后基本属实,但尚不构成严重违纪行为的同志,进行警示告诫;对受到失实举报的同志,及时予以澄清,做到支持干事的,保护干事的,查处违纪的。五、规范物价收费标准,严格测算,严格执行。自2012年3月5日接受物价管理工作以来,严格按照省市两级物价部门要求,规范我院医疗服务收费行为。积极做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报项目到物价局进行临时价格备案,及各类收费项目认证转正。对目前医院8类收费项目进行审核测算,逐步统一收费编码。六、深化“三好一满意”活动,按照“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求,以“以德治院、以情医患”为特色品牌,进一步强化品牌建设,铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。七、积极开展“优化经济环境专项治理年活动”,对损害经济发展环境的“乱检查、乱收费、乱处罚、乱摊派”行为进行专项治理,进一步规范医疗服务行为,净化医院经济环境。八、继续深化民主评议行风,民主评议医院活动,完善就医流程、便民设施,提高服务质量,进一步提高医院社会美誉度,弘扬医院行风建设成果。第三篇范文:审计科工作总结审计科2012年度工作总结在院长的领导下,按照年初的工作计划及医院的工作安排,圆满的完成了全年的工作任务,现总结如下:1、年初对2011年度的财务收支进行内部审计,2011年财务收支都能严格按照年初计划、预算执行,报销票据手续完整,药品、卫生材料、医疗设备、电脑、空调等都100%参加政府招标、政府采购,各种手续完善;重大项目支出都有可行性论证,可行性报告,实地考察,再有医院集体审批实施。医院重大经济活动建立了科学的决策机制和程序。医疗服务项目及药品收费都能按照上级物价部门规定的收费标准执行并及时在公示栏中进行公示等,医、药收费都能按照上级收费标准执行,各病区收费公示日清单制度坚持良好等。2、及时完成2011全年度财务分析报告,分析2011年业务收支增长的因素及提供医院基本数字,全年业务收入2.06亿元,同比增长5272万元,增长34.3%,医疗收入占业务收入的49.7%,住院收入占业务收入68.4%,给院领导制定2012年工作计划提供基础依据。3、每个月份及时对财务情况进行分析,尽可能多的提炼出财务上供领导参考有价值的基本数字,分析收支增减的原因,收入结构是否合理,是否还存在不足,并提供分析报告供领导参考。从分析看,1-11月实现业务收入2.53亿元,完成全年预算收入的101.2%,同比增幅36%,增幅明显提高,住院收入增幅高于门诊收入,医疗收入增幅明显提高;截止11月份,业务收支结余1431万元,同比增长1342%;今年业务收入结构好与往年,收入结构更加处向合理。4、起草医院第五届工会经费审查委员会工作报告及会前筹备工作;召开了医院第五届工会经费审查委员会第一次会议,并制定工作计划、职责、任务等。5、配合设备科、护理部等科室对需要报废的被服、手术单、医疗设备等各批次需要报废的物品进行现场清点,填写报费清单进行报废,并对涉及到固定资产进行完善、规范报废手续,并及时进行账务处理,变卖资金及时交财务科入账,厂家回收设备进行及时财务调整。6、与财务科联合加大力度对各收款处收费人员的收费日报表上报及时性、库存现金的安全性进行定期或不定期的监督检查审计,现场对现金进行盘点,并与报表进行核对,并及时形成审计报告,对个别不太规范行为及时进行处置,没有发现私自借款,挪用现金情况,规范了现金库存量、报表上报时间,收到良好的效果。7、与财务科、信息科配合,继续对在院病人欠费情况进行每周1-2次检查、督促,并对逃费病人的欠费情况分清责任,制定相应的处罚措施。主要目的是加速资金回笼,预防、减少逃费、欠费发生,此项工作得到了护理部门的大力支持,达到了预期目的。8、按时参加院行政查房、夜查房及科内查房。9、协助,参与财务科的相关管理工作,如“三好一满意”检查、年终财务检查、新会计制度的执行运转、收费执行、公示、日清单制、高峰时段到窗口分流病人、参加财务科各种管理会议、科内查房及会计业务管理等工作。10、与财务科配合,积极协助物价局对我院2011年物价大检查,查组对我院能严格执行物价收费情况及做法给予充分肯定,认为我院能认真执行物价政策,收费管理到位,常用收费项目能公示上墙,病人消费日清单制及时在病区公示并送达到病人床头等做法坚持很好给予表扬。11、配合财务科做好日常的财务工作,如对收费人员进行业务考核;挂号信息的管理工作,到收费处进行值班;日常的病人接待、投诉;县、市活动的各项检查等工作。第四篇范文:审计科工作总结审计科工作总结今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出保障有力、服务有为、管理有序、监督有效的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。一、上半年财审工作完成情况(一)狠抓基础建设,努力打造优良的国土资源财会团队强化岗位职责,增强工作的责任性。根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求,进一步完善财会岗位职责,细化考核目标。努力做到财务工作管理全覆盖、责任全落实、过程全控制。细化工作流程,增强工作的规范性。结合国土财务工作的特点,不断地细化、完善工作流程,做到既方便对内对外业务办理,又更加明确职责。加强制度建设,不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新情况,新问题,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题,研究探索进一步加强管理的措施。上半年,出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》,对相关的财务管理工作提出
本文标题:医院审计科工作总结范文
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