您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 咨询培训 > 软件功能考核题库及答案
题库财务题一、单项选择题(20分,2分/题)1、()K/3系统的建帐工作是在____进行。A.K/3客户端B.K/3中间层C.K/3数据库D.以上几处皆可2、()详细的授权是通过___按钮来进行的。A.授权B.全选C.高级D.数据授权3、()下列哪些说法是正确的___。A.会计科目一旦增加就不能再删除或修改。B.新增会计科目时,科目名称处必须连带一级科目的名称。C.新增会计科目时,一定要录入助记码。D.如果新增科目时下级科目里有按外币核算的,则上级科目应设为核算所有币别。4、()下列哪些说法是错误的___。A.用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打上“√”。B.凡是存货类的会计科目都要设为数量金额辅助核算。C.用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”。D.只有会计科目属性定义为现金类或银行存款类的科目才可以从总帐系统引入到现金管理系统5、()下列哪些帐簿查看前需要设计帐簿格式____A.总分类帐B.明细分类帐C.数量金额帐D.多栏帐6、()核算项目组合表最多只能组合几个核算项目____A.一个B.二个C.三个D.任意个7、()报表日期取数函数是____A.ACCTB.REF_FC.RPTDATED.SUM8、()固定资产系统反结帐的操作为___A.SHIFT+“期末结帐”B.CTRL+“期末结帐”C.ALT+“期末结帐”D.“期末结帐”9、()某企业成立于1998年6月,2000年12月购入K/3软件,2001年3月开始正式使用软件并录入2001年1月的帐务数据,则该企业的帐套启用期间是____A.1998年6月B.2000年12月C.2001年1月D.2001年3月10、()哪个子系统要求先录入初始数据才能进行系统参数设置____A.总帐系统B.现金管理系统C.固定资产管理系统D.应收帐款管理系统二、多项选择题(30分,3分/题)1、()设置帐套参数时,属于必录项目的是___A.公司名称B.记帐本位币C.帐套启用期间D.公司地址电话2、()添加新用户时必须要作的是___A.录入用户名B.确定认证方式C.选择用户组D.授权3、关于核算项目下列说法正确的是____A.在科目中挂核算项目可起到以新增方式添明细科目一样的的效果B.任何时候会计科目下都能挂接核算项目C.核算项目当中还可再挂核算项目或下设明细科目D.会计科目中可挂多个核算,且这些核算项目之间是并列平行的关系4、()以应收帐款百分比法处理坏帐业务时,应录入的项目有____A.坏帐损失科目代码B.坏帐准备科目代码C.销售科目代码D.计提坏帐科目代码5、()如果凭证不能过帐,一般是由哪些原因造成____A.初始化工作没有完成B.操作员没有过帐的权力C.该凭证不是当期凭证D.凭证未审核6、()如果总帐系统不能结帐,一般是由哪些原因造成____A.当期有未过帐凭证B.操作员没有结帐的权力C.有别的子系统与总帐相连且没有结帐D.与别的用户发生冲突7、()如果帐套的启用期间为6月,则用户必须录入哪些初始数据____A.1—5月所有科目的借方累计发生额B.1—5月所有科目的贷方累计发生额C.6月份的期初余额D.所有科目的年初数8、()录入现金、银行存款日记帐的方法有____A.复制B.复核记帐C.新增录入D.从总帐系统引入9、()在K/3软件中,对于错帐可用哪些方法去修改____A.红字冲销法B.补充登记法C.划线更正法D.反过帐,反审核去修改10、()工资系统进行工资费用分配时,无法分成凭证一般时是由___原因造成?A.没给职员指定部门及职员类别信息B.没有输入工资数据C.职员部门及职员类别指定有误,不匹配D.总帐系统已经结帐三、判断题(20分,2分/题)1、()administrators里的成员无需授权,天生拥有帐套里的所有操作权限。2、()采用固定汇率对某种外币业务进行核算时,可以修改业务发生当日的记帐汇率。3、()K3系统中初始数据的整理及录入工作可与记帐凭证的录入同时进行。