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档案编号审计实施方案被审计单位:……公司编制依据:基本情况:一、批复情况:……立项批复二、建设情况:工程为……工程,同时包括满足体育场使用功能的,场地给排水系统、塑胶跑道、人造草铺设、围网安装及看台砌筑等工程。施工单位报审结算金额为:……元审计目标:工程合同约定内容的执行情况,工程变更和工程结算的真实性。审计范围、内容和重点:审计范围:工程合同内容,施竣工图内容,现场签证和设计修改内容。审计内容和重点:现场签证和设计修改工程量。审计风险评估:实施步骤:1、资料整理2、核实图纸和资料所示工程量3、现场核实工程量并与施工方确认工程量4、计算工程费用,出具审计报告预定审计工作起讫日期:2012年9月10日至2012年9月13日审计组长:寻辉注册造价师审计组成员:孙玲李燕审计人员分工:审计人员分工:1、孙玲负责工程土建部分审计2、李燕负责工程安装部分审计审核审计组所在部门:批准主管领导或部门负责人:审计组提出调整方案的建议:审计组长:年月日部门或主管领导意见:编制人员:编制日期:2012年9月10日
本文标题:审计实施方案
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