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项目财政支出绩效自评报告【精选5篇】在生活中,报告不再是罕见的东西,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么报告应该怎么写才合适呢?下面是网友分享的“项目财政支出绩效自评报告【精选5篇】”,欢迎学习下载与收藏。项目财政支出绩效自评报告【第一篇】一、部门概况攀枝花市第一小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局,是一所全额拨款事业单位。(一)主要职责1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案,教师岗位安排合理,教师学历达标100%,完成了区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。3、落实学校安全责任制,完善安全工作管理制度,利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会,加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。(二)人员及机构情况学校设校长书记1人,专职副书记1人,副校长2人,工会主席1人。内设机构4个,分别是教导处、德育处、总务处、办公室。学校编制54人,20XX年实有教职工58人,退休职工63人,调出2人,退休1人。24个教学班,学生987人。(三)资产情况本年年末总资产479.71万元,主要由以下四个项目构成:银行存138.33万元,固定资产333.10万元,无形资产2.04万元,其他应收款6.24万元。二、部门资金基本情况(一)年初部门预算安排及支出情况(分类表述)1、基本支出安排及使用情况基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。攀枝花市第一小学校20XX年当年基本支出财政拨款预算为1057.17万元。具体情况如下:(1)人员支出907.76万元,主要用于在职人员工资福利支出。(2)日常公用经费79.84万元,主要为办公费、水电费等日常支出。(3)对个人和家庭的补助66.97万元,主要用于退休人员经费。(4)“三公经费”支出2.60万元,主要用于公务用车运行维护费。2、部门预算项目安排及支出情况项目支出,是指基本支出以外,为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。20XX年我校预算项目安排及支出共72.50万元,包括:(1)教育事业发展经费68.00万元。是学校商屋出租收入缴非税入国库纳入预算的计划资金,用于补充办公经费和缴商屋出租的各种税费等。(2)“三免一补”经费(民生)1.32万元,用于学生免作业本费。(3)“生均公用经费缺口补助”经费3.18万元,主要用于学校公用经费的支出。(二)追加预算安排及支出情况20XX年度无追加一般公共预算收入(三)专项资金安排及支出情况20XX年学校市区级下拨专项资金主要包括以下项目:1.20XX-20XX学年度教育优秀人才及教学科研成果奖励经费8.2万元。2.20XX年义教育质量奖学金1.56万元。(四)其他资金收支及结转结余使用情况无其他资金收支及结转结余使用情况(五)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)无其他需要说明的情况三、绩效目标完成情况分析根据绩效目标及指标值逐项分析。(一)区级财政资金绩效目标完成情况1.年初部门预算绩效目标完成情况(1)产出指标完成情况分析。数量指标:本年在校学生987人,教师培训达58人。质量指标:改善办学条件,提高办学水平;抓好师资培训,提高育人水平;坚持依法治校,规范办学行为。时效指标:20XX年度1-12月成本指标:教育支出(包括工资福利,商品服务和项目支出)896.89万元;社会保障和就业支出91.53万元;卫生健康支出60.50万元;住房保障支出80.74万元。(2)效益指标完成情况分析。社会效益:保障教学正常开展,提高教学质量;学校立足现实,促进特色班级品牌化;生态效益:吸引优质生源,扩大办学规模,完善学校信息教育设备设施,学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下,让所有的学生经过我们的教育,德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展,具有自主持续发展的能力。可持续影响指标达到以下目标:根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定,进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度,做到学校管理规范化,推动教育内涵发展。(3)满意度指标完成情况分析。学生满意度:满意度96%以上家长满意度:满意度96%以上社会满意度:满意度96%以上2.区级专项(项目)资金绩效目标完成情况(1)产出指标完成情况分析。数量指标:1.“三免一补”项目,享受免费教科书、免作业本费用的学生达987人,非寄宿生生活补助发放21人。质量指标:1.“三免一补”项目严格按照文件精神执行,深入贯彻落实义务教育“三免一补”政策,全面实行免教科书、作业本费,发放非寄宿生生活补助。时效指标:20XX年度1-12月成本指标:1.免作业本费2.85万;发放非寄宿生生活补助0.98万元。(2)效益指标完成情况分析。社会效益:认真贯彻落实“三免一补”政策,帮助受援学校推进课堂改革,推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量,促进乡(镇)中心校教师专业发展,促进我市城乡学校改革与发展互动,扎实推进我市义务教育均衡发展。生态效益:促进均衡发展,城乡一体化发展,提高农村教育教学质量可持续影响指标达到以下目标:促进城乡教育资源共享,推动教育教学发展;形成城乡教育精准帮扶工作长效机制。(3)满意度指标完成情况分析。