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总帐科目中文描述10010101现金-CNY10010102现金-USD10010103现金-EUR10010104现金-HKD10020101银行存款-CNY-中国银行10020102银行存款-CNY-工商银行10020201银行存款-USD-中国银行10020301银行存款-EUR-中国银行10020401银行存款-HKD-中国银行10021102银行存款-CNY-工商银行-未达10090101其他货币资金-信用证保证金-农行10090201其他货币资金-承兑汇票保证金-工行11010100短期投资11020100短期投资跌价准备11110101应收票据-汇票11110199应收票据-评估调整11310101应收账款-国内11310199应收账款-国内调整账户11310201应收账款-国外-USD11310202应收账款-国外-EUR11310203应收账款-国外-HKD11310299应收账款-国外-评估调整11330101其他应收款-其他应收单位款11330103其他应收款-其他应收个人款11330199其他应收款-评估调整11410101坏账准备-应收账款11410102坏账准备-其他应收账款准备金11510101预付账款11510102预付定金申请(客户)11510103预付款请求(供应商)11510199预付账款-评估调整12010101物资采购12010102物资采购-评估调整12010103材料采购-BNG12010104材料采购-GNB12010105物资采购-寄售12010199物资采购-重组调整12110100原材料12110200原材料-进料加工12120100材料成本差异-价格差异12120101材料成本差异_汇率差异12120102材料成本差异_发票校验小额差异12120103总账科目清算出现的差额12120200材料成本差异-物料转移差异12120300材料成本差异-价格更改差异12120400生产订单差异12120401生产订单差异12120402生产订单混合价格差异12120403生产订单差异(废品)12120600单级价格差异(ML)12120601多级价格差异(ML)12120602作业价格重估—从成本中心直接到物料的实际价格调整12120603多级汇率差异(ML)12120604应计和递延科目(ML)12120700其他消耗的重估12210101包装物12310101低值易耗品12410101半成品12410102半成品-进料加工12430100库存商品12430200库存商品-进料加工12430300发出商品12430400在制品12430404生产订单差异_数量差异12510100委托加工物资-加工费12510101委托加工物资12510200委托加工物资-转出12610100广宣品12810100存货跌价准备-原材料跌价准备12810200存货跌价准备-自制半成品跌价准备12810300存货跌价准备-产成品跌价准备12910100分期收款发出商品13010100待摊费用14010100长期股权投资14020201长期债权投资14210101长期投资减值准备15010100固定资产-房屋及建筑物15010200固定资产-机器设备15010300固定资产-运输设备15010400固定资产-电子设备15010500固定资产-外购软件15010600固定资产-其他办公设备15020100累计折旧-房屋及建筑物15020200累计折旧-机器设备15020300累计折旧-运输设备15020400累计折旧-电子设备15020500累计折旧-外购软件15020600累计折旧-其他办公设备15020700累计摊销-无形资产摊销15020800低值易耗品摊销15050100固定资产减值准备15050109资产减值准备15050200固定资产-预付定金16010100工程物资16030100在建工程16040101在建工程-预付定金16040102在建工程-预付清算16050100在建工程减值准备17010100固定资产清理18010100无形资产-土地使用权18010101无形资产18010200无形资产-商标18010300无形资产-软件18010400无形资产-专利18050100无形资产减值准备18150100未确认融资费用19010100长期待摊费用-开办费19110100待处理财产损益-流动资产19110200待处理财产损益-固定资产19990101运费备付科目(MM)19990102关税备付科目(MM)19990201运费清算科目(MM)19990202关税清算科目(MM)19990301固定资产购置结算19990401没有订单的收货20010101短期借款-CNY-店口工行20010201短期借款-USD-店口中行22010100应付票据-银行承兑汇票22010200应付票据-商业承兑汇票22019900应付票据-评估调整22020100应付账款-国内22020102应付账款-公司间22020201应付账款-国外-usd22020202应付账款-国外-HKD22020203应付账款-国外-EUR22020300应付账款-暂估22020400应付账款-评估调整22030100预收账款-单位22030200预收账款-个人22039900预收账款-评估调整22110100应付职工薪酬-工资22110200应付职工薪酬-福利费22210101应交税金-增值税-进项税额22210102应交税金-增值税-已交税金22210103应交税金-增值税-转出未交增值税22210104应交税金-增值税-减免税款22210105应交税金-增值税-销项税额22210106应交税金-增值税-出口退税22210107应交税金-增值税-进项税额转出22210109应交税金-增值税-转出多交增值税22210110应交税金-增值税-未交增值税22210200应交税金-营业税22210300应交税金-所得税22210400