您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 规章制度 > 02综合安全07隐患排查与治理制度
XX建设服务股份有限公司隐患排查与治理制度1、目的为加强安全检查,消除和控制安全隐患,保证公司安全生产,制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司各部门和全体职工。3、职责3.1总经理3.1.1作为安委会主要负责人,在日常工作中行使安委会权利。3.1.2对公司安全检查进行督促、监查和指导。3.1.3对危害识别、风险评价和隐患治理工作直接负责,组织落实公司重大及不可容忍风险和重大事故隐患的整改工作。3.1.4负责公司事故隐患的控制改进措施的技改、更新和修理项目立项的批准工作。3.2安全质量部3.2.1负责本制度的制订和修订,并监督、检查执行情况;3.2.2负责公司安全检查和隐患管理工作,组织制定安全检查表,组织安全检查;3.2.3配合技术部门开展技术培训,提高各级人员对缺陷和隐患的判断和处理能力,增强各级人员在设备缺陷隐患处理过程中的安全防范意识。3.2.4负责安拆作业、维修保养作业、操作作业、高处作业及设备安全、设备设施的隐患管理工作,监督检查包括人身、火灾、爆炸、倾覆等隐患;3.2.5组织界定公司重大事故隐患,对重大隐患的治理实施全过程管理,组织管理隐患治理方案的审查、资金落实、设计委托、施工计划安排及项目竣工验收,定期汇总、统计、通报隐患控制和治理情况,负责公司重大事故隐患的控制改进措施的立项申报审核工作。3.3综合办负责办公设施、交通及治安保卫方面的安全检查、隐患管理工作,编制有关的安全检查表,检查办公设施、交通及治安保卫方面的缺陷、隐患的情况,提出改进措施清单,落实隐患控制措施。3.4工程部3.4.1负责公司装置工艺过程及生产操作的日常安全检查、缺陷登记和隐患治理管理工作,审核重大事故隐患、控制改进措施清单,制定落实隐患生产操作中控制措施和隐患治理方案。3.4.2组织开展技术培训,提高本单位人员对缺陷和隐患的判断和处理能力,增强本单位人员在缺陷和隐患处理过程中的安全防范意识。3.4.3负责公司电气、仪表、设备及设备检维修的安全检查、隐患控制和重大事故隐患治理管理和监督检查工作,审核事故隐患、控制改进措施清单,制定落实隐患控制措施和事故隐患治理方案。负责公司重大事故隐患控制措施所需的检维修项目(含设备维修或更新类项目)的立项报批及实施工作。3.5.3公司的安全检查和隐患管理工作,由安全科会同生产科、行政办公室共同进行监督检查。4.工作程序4.1安全检查和隐患(缺陷)的发现发现隐患(缺陷)的主要途径有:班组岗位人员现场巡检和操作、各专业的日、周、月、季检和专项检查、上级单位对我公司的检查,风险评价和危害识别等。4.1.1安全检查采取日常、定期、专业、综合四种检查方式。专业检查时,以主管部门为主,组织有关单位参加。4.1.2公司组织以安全检查为重要内容的综合大检查,每年不少于4次,由安全质量部组织,各分公司、区域项目部参加;工程部和安全质量部联合组织部门安全检查,每季度不少于一次。4.1.3班组安全检查:4.1.3.1生产班组在上岗前进行安全检查,检查中发现的问题进行记录;4.1.3.2生产岗位的员工,应根据本岗位特点,在工作前和工作中进行日常检查;4.1.3.3定期安全检查包括季节性检查和节日前检查。4.1.4季节性检查春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏,防倒塌为重点;夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防汛为重点;秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点;冬季安全大检查以防火、防爆、防冻防凝防滑为重点;4.1.5节日前检查节日前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行检查。4.1.6公司每年应根据实际情况对电气设备、机械设备、安全装置、监测仪器、危险物品、防护器具、运输车辆等分别进行专业检查。4.1.7工程部要负责组织各种起重机械、机具、压力容器、及安全附件、气瓶等的定期检查、检验工作,及时整改检查中发现的问题。4.1.8公司应在机械设备开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时,进行不定期安全检查。4.1.9各种形式的安全检查,都应认真填写检查记录,按要求上报。4.1.10各级检查组织,对查出的问题能及时消除的开具《隐患整改通知单》立即整改。4.1.11暂时不能整改的项目,除采取有效防范措施外,应分别纳入技改、安全措施或检修计划,限期整改。4.1.12对各级检查查出的重大安全隐患,要实行《隐患整改通知单》管理。《隐患整改通知单》的内容有隐患项目、整改意见和解决期限。通知单由安全科办理,必要时经主管安全的负责人签署后发出,隐患所在部门负责人签收并负责处理。否则造成事故,按情节轻重追究责任。通知单要存档、备查。4.2隐患(缺陷)的整改4.2.1班组发现隐患(缺陷),属设备缺陷的,应及时在记录本中记录;属安全管理和工艺环保问题的,直接向相关管理人员报告,或利用合理化建议等形式进行反映。4.2.2各级管理人员必须重视发现的每一项隐患(缺陷)(包括班组反映的和上级检查指出的问题),积极采取措施,将其中对安全生产有影响又暂时无法解决的问题汇总至安全科(“专项检查”发现的问题先全部汇总到安全部门)。4.2.3对安全生产影响较大,暂时又无法安排整改的隐患(缺陷),应对其进行风险评价,评价结果报安全科存档,并会同有关专业人员,制订并落实好临时安全措施。4.2.4各单位至少每月一次,对遗留的问题进行一次检查清理,已整改完的报安全部门消项。4.2.5各单位做好汇总问题的登记,督促整改措施及时有效落实,并定期向部主管领导进行汇报。4.3隐患管理4.3.1以上问题经风险评价分值较大的,安全部门牵头,报请公司安全委员会进行评估确认。4.3.2经公司安委会确认属于隐患的问题,相关专业应加强监控,防止事故发生,并积极落实整改措施,及早消除隐患。4.3.3安全部门设立“隐患治理台帐”,以加强隐患的管理,并定期向主管领导汇报隐患整改情况。5、检查与考核5.1本规定由各专业领导负责检查和考核。5.2检查情况纳入安全考核。
本文标题:02综合安全07隐患排查与治理制度
链接地址:https://www.777doc.com/doc-5283882 .html