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國統電器科技(惠州)有限公司质量管理体系基础知识培训教材(2014年03月)课程內容1.基本术语、定义2.标准要求3.结合质量部的实际,举例讲解其中一要素的内容培训主要目的理解质量管理体系的基本术语、定义理解ISO9001:2008标准要求作为质量部人员,掌握质量管理体系的内容及方法ISO9001的发展历史与现状2008年11月15日,国际标准化组织(ISO,InternationalStandardizationOrganization)正式发布了ISO9001:2008标准。作为质量管理体系(QSM)的框架,这一最新版本的国际标准将在175个国家和地区的组织中使用。1987年公布1994年改版2000年改版2008年最新版ISO9001的重要理念8项质量管理原则以顾客为中心领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策互利的供方关系在8项原则中,以顾客为中心(原则1)和持续改进(原则6)是质量管理的二个基本点,具有方向性的作用;领导作用(原则2)是质量管理的关键;其它5个原则则是达到以顾客为中心(满足顾客要求)和持续改进的基础和途径。质量定义一组固有特性满足要求的程度。固有的---在某事或某物中本来就有的,尤其是那种永久的。特性---可区分的特性,可以是定性的或定量的。物理特性—机械,电子,化学或生物特性感官特性—视,听,闻,触摸的特性行为特性—礼貌,诚实,正直时间特性—准时,可靠,可用人体工效特性—生理或有关人身安全的特性功能特性—等等。。。什么是产品过程的结果公认的产品有如下四种大的类型:硬件软件服务流程性材料什么是要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。通常隐含---组织,顾客和其它相关方的惯例或一般做法,所考虑的需求或期望是不言而喻的。什么是过程定义:使用资源将输入转化为输出的活动注:一个过程的输入通常是上一过程的输出举例:生产型:合同-设计开发-采购-制造-检验-防护-服务物业管理:采购-清洁-绿化-保安-消防-设施设备维护-顾客财产控制宾馆:餐饮:订/入座-点菜-烹饪-上菜-就餐-结帐-迎送客什么是程序为进行某项活动或过程所规定的途径。注1:程序可形成文件,也可不形成文件。注2:含有程序的文件可称为程序文件。ISO9001:2008标准概述共8个部份,4~8章共有23个大要素,39个中要素标准条文另全文列出、讲解1.范围2.引用标准3.术语和定义(10个部分,87个词条)4.质量管理体系4.1要求4.2文件要求:4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制ISO9001:2008标准概述5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出ISO9001:2008标准概述6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力意识和培训6.3基础设施6.4工作环境ISO9001:2008标准概述7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制ISO9001:2008标准概述7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务的提供的控制7.5.2生产和服务的提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视的测量装置控制ISO9001:2008标准概述8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视的测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视的测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO9001:2008标准概述1.文件化程序:ISO9001:2008特别要求组织制定的文件化程序(最少不能少于以下6个)4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制8.2.2内部审核8.3不合格品的控制8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO9001:2008标准概述2.要求的记录(最少不能少于以下21项):5.6.1管理评审6.2.2(e)教育,培训,技能和经验7.1(d)实现过程以及所产生的产品完全满足要求的证据7.2.2与产品有关要求的评审结果以及评审的产生的相应措施7.3.2设计和开发的输入7.3.4设计和开发评审结果以及所需措施7.3.5设计和开发验证结果以及所需措施7.3.6设计和开发确认结果以及所需措施7.3.7设计和开发更改的评审结果以及所需措施7.4.1供货商评价结果以及评价所产生措施ISO9001:2008标准概述7.5.2(d)当产生的输出不能由后续测量和监控加以验证时,组织所需的对过程确认的证实.7.5.3在有可追溯要求时,产品的唯一性标识7.5.4丢失,损坏或发现不适用的客户财产7.6(a)当不存在国际或国家测量标准时,用于测量设备标准或验证的标准7.6测量设备的校准和验证记录,当测量设备被发现不符合要求时,以前测量结果的确认.8.2.2内部审核结果8.2.4产品符合可接收标准的证据以及表明授权放行产品的人员记录8.3不合格品性质以及所采取的后续措施,包括获得让步的记录8.5.2纠正措施结果8.5.3预防措施结果与质量部有关的标准条文要素有:6.