应交税金-城建税22210500应交税金-房产税22210600应交税金-土地使用税22210700应交税金-车船使用税22210800应交税金-个人所得税22210900应交税金-土地增值税22310100应付利息22320200应付股利-浙江盾安精工集团有限公司22410100其他应付款-单位款22410200其他应付款-往来款22410300其他应付款-个人款22410400其他应付款-教育费附加22419900其他应付款-评估调整23140100代销商品款24010100预提费用-借款利息24010200预提费用-运杂费24010300预提费用-水电费24010400预提费用-煤气费24010500预提费用-业务费24010600预提费用-加工费24010800预提费用-房租费26010100长期借款27010100应付债券-债券本金27010200应付债券-债券利息28010100长期应付款-万象融资租赁款40010100实收资本-香港禾田40010200实收资本-盾安精工40020100资本公积-资本溢价40020200资本公积-接受捐赠非现金资产准备40020300资本公积-接受现金捐赠40020400资本公积-股权投资准备40020500资本公积-拨款转入40020600资本公积-外币资本折算差额40020700资本公积-其他资本公积41010100盈余公积-法定盈余公积41010200盈余公积-任意盈余公积41010300盈余公积-法定公益金41010400盈余公积-储备基金41010500盈余公积-企业发展基金41010600盈余公积-利润归还投资41030100本年利润41040100利润分配-其他转入41040200利润分配-提取法定盈余公积41040300利润分配-提取法定公益金41040400利润分配-提取储备基金41040500利润分配-提取企业发展基金41040600利润分配-提取职工奖励及福利基金41040700利润分配-利润归还投资41040800利润分配-应付优先股股利41040900利润分配-提取任意盈余公积41041000利润分配-应付普通股股利41041100利润分配-转作资本的普通股股利41041200利润分配-未分配利润50010101生产成本-投入-直接材料50010102生产成本-投入-包装材料50010103生产成本-投入-按单采购50010201生产成本-转出-产品入库50010202生产成本-转出-在制品50010203生产成本-转出-差异50010204生产成本-转出-外部结算50010205生产成本-转出-半成品入库50010600生产成本-制造费用50020100制造费用50020200制造费用-转出51010100主营业务收入-国内销售收入51010101主营业务收入-公司间交易51010201主营业务收入-出口销售收入-美元51010202主营业务收入-出口销售收入-欧元51010203主营业务收入-出口销售收入-港币51020101其它业务收入-材料销售收入51020103其它业务收入-存货销售收入51020200其它业务收入-其它51020300其它业务收入-劳务收入52010100投资收益-短期投资收益52010200投资收益-长期投资收益53010101营业外收入-固定资产盘盈53010102营业外收入-处置固定资产净收益53010200营业外收入-非货币性交易收益53010300营业外收入-出售无形资产收益53010400营业外收入-罚款收入53010500营业外收入-其它53010600固定资产销售结算54010100主营业务成本-国内销售成本54010102主营业务成本-公司间销售成本54010201主营业务成本-出口销售成本-美元54010202主营业务成本-出口销售成本-欧元54010203主营业务成本-出口销售成本-港币54015101材料采购差异-收入54015102材料采购差异-损益54015201收益-库存差异54015202损失-库存差异54015301损失-存货过户54015302收益-存货过户54015401收益-寄售物料消耗54015402损失-寄售货物的消耗54020100主营业务税金及附加54020200特殊费用用于尾差结转54050101其它业务支出-材料销售支出54050103其它业务支出-存货销售支出54050200其它业务支出-其它54050300其它业务支出-劳务支出55010100营业费用56010100管理费用56010101资产减值损失56010102管理费用--培训住宿费56010103管理费用--餐饮费56010104管理费用--交通费56010105管理费用--培训员工工资费56010107管理费用-顾问培训费56010108管理费用-办公装修费57010100财务费用-手续费57010200财务费用-利息收入57010300财务费用-利息支出57010400财务费用-外币汇兑收益57010500财务费用-外币汇兑损失58010100营业外支出-固定资产盘亏58010200营业外支出-处置固定资产净损失58010300营业外支出-出售无形资产损失58010400营业外支出-报废固定资产损失58010500营业外支出-计提固定资产减值准备58010600营业外支出-计提无形资产减值准备58010700营业外支出-计提在建工程减值准备58010800营业外支出-其他支出80010100工资80010200折旧费80010201折旧费—办公楼80010203折旧费---笔记本80010300福利费80010401办公费-办公用品80010402办公费-其他80010500水电费80010501水费80010502电费80010601运费80010800修理费80030200职工教育经费80030301摊销-低值易耗品摊销80030302摊销-待摊费用摊销8003030
本文标题:SAP会计科目中英文对照表
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