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表3-16索引号:(审计机关名称)采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿审计期间____项目名称:项目执行单位:序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
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本文标题:采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1176284 .html
共148篇文档
格式: doc
大小: 26.5 KB
时间: 2017-06-15
本文标题:采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿
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