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表单编号:No.:□成品□库存□返工□拣用□销毁原料评审:技术部、物流部、生产部、供应部。成品/库存评审:技术部、物流部、生产部、销售部。生产部:供应部:是否开启《纠正和预防措施表》?□是Yes□否No表单编号:编制人:审核人:批准人:保存年限:三年不合格情况描述:(附有关文件:检验报告,退料单,异常来料处理表等)日期:□原料类型发货/接收日期报告部门数量评审人签字确认上述处置结论/日期:验证人:签署纠正预防措施的部门:责任部门负责人&日期:成品/库存□放行,质量跟踪制程评审:技术部、生产部。□报废不合格品处理单报告人:报告日期发往单位/供应商名称检验员&日期:管理层技术部□让步接收□其他处理制程日期:物流部:销售部:材料评审小组名称□制程原因分析及处理意见:部门负责人&日期:原因分析及处理意见:编号或批号规格/型号原料□其它用途总经理批准:日期:跟踪验证:(必要时,附证明材料)技术部:技术部负责人&日期:管代审核、批准:技术部□报废□返工□拣用□降级处理□降级处理报告部门技术部责任部门处置结论:□拣用□其它处理□让步接受,质量跟踪□拒收退货
本文标题:不合格品处置单
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