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公安分局机关财务收支审计报告范例根据《中华人民共和国审计法》第十六条,自2015年3月6日至2015年4月30日,区审计局对上海市公安局金山分局(以下简称区公安分局)2014年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。一、基本情况和审计评价区公安分局是区级主管预算单位,2014年度纳入部门预算编报范围的单位共1户。审计结果表明,区公安分局能够按照国家预算管理的法律法规,组织好本部门2014年度预算编报工作,2014年度预算执行基本规范,会计核算基本遵守了有关财经法规。但审计发现也发现一些问题需加以纠正和改进。二、审计发现的主要问题(一)财经制度执行不严格问题:公务卡制度执行不严,涉及金额191.70万元。(二)财务管理不规范问题:大额支付现金,涉及金额204.24万元,大部分支付本单位人员办案差旅费和各单位和部门的办案鉴定费。三、审计处理情况及建议对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告,对公务卡制度执行不严格问题,要求区公安分局应严格按照规定执行,规范公务卡的使用;对大额支付现金的问题,要求区公安分局加强对现金的管理。四、审计发现问题的整改情况对本次审计发现的问题,区公安分局主要领导高度重视,及时召开党委会研究落实了整改情况。对公务卡制度执行不严格问题,首先通过公安网发布通知,强调了公务卡管理办法的使用和报销规定,要求各部门平时要加大公务卡使用力度,对于日常开支严格按照公务卡结算目录规定执行。对大额支付现金的问题,原则上使用银行转账或公务卡结算的方法支付,以减少现金的支出。
本文标题:公安分局机关财务收支审计报告范例
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