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**家具(集团)有限公司文件编号WB-PD-03-12质量检验管理程序版本号A修订号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页码3/51.目的对产品质量的各个方面进行控制,确保产品符合顾客要求。2.范围适用于本公司来料检验,工序检验及成品检验。3.职责3.1品管部负责来料、工序与成品的检验与判定。3.2相关部门负责配合品管部的检验工作。3.3仓管负责来料清点,核实及后续处理工作。4.程序4.1采购接到来料信息后通知仓库收货。4.2仓库收到送货单后,核对其数量规格后放于待检区,通知品管部。4.3物料到厂后,原材料库及时对来料数量等进行清点,通知品管部检查验收。4.4品管部根据原材料仓通知,按供应商供应的产品、型号、物料编号、批量、描述等,安排来料检查员查验。4.5来料检查员由材料库职员协助到待检材料区按照《来料检查工作指示》进行样品抽取。4.6客户供应的原材料按照《客户财产管理程序》作业。5、作业过程5.1.1品管部安排来料检查员检查物料,来料检查员依据《来料检查工作指示》认真对来料进行检查。5.1.2在检测物料前,来料检查员需保证测试工具正常。拟制审批
本文标题:质量检验管理程序3
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