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供应商管理制度第一章总则第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作,包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络,合理降低采购成本,保证甲供产品的质量和交货期。第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理,包括实行甲供的各种建筑主材、辅材;机电设备;精装修项目的甲供材料等供应商的管理。第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度,并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作,用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。第二章职责第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成,成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见,报成本管理小组审议确定。第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审,初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容,并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作,提供专业意见。第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。第十条各下属公司主持本区域的集团采购事项,并形成区域性集团采购合格供应商资料库。各区域合格供应商资料库须及时报备公司成本控制中心采购部。采购部根据业务需要可甄选各区域合格供应商资料库中等级优秀的供应商向公司其他项目推荐。供应商管理制度2第三章供应商引入、考察工作程序第十一条供应商引入、考察工作程序如下:(一)采购部采购人员根据采购需要通过市场调查或其他信息、媒介渠道了解,引入供应商,公司职员亦可实名推荐供应商并提供供应商资料。(二)采购部对供应商资料进行初审,由成本控制中心负责人签署初审意见。(三)初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察:1、考察前采购部主责人员提出考察纲要;2、考察小组成员由业务相关部门专业人员组成:采购部、设计管理中心、工程部等。一般不少于3人;3、同一类供应商或同一招标项目的投标单位考察须保证有3人始终参与考察;4、考察时须填写《材料/设备供应商考察记录表》,后附书面《考察报告》。《材料/设备供应商考察记录表》及后附的书面《考察报告》须由所有参与考察人员签字确认考察意见。(四)所有经公司成本控制中心会议审议确定的供应商考察,其考察意见须报审成本控制中心领导审议确定。(五)经成本控制中心会议审议通过的供应商,视为可纳入《合格供应商资料库》的依据。(六)经考察不合格的供应商除在《材料/设备供应商考察记录表》中标明外,应归入《不合格供应商记录表》,并作为《合格供应商资料库》的附件备查。(七)公司成本控制中心会议作出停标处罚的供应商或经年度考核评审确定为不合格的供应商,在其停标期满或评审后6个月方可根据需要再组织初审和考察。第十二条对供应商主营产品的考察内容:(一)核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证明等资料原件,所有资料及证件均须复印留存。(二)近两年的财务状况;(三)厂家的生产能力、销售情况及人力资源状况;(四)认证及获奖情况;(五)生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况;(六)对产品各生产环节采取的控制手段;(七)产品的主要原材料产地及质量;(八)主要客户情况和过往业绩情况;(九)全国供货运输情况;(十)结合采购申请须了解的其他情况。供应商管理制度3第四章供应商考核工作程序第十三条对已合作的供应商考核工作分为按项目的单项考核和按年度考核两类。单项考核的结果和表格作为资料存档在《合格供应商资料库》中,作为年度考核评比的重要组成部分;年度考核的结果和表格作为资料存档在《合格供应商资料库》中,作为年度成本控制中心评审定级的主要依据。第十四条单项考核工作程序:(一)每单采购任务在采购供货结束后一个月内,采购部组织相关部门(如工程部、设计管理中心、物业公司等)人员组成考核小组,对供应商在供货质量、安装、工期配合、现场服务、售后支持及维保服务等方面的工作进行全面综合评价考核,填写《供应商考核评价表》。(二)采购部根据收集的《供应商考核评价表》评分情况和各分项指标的评价情况简述进行归纳整理,形成书面单项考核评价报告,经考核小组成员会签确认后,由成本控制中心负责人审批签发,以附件形式收入《合格供应商资料库》,作为资料备考。(三)10万元以下的零星采购/办公设备采购/汽车采购等不进行单项考核。(四)每单项采购任务在采购供货周期内如发现供应商在供货质量、安装、工期配合、现场服务、售后支持及维保服务等任一方面存在违反合同内容或协调不畅等问题时,应及时知会采购部相关采购责任人记录在案,作为单项供应商考核评价的主要依据。第十五条年度考核工作程序:每年12月中、下旬由采购部负责对全年度单项《供应商考核评价表》进行整理统计,形成该供应商的年度考核评价报告,由成本控制中心负责人审批签发,以附件形式存档在《合格供应商资料库》中,作为评审定级的主要依据,报公司成本管理小组会议评审定级。第十六条经考察合格而未曾合作的供应商仅纳入《合格供应商资料库》,作为可参加公司招投标活动的资格依据。但不参加供应商年度考核及评审定级活动,为无级别单位。第五章供应商评审定级工作程序第十七条公司每年度进行一次供应商评审定级工作。第十八条供应商级别及对应资格如下:(一)A级优秀供应商:年度考核综合评比90分(含)以上。