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质量记录内部审核报告第1页共2页内部审核报告审核目的:为保证本实验室管理体系符合《检验检测机构资质认定评审准则》等要求,并得到有效的运行和持续的改进。审核范围:手册和程序文件规定的综合监督股、XXX股、XX股、检验检测机构资质认定评审准则所有要素审核依据:实验室资质认定评审准则、食品检验机构资质认定评审准则、管理体系文件、客户需求等审核日期:2016年3月21日受审核部门:XXXXXXXXX审核组长:XX审核员:XXXXXXX审核过程概述:本次内审是根据《检验检测机构资质认定评审准则》发布后,中心实验室管理体系文件正式发布并实施,运行了6个月后于2016年3月21日进行的第一次覆盖所有部门和要素的审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,审核计划中的各项工作进行顺利,达到了预期的审核目的。不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题等):本次内审,共发现18个不符合项,均为一般不符合。主要分布在XX股、XX股和XXX股。涉及到设备标识、量值溯源、记录更改、受控文件标识、样品管理、供应商管理、质量监督、档案管理等内容。对质量体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):本次审核涉及实验室各部门、《检验检测机构资质认定评审准则》和管理手册涉及的所有要素,内部审核组在现场审核中与多位人员进行了面谈,查阅了20余份报告和原始记录,核查了仪器设备现场使用情况及相关记录,本次审核是对6个月来组织实施新版管理文件运行过程中的符合性、有效性进行一次检查。经审核管理体系文件基本符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,各项检验检测工作,质量活动、计划等均能按质量手册和程序文件要求进行。审核证据表明,本机构管理体系运行基本有效。存在的主要问题:1.查人员一览表信息不完整。2.缺失2016年培训计划、培训内容,实施情况,考核结果,有效性未进行评价。3.未建立《合格供应商名册》,供应商资质不全。4.实验室计算机软件和计算机数据备份和保密相关记录缺失。5.年度日常监督计划、监督记录表缺失。6.无年度质量监督计划,无能力验证计划。7.档案记录管理不规范,查阅登记记录缺失。8.标准物质有过期现象。9.实验室配备的温湿度计数量不够。10.仪器设备维护保养记录缺失。11.缺少标准查新记录和标准发放、回收记录。12.部分设备使用记录填写不规范,如天平、纯水机。质量记录内部审核报告第2页共2页内部审核报告纠正措施要求:相关责任部门或相关责任人应在3月3日前严格按照《内审不符合报告》中的要求,完成本次审核中发现的所有不符合项的整改工作。报告发放范围:最高管理者、分管中心领导、技术负责人、质量负责人、各部门股长及负责人、内审员附件:内审不符合项分布表审核组长:XXX日期:2016-03-23批准:阮雷日期:2016-03-23
本文标题:实验室内部审核报告
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