学生满意度:满意度96%以上家长满意度:满意度96%以上受援学校满意度:满意度97%以上(二)无上级专项(项目)资金绩效目标完成情况(三)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)(四)自评结论20XX年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,并在执行过程中积极对执行情况进行监控,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。本年度部门整体目标绩效完成情况良好。质量指标达到以下目标:1、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。积极落实“十三五”规划和学校的三年发展规划。2、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。严格执行财务制度,坚持收费、结算公示的透明化,做到了财务数据的准确、及时上报,归档规范。3、学校教育教学工作在东区处于前列。4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。继续以“四名教育,五彩人生”品牌建设,通过拼搏努力,加强制度建设,强化管理、提高效益,全面推广教育教学改革。生态效益指标达到以下目标:坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下,让所有的学生经过我们的教育,使德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展。社会效益指标达到以下目标:1.学校立足现实,进一步办好特色小班化品牌,吸引优质生源,扩大办学规模。届时根据形势的发展争取上级支持,完善学校信息教育设备设施,力争做到全市领先学校。2.办学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。可持续影响指标达到以下目标:根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定,进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度,做到学校管理规范化。本年度区级专项资金绩效目标完成情况较好。认真贯彻落实精准帮扶工作,帮助受援学校推进课堂改革,推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量,促进乡(镇)中心校教师专业发展,促进我市城乡学校改革与发展互动,扎实推进我市义务教育均衡发展。积极落实三区人才计划,全面实行义务教育“三免一补”政策,加强资金使用的监督和管理,确保执行公开、公平、公正。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施(一)存在的问题本年度绩效目标未存在偏离,但在执行过程中还存在下列问题:1.学校财务人员是兼职,专业知识水平低,对绩效目标部分概念模糊。2.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总,全员参与,相互协调,学校对绩效评价还未建立全员参与的意识,部分绩效目标无法量化。(二)改进措施1.注重提高财务人员自身业务能力水平,加强思想和业务培训。2.进一步提高绩效目标评价意识和方法,细化财务管理。3.严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控,并按要求在攀枝花市东区人民政府网政务公开栏目下公开公示。项目财政支出绩效自评报告【第二篇】一、项目基本情况为了构建国家公共文化服务体系,建设我县图书馆总分馆模式,根据省文化主管部门及岳市文体改[20xx]2号《关于20xx年度文化体制改革任务落实和动态监测的通知》文件的要求,我县须建设以县图书馆为总馆,北景港镇、三封寺镇、梅田湖镇、禹山镇、东山镇等5个单位为分馆的总分馆服务平台。二、项目资金使用及管理情况此项目由评审中心依照国家的有关法律、法规及相关文件,经工程量计算、核实,控制价为199.69万元,由采购办按程序办理,县财政列支179万元列入20xx年预算。三、项目组织实施情况此项目先在县纪委备案,由湖南省湘咨工程咨询有限责任公司代理,分成四个包,在岳阳市公共资源交易中心公开招标。四、综合评价情况及评价结论通过建立县级图书馆总分馆制,发挥县级总馆在县域公共文化建设中的中枢作用,把优质公共文化服务延伸到基层农村,增加公共文化产品和服务供给,更好地满足了广大人民群众基本文化需求。根据目前县图书馆总分馆建设工作取得的成效和专项资金使用情况,自评绩效等级为“优”,分数为97分。五、项目主要绩效情况分析经实地考核,各分馆积极探索,均成立了工作领导小组,出台了具体后续工作方案,制定了各项管理制度,以“三个统筹、五个统一”为抓手,推进基层公共文化服务设施集约管理,提升基层文化服务效能,取得了初步成效。六、建议持续实施图书馆评估定级和“基层文化馆站效能提升计划”,扶持引导各乡镇推动建立健全基层公共文化服务设施的管理和使用制度,切实提升基层公共文化设施服务效能。项目财政支出绩效自评报告【第三篇】根据《怀化市财政局关于开展20xx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求,我局对市本级20xx年度部门支付整体绩效进行了自评。现就本单位的部门支出整体绩效自评报告如下:一、部门概况1、机构人员构成怀化市住房和城乡建设局(以下简称“市住建局”)为正处级行政单位,依照“三定方案”局机关属于全额拨款行政单位。局机关下设办公室、人事科、机关党委、计划财务科、城镇建设科、政策法规科、行政审批服务科、村镇建设科、监察室、房建开发科、科技与设计管理科等12个科室及4个纳入预算的事业单位。即:怀化市建设工程造价管理站、怀化市燃气管理办公室、怀化市城乡建设档案馆、怀化市城市建设管理监察支队。市住房和城乡建设局机关行政编制为52名。市本级住建局现有在编48人,离退休58人,共计106人。2、主要职能怀化市住房和城乡建设局是负责对全市建设工作进行综合管理的市政府工作部门,其主要职责:(一)承担牵头推进新型城市化战
本文标题:项目财政支出绩效自评报告【精选5篇】
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