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内部控制测试具体审计方案表业务循环名称:所影响的会计科目:所取得的内部控制保证程度系数:测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
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本文标题:【财务制度】确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1093672 .html
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时间: 2017-12-03
本文标题:【财务制度】确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表
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