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网络发票信息管理系统操作说明(企业)浙江浙科信息技术有限公司二零一零年七月目录一、硬件要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2二、安全网络(企政OA)安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2三、开票系统操作说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51、登录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。52、系统初始化设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61)发票管理员设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。62)单点/多点开票设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。63)开票点及开票人维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。74)开票点发票分配。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。85)打印设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。103、开票处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。111)发票开具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。112)发票作废。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。123)发票重打。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。134)空白发票作废(遗失或损毁报告)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。135)红字发票开具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。146)通用手工发票录入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。157)发票验旧申请。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。168)自行录入传递单。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1624、发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。201)开票情况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。202)单张发票情况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。223)发票结存情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。254)已验旧发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。235)发票上传明细查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。246)发票上传状况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。247)收受发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。248)普通发票抵扣查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。269)验旧传递单查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。265、其它功能补充说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。261)企业信息维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。282)外围发票导入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。293)往来客户维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。294)货物信息维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。305)农产品品目信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30四、技术支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31一、硬件要求☉一台可以上网的电脑;☉一台连接到电脑上的打印机:发票采用套打格式,纳税人在正式发票打印之前须按发票格式对打印机进行打印设置,推荐采用针式打印机(例如爱普生税务专控发票打印机)☉网络要求:电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可,暂时还没有网络的企业可至电信办理“票信通无线套餐”。☉开通、并能连接安全网络;进入网络发票系统,需先连接安全网络,已经使用安全网络网上报税的企业,使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还未开通,则请先至电信营业厅办理开通,详询:10000或4008990000。二、安全网络(企政OA)下载,安装,设置3共分三步:下载企政OA桌面管理软件2.0版,安装运行后重启电脑→设置→拨号连接,成功后上网开票。第一步:打开IE浏览器,输入点击“下载中心”,下载企政OA2.0并重启电脑。下载完成后为解压缩程序,需先进行解压安装完成后出现如下图标:第二步:设置双击桌面上的企政OA图标,显示如下:4首先点击“设置”按纽:点击“保存设置”后,点击返回。并点击“安全网络VPDN”按纽,如下图:在“参数设置”中将企业税号输入,并确认是单户开票还是集中代开。第三步连接VPDN:将企业安全网络帐号和密码输入,并点击左上角“连接VPDN”,则安全网络自动5连接成功。三、开票系统操作说明1、登录VPDN连接成功后,登陆地址,显示界面如图1(图1)输入用户名(企业税号)、密码,点击登陆按钮,显示如图2(图2)在“涉税服务”主界面上点击“电子发票”,显示“电子发票”登陆界面,如6图3。(图3)用户第一次登录时,系统默认用户为系统管理员:system,初始密码为:000000,输入完毕点击“登录”,即登录到电子发票服务系统,显示如图(图4)2、系统初始化设置1)发票管理员设置在图4左边菜单栏点击“权限设置”中,展开列表里点击“发票管理员设置”,将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注:此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下:(图5)2)单点/多点开票设置7系统默认为“单点开票”状态,指企业指定单用户开票的情况,则无需进行此项设置操作。如果企业为多用户开票,则需选择多点开票。(图6)点击“提交”,如下图:(图7)注:完成发票管理员设置操作后,必须退出系统,以“发票管理员”用户名重新登录系统,继续初始化的下述操作。3)开票点及开票人维护对于单点开票的企业而言,只有一台电脑,且由发票管理员开发票,则无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业,如总分机构、连锁店等,则需先设置成多点开票后,再通过此项设置,添加每个地点的开票人员。具体操作如下:点击“开票点及开票人维护”,在出现的开票点设置界面上点击“增加”,8(图8)在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可(注:此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复,但没有人数限制)。(图9)4)开票点发票分配单点开票:单点开票的企业每购买一本新的发票,开具前,须先进入此功能菜单,对发票进行启用状态设置。操作如下:购票后,进入系统,点击“开票点发票分配”,在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号,确认无误后,选择需要开具的该条发票记录,点击“设置”,出现图11页面:(图10)(图11)在“当前开票段”上打钩后,点击“保存”即可。9多点开票:对于多个地点开票的企业,需先设置开票点及开票人维护,再进行发票本分配。操作如下:购票后,进入系统,点击“开票点发票分配”,在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号,确认无误后,选择需要进行分配的发票本,点击“设置”,显示如下图:(图12)在此页面中,企业需注意五个地方:分配人,份数,发票号码起,发票号码止,当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后,点击“添加行”,将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人(起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字),再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏,系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码,确认发票号无误后,在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩,一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕,拆分如图:(图13)最后点击“保存”按纽,提示“分配成功”,这样,就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。注:拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须10保持一致(见图12与13中红圈所示数据)。5)打印设置纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置,具体操作如下:点击页面右上方“打印设置”,显示界面如下:(图14)点击“增加”,出现界面如图:(图15)参照打印机类型:在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称,若打印机类型不在选择列表中,可以任意选择一款型号。发票种类:在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类左边距、上边距:纳税人可根据不同发票输入数值,调整套打的位置(建议纳税人在第一次打印前,设置值为0,并先用普通纸张测试发票套打的位置)启用:自动显示为启用状态完成上述设置后,点击“打印”(此时,不要关闭图15界面)系统将打印出一张样票,纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对,若,仍有偏差,继续在图15界面内输入调整上、左边距的数值,如下图11(图16)再次点击“打印”,直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符,点击“保存”,出现如下界面:(图17)关闭此界面,打印设置完成。注:纳税人首次打印时,如果系统无法正常打印,可在网络发票服务右上方点击“下载”,进入下载中心或登陆网上申报服务中心网站,进入“下载中心”,下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后,重启电脑即可进行票据打印。3、开票处理1)发票开具使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后,在下图显示界面上双击“开票处理”,双击“发票开具”,在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以通用机打发票210mm×139.7mm(货物销售)为例),显示界面如下:12(图18)首先,在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择:企业/机关事业代码/个人。然后,依序填写发票相应内容,其中购货方名称、购货方识别号、货物名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称:可以通过选择按钮选择购货方,也可以自行输入。货物名称:可以通过选择按钮选择货物名称,单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。总值和金额:根据单价和数量,自动计算。货物清单:当纳税人开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时,需附上货物清单,在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”,显示如下:(图19)
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