资源管理6.2.2能力意识和培训6.4工作环境7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务的提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视的测量装置控制(注:不同的企业,质量部的职责会有差异,因此不一定完全与此教材所述的有关条文要素相一致,以下各档均类似)与质量部有关的标准条文要素有:8.测量、分析和改进8.2监视的测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视的测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施与质量部有关的必须要做的记录有:2.要求的记录6.2.2(e)教育,培训,技能和经验7.4.1供货商评价结果以及评价所产生措施7.5.3在有可追溯要求时,产品的唯一性标识7.5.4丢失,损坏或发现不适用的客户财产7.6(a)当不存在国际或国家测量标准时,用于测量设备标准或验证的标准7.6测量设备的校准和验证记录,当测量设备被发现不符合要求时,以前测量结果的确认.8.2.4产品符合可接收标准的证据以及表明授权放行产品的人员记录8.3不合格品性质以及所采取的后续措施,包括获得让步的记录8.5.2纠正措施结果8.5.3预防措施结果5.6.1管理评审8.2.2内部审核结果(认证组保存)条文要素举例例如:对7.5.3条文要素如下:标识和可追溯性(Identificationandtraceability)适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。组织应在产品实现的全过程中,针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合,组织应控制产品的唯一性标识,并保持记录(见4.2.4)。条文要素举例理解要点:适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。该句要求:从来料开始一直到产品包装出货,均需要采用合适的方法进行产品的标识.如:对于来料,须标识清楚品名,规格,数量,进厂日期,是否ROHS品,等,如果已经检验还须标明检验的结果.条文要素举例理解要点:组织应在产品实现的全过程中,针对监视和测量要求识别产品的状态。该句要求:从来料开始一直到产品包装出货的全过程中,需要采用合适的方法对产品的状态进行标识.如:未检,已检;检验合格,不合格;待退货,隔离品等.条文要素举例理解要点:在有可追溯性要求的场合,组织应控制产品的唯一性标识,并保持记录(见4.2.4)。该句要求:当产品需要查找其原始的情况时,可以通过一些唯一性的标识(如条形码,工卡,订单号,来料记录等)找到其原始的信息数据.条文要素举例例如:8.3不合格品控制(Controlofnonconformingproduct)其条文要素要求如下:组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序,以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。适用时,组织应通过下列一种或几种途径,处置不合格品:a)采取措施,消除发现的不合格;b)经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;c)采取措施,防止其原预期的使用或应用;d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时,组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。应对纠正后的产品再次进行验证,以证实符合要求。应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录(4.2.4)条文要素举例理解要点:首先应对不符合要求的产品(含原材料/半成品/成品)进行标识和控制,防止被混用.其次要编制不合格控制的程序文件,明确不合格品的各项控制办法/职责/权限等对不合格品要进行必要的处置措施:如:分析不合格,采取措施消除不合格的原因,如果是不合格品的出货或接受不合格的来料,必须要得到授权人员的批准才行.对不合格品进行了返工等处置后,需再次进行验证后,符合要求才准许入仓.条文要素举例7.4.3采购产品的验证组织应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时,组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。此要素是讲对于来料的检验与验证方面的内容,就是要求采购的原材料如何保证是符合要求的,一般来说通常的做法是来料检验.条文要素举例7.5.5产品防护组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护,以保持与要求的符合性。适用时,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。该条文要素主要就是讲对产品进行适当的防护(如:包装防护,防静电防护,等等)以保证在生产的全过程以及交付到客户的全过程中该产品不至于受损.大家结合工作实际理解,看看还有哪些防护措施.条文要素举例8.2.4产品的监视和测量组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1)在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员(见4.2.4)。除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排(见7.1)已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。该要素主要是讲IPQC及OQC等相关要求内容,请大家自行理解.
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