4、()有外币业务核算的情况下,对初始数据进行试算检查一定要将币别切换为综合本位币状态。5、()总帐系统当中,结束初始化、结帐的操作只要有授权什么人都可以做;反初始化、反结帐的操作只能由系统管理员来完成。6、()反审核必须由原审核人来进行,反过帐则只要有授权,什么人都可以进行。7、()进行系统资料维护时,一般先录入“物料”核算项目资料,再设置存货科目8、()应收帐款管理系统的初始余额可从总帐系统转入。9、()结转损益前要把所有凭证过帐。10、()文字型的工资项目可以参与工资计算四、简答题(10分,5分/题)1、K/3财务有《总账》等共计多少个子系统?请逐一列举出来。2、应用K/3总账系统的“结转本期损益”功能,应作哪些设置和操作?五、流程题(10分)画出K/3财务各子系统之间的数据流程图,并做简要的文字说明六、综合应用题(10分)长海公司是一家以生产制造为主、多种经营的企业。其于2001年6月购买了金蝶K/3工业V8.8.2的下列子系统,拟于7月启用。《总账》《工资管理》《固定资产管理》《现金管理》《报表系统》《应收系统》《应付系统》其管理上的要求如下:(1)要求同时用上所有子系统,实现数据高度共享,以构成一个完整的管理信息系统。(2)用财政部规范的科目和报表体系(3)现金业务先通过会计记账而后到出纳,出纳可以根据其凭证处理现金业务。(4)有票据业务,由出纳来管理;不允许库存现金和银行存款出现赤字。(5)凭证字设置为:收、付、转三种,收、付凭证必须有现金科目。(6)每天要处理多笔报销业务,而会计分录基本相同,只是下级明细和金额不同,能否提供一种简便模式,以减少工作量。(7)该公司生产人员和其他人员的工资算法截然不同,并且生产人员不扣个人所得税,而其他部门人员要扣。同时又要求汇总反映全公司的工资状况。(8)购入旧固定资产要求按净值提折旧,同时,可能有经常出现调整“原值”“使用年限”的情况,还有本位币购买、外币付运费的固定资产。(9)所有季节性停工的固定资产一律不计提折旧。(10)应收款管理较严格,某客户若超过某数额,则不与其发生业务。请问:(1)上述管理要求能否实现?哪些能实现?哪些不能实现?(2)对能实现的管理要求,请描述其在何处(哪些子系统、模块的什么操作位置进行实现?其操作如何?K/3系统要作哪些设置?如何实现其具体要求?K/3财务系统理论测试题标准答案一、单项选择题:(20分,2分/题)题号12345678910答案BCDBDBCACB二、多项选择题:(30分,3分/题)题号12345678910答案ABCABCADABDABCDABCDABCBCDABDABCD三、判断题:(10分,2分/题)题号12345678910答案√╳√√√√╳√√╳四、简答题:(10分,5分/题)1、K/3财务有《总账》等共计多少个子系统?请逐一列举出来。答:K/3财务共《总帐》、《报表》、《现金流量表》、《现金》、《工资》、《固定资产》、《应收》、《应付》、《财务分析》、《合并报表》、《结算中心》、《集团控制》、《管理会计》共13个子系统2、应用K/3总账系统的“结转本期损益”功能,应作哪些设置和操作?答:帐结法时,使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,自动生成结转损益记账凭证。要确保“维护→系统参数→“结帐要求损益类科目余额为零”选项选中并设置好设置本年利润科目。系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。在结账处理窗口中,单击〈结转损益〉按钮,系统即进入结转本期损益向导,凭证参数设置完成之后,按完成按钮,系统自动生成转账凭证,完成结转损益。五、流程题(10分)画出K/3财务各子系统之间的数据流程图,并做简要的文字说明六、综合应用题(10分)答:上述管理要求全部能实现;1)K/3系统基础资料在各子系统间是高度共享的,有关帐务数据可实现自动传递2)在总帐系统用财务部规范的科目,总帐和报表系统出财政部规范的报表体系3)在总账系统中,现金业务先由会计做出记账凭证,审核后出纳在凭证→凭证查询→打开要处理的凭证→编辑→出纳复核→处理现金业务即可。