享有资格:1、优先取得采购信息,在同等条件下优先确定为供货单位;供应商管理制度42、优先返还投标保证金;优先支付货款;3、年度可获公司授予的“A级优秀供应商奖”称号;4、作为嘉宾受邀参加公司举办的供应商互动活动。(二)B级合格供应商:年度考核综合评比75分(含)至90分间。享有资格:1、可参加招投标活动;2、可参加公司举办的各类供应商培训及互动活动。(三)C级观察供应商:年度考核综合评比60分(含)至75分间。享有资格:1、可参加低于50万元的小额招投标项目;2、可参加公司举办的有针对性的供应商辅导培训活动;3、成本管理部负责对观察级供应商提出工作待改进项,限定观察期要求其改善。(四)D级不合格供应商:年度考核综合评比60分以下,或因违返合同内容或其他不良行为经公司成本管理小组会议决议进行处罚的供应商,即确定为不合格供应商,纳入《不合格供应商记录表》,并由采购部负责将该供应商从《合格供应商资料库》中剔除。不合格供应商不能再获邀参加公司组织的各类招标活动。第十九条供应商评审定级工作程序如下:(一)采购部在年度供应商书面考核评价报告中对该供应商的评审定级提出初步意见,报公司成本管理小组会议审议确定。(二)采购部根据成本管理小组的评审定级结果更新《合格供应商资料库》,会议纪要作为《合格供应商资料库》附件备查。第二十条年度供应商评审定级工作结束后,采购部负责将成本管理小组会议评审定级结果和据此修订的《合格供应商资料库》以正式发文的形式在公司公示。第六章集团采购供应商考察、考核、评审定级工作程序第二十一条集团采购供应商引入、考察、考核、评审定级管理遵照本指引中第四章、第五章的供应商引入、考察、考核、评审定级管理程序执行。第二十二条特殊条款规定如下:供应商管理制度5(一)集团采购招标的投标单位考察小组成员由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成,一般不少于4人。(二)集团采购招标的投标单位考察更加注重其业务覆盖的地域范围(全国性或区域性)、产品的生产和全国供货能力、供货周期、工程现场服务及与施工单位的综合协调能力。(三)连续两年获评A级优秀的集团采购供应商可直接续签下一年度的《集团采购协议》。第七章合格供应商资料库管理第二十三条采购部设专人负责公司《合格供应商资料库》的管理,包括维护更新及每年定期发布。第二十四条公司《合格供应商资料库》分《集团采购合格供应商资料库(全国性和区域性)》、《非集团采购合格供应商资料库》两部分,按产品类别对供应商分类建档,并实行四级管理。第二十五条《合格供应商资料库》应详细列明该供应商的公司名称、地址、联系人、联系方式(电话、传真、电邮等)、参加投标工程、中标工程、年度评定等级及年度考核报告需特别指出项等内容。第八章附则第二十六条本指引由成本控制中心采购部负责解释、修订。第二十七条本指引经公司相关程序审批通过后颁布实施,并自颁布之日起生效。附录:《供应商考核评价表》供应商:合作项目:供应货品:合同金额:序号内容分值考评要点分值考评部门考评人评分评分依据1服务态度5供应商领导对合作的重视程度2采购2供应商业务人员服务态度3采购3选样配合5设计师设计选样时的配合程度3采购/设计4样品制作或成品送样的及时性2采购/设计5合同履行80供货时间的准确性15采购/工程6供货数量的准确性12采购/工程7严格按材料样板进行供货12采购/工程8能够按我司要求调整进货时间和数量8采购/工程9交货时相关技术资料合格证明资料的完备情况3采购/工程/物业10材料使用前能够进行详细的施工交底5采购/工程/物业11交叉施工中对材料保护措施的完善程度5采购/工程/物业12补货的及时程度8采购/工程/物业13因质量问题造成退货的情况12采购/工程/物业14验收整改10能够积极配合进行工程验收2采购/工程/物业15能够对发现的质量问题进行彻底解决8采购/工程/物业合计100100相关人员意见:相关部门负责人意见:供应商管理制度7成本控制中心领导意见:注:评分依据栏填写时请参考以下内容,以下内容未包括的,请另写评分依据。1、该供应商领导对合作的重视程度:1)不重视,即使要求其协调有关问题,都不起作用;经多次要求,才会出面解决问题;2)在有要求时,能出面解决问题;3)比较重视,能够主动出面协调重大问题;4)很重视,不定期的到公司/项目进行交流。2、供应商业务人员的服务态度:1)提出要求时,找出种种借口及原因拒绝配合;2)遇事推诿,从不主动解决问题;3)在督促下解决问题;4)能主动配合解决存在的问题;5)能帮助及时发现问题并主动予以解决。3、在设计师进行设计选样时,该供应商:1)配合比较差,等设计师选样,没有做协助工作;2)配合不积极,总找借口推托;3)配合的不够积极,对材料的性能用途等情况解释不清楚;4)能够积极配合设计师进行选样;5)非常积极配合设计师进行选样,并且提供专业的材料选样意见。4、当需要提供实物样板的时候,该供应商:1)不提供实物样板,只提供图片或资料;2)很不及时,在多次催促下才能够提供样板;;3)不够及时,经过催促下才能够提供样板;4)能够按照要求,及时制作并提供样板;5)有时间较紧的情况下,能够加班加点,及时制作并提供实物样板。5、工程要求供货周期非常严格时,该供应商:1)供货时间非常不准时,严重影响施工甚至停工待料;2)供货时间不准时,影响施工;3)供货不够准时,不方便安排时间进行验货及收货;4)能够按照供货计划准时供货;5)供货准时,并且能够根据进度提出合理的进货时间。6、工程要求供货量准确,该供应商:供应商管理制度81)供货量非常不准,严重影响施工进度;2)供货量不准确,造成施工单位开工不足;3)供货量够不准确,超供造成数量大难以堆放,或批次过多影响货物验收;4)能够按照供货批量准确供货;5)能够根据进度提出合理的批量计划,并且按量供货。7、按照材料样板/设备说明进行供货,该供应商:1)货不对板,经常造成退货;2)因材料/设备与样板/设备说明差别较大引起退货,经过调整后,再没有因货不对板而引起退货;3)所送货物与样板/设备说明有差别,勉强收货,有我方人员抱怨。材料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