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xxxx公司管理记录年度内部审核计划编号:版本:第一版修改:第0次实施日期:2015-01-01第页共页审核目的通过内部审核来检查本公司各项质量活动是否符合评审准则和质量管理体系文件要求,发现有无不符合项,并分析其产生的原因,采取及时、有效的纠正措施,以实现管理体系的持续有效的运行,确保检测工作操作规范、公正严谨、准确高效。审核范围适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所(质保室、中心分析室、综合室、现场采样室等各试验场所);与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《评审准则》19个要素审核依据《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书;管理记录;技术记录;适用的法律、法规;客户的要求、合同。审核组第一组:组长:组员:第二组:组长:组员:实施项目及要点时间安排负责人协助人1.项目:内部审核策划准备。要点:制定计划、编制表格。2.项目;内审实施。要点:客观公正的做出审核评价和结论;并提出建议的纠正措施。3.项目:出具内审报告。要点:对不符合项做出统计、分析、归纳和评价。4.项目:跟踪审核验证。要点:对纠正措施的有效性进行跟踪验证,并确认完成及合格。备注编制人:批准人:日期:受控
本文标题:年度内部审核计划
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