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2021年度内部审计工作的总结参考范例2021年内部审计工作的总结参考范文我镇在县审计局精心的指导下,认真贯彻落实《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,遵循查错纠弊、维护法纪、促进管理的宗旨,积极开展了xxxx年内部审计工作,引导我镇在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,取得了实效。现就我镇xxxx年内部审计工作总结如下:一、是强化机构队伍建设我镇成立了由镇纪委牵头,项目办、城建办、财政所主要负责人为成员的内审小组,并进行了专门的业务培训,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。二、突出建设项目审计我镇重点对建设项目进行了内审,有效的防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务功能。三、注重程序把关一是严把审计实施关,严格按照制定的审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。二是严把审计报告关,对检查后形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实。三是严把审计处理关,注重揭露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。四是严把审计评价及建议关,在工作中注重提出符合实际的评价及切实可行的建议。通过上述一系列的做法,xxxx年我镇内部审计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果。在明年的内审工作中我们将进一步围绕“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针,不断改进工作发放,提高内部审计质量,取得内部审计更好的实效。
本文标题:2021年度内部审计工作的总结参考范例
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