4)现金管理系统有专门的票据管理功能,在此录入的票据也可自动传递到应收、应付管理系统;总账系统中维护→系统参数→总账→现金银行存款赤字报警5)总账系统:维护→系统资料维护→凭证字→新增:凭证字:收→借方必有:101,102→凭证字:付→贷方必有:101,102→凭证字:转6)两种方法:a.模式凭证:做好一张凭证后→文件→保存模式凭证→输入名称、类型→在凭证字、参考信息、摘要、科目代码、核算项目、币别前打钩→确定。再做凭证时→文件→调入模式凭证即可。b.在选项中作调整:凭证录入处”查看”菜单→选项→在自动携带上条分录信息栏目中选摘要、科目、币别、单位、核算项目。7)在工资系统核算模块→公式设置中做如下设置:如果部门=生产车间则代扣税=0;其他工资算法如果不同,也可按如此方法做。8)在新增固定资产卡片时,折旧方法选择平均年限法(基于入账净值和剩余使用期间),出现调整“原值”“使用年限”时做变动处理,折旧方法选择动态平均法(基于变动后要素),如果出现本位币购买、外币付运费的情况,在业务处理-→新增卡片中原值与折旧→原值选择多币别:分别输入本位币和外币金额即可。9)所有季节性停工的固定资产一律不计提折旧。在固定资产系统中对使用状态类别中对季节性停用设置成不提折旧即可10)在应收款系统中,客户模块→客户资料→中打开客户资料→信用→信用额度→填入金额。应收系统设置处,选“录入发票过程进行最大交易额控制”即可。工业物流初级1、工业存货核算系统中的期未关账有什么作用?答:关账后,并不修改当前的期间显示,在关账界面可进行仓存数据与总账数据的对账关账后,不允许增加本期的出入库单据(包括录入待检仓的收料通知单和退料通知单)。关账后,允许审核发票,发票的审核期间仍在本期,仍需要在本期进行后续账务处理。关账不影响除出入库单据以外的其他单据的业务处理。当期关账后,才能进行反关账操作,反关账后,即解除了对本期出入库单据操作的限制。2、企业从外部购货,其采购成本包括哪些;分别描述购货和退货时的业务处理和会计处理方法?答:采购成本包括:材料费、运费、关税等应记入采购成本的费用;购货业务:输入外购入库单及采购发票,钩稽审核,在存货核算系统中进行采购费用的分配与核算。会计处理:借记原材料、进项税金,贷记应付帐款退货业务:输入红字外购入库单及采购发票,会计处理:借记应付帐款,贷记原材料、进项税金。3、工业物流中虚仓有几种,分别处理什么业务?系统通过哪些单据可以对虚仓进行物料收发?答:待检仓:待检仓表明购进材料处于待检验状态,在此状态中,物料尚未入库,准备进行质量检验,只记录数量,不核算金额。代管仓:代管仓表明入库物料不为企业所有,本企业只是受托代行看管或部分处置(如只计算加工费的受托加工业务),其处置权归其它企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量,并不考虑成本。赠品仓:赠品仓是核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时,除议定的货物外,附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物,这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰,但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本,而只具有数量属性。系统通过收料通知单、退料通知单赠品入库单赠品出库单虚仓调拨单4、工业供需链中如何处理分期收款业务,请画出应用流程。5、请举例说明工业的哪几种业务能用赠品管理来进行处理,其业务流程是怎样的?答:收到赠品,发出赠品,赠品入实仓(详见第28题)6、在采购业务中,发票先到、分批入库;或者货物先入库、发票后到,分别如何处理?销售订单分期收款销售出库单销售出库单销售出库单销售出库单期末处理生成凭证(存货转换)发货通知单发票到否凭证模板设置拆分分期出库单据是否拆单?生成凭证(实现收入与结转成本)出库单与发票钩稽成本核算未到已到否是答:发票先到、分批入库,则进行发
本文标题:软件功能考核题库及答案
链接地址:https://www.777doc.com/doc-2011188 .html