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報告人:梁治強1.3.為確保我處所有物料能及時與順暢進口,以便我廠能順利投入生產.一.目的:1.1.規範內銷進口作業辦法,為相關人員提供操作依據.1.2.讓相關人員了解整個內銷進口過程,便於工作中的相互配合與協調.二.使用範圍:應用於CPBG事業群內銷物料進口3.4.到貨時的跟催與異常情況的分析處理.三.職責:3.1.內銷料件專料專用的嚴格管控.3.2.資料的準確性與完整性的審定.交管工程廠區關務中央關務經發局/海關物控/採購廠區關務中央關務中貨集轉倉庫收貨中心電子閘口口岸海關出貨計劃BOM表商編申請表合同備案清單商編確認表申請匯總表合同表體變更申請表合同手冊PackinglistINVOICE清單COPY件正本清單申請表正本清單用印申請表派車單落貨明細正本清單一.二聯正本清單第三聯正本清單COPY用印件落貨明細落貨明細落貨明細正本清單前三聯進貨驗收單正本清單COPY用印件四.內銷進口所涉單位表單流程PackinglistINVOICE正本清單第四聯5.3.廠區關務制作內銷合同備案清單(寫明中文品名/規格/法令單位/預計單價)遞中央關務.五.內銷進口流程作業細則5.1.交管/工程提供FORECAST量及成品對應料件資料(BOM表,其品名和規格要寫清楚).5.2.廠區關務請中央關務協助向海關遞件申請料件及成品商品編碼(如鴻富錦電子帳冊中有該編碼,則不需申請).5.6.廠區關務人員進行資料審核,並與中轉集貨倉庫人員確認,如準確,則進行匯總並開立清單復印件.5.4.中央關務向市經發局/海關遞件申請合同手冊.5.5.物控/採購提供確認完整準確的PACKINGLIST/INVOICE給廠區關務.5.10.財務部在清單上蓋章.5.7.廠區關務主管審核清單復印件,確認無誤後簽字.5.8.廠區關務申報人員憑清單申請表到中央關務領取正本清單.5.9.廠區關務申報人員填寫清單正本(注意:清單上進口日期不能填寫,應讓司機進口時填上)並進行登錄管制,並提出用印申請.5.12.廠區關務人員向H.K車調中心發送派車單,與中貨集轉說明車已派好.5.11.廠區關務將用印後清單紅聯及PACKING/INVOICE交中央關務,將清單COPY讓其簽收,其餘三聯(並附落貨明細)指派專人派送清單至中貨集轉倉.並通知倉庫安排收貨人員.5.15.車到皇崗直接報關,接受查驗;海關收下第一二兩聯報關單.5.13.中轉集貨倉(H.K)根據清單與落貨明細,清點裝貨,並發車.5.14.廠區關務人員與中貨集轉駐深圳報組聯繫追蹤車輛.5.18.倉庫(內銷專用倉)人員簽收貨物,並開立進貨驗收單.5.16.車到電子閘口,閘口收走第三聯報關單,並COPY蓋章後交司机帶到收貨中心.5.17.收貨中心人員依據落貨明細清點貨物並通知倉庫人員收貨.六.成品內銷出貨流程交管物流庶物採購碼頭義務監管員電子閘口客戶中央財務銷貨明細銷貨明細派車聯絡單車輛放行單派車聯絡單車輛放行單銷貨明細客戶簽收INVOICE物品放行單物品放行單銷貨明細鎖貨明細客戶簽收INVOICE七.內銷與外銷之異同7.2.稅收形式不同:內銷需繳稅,外銷則是保稅.7.1.概念不同:內銷即國內銷售;外銷即在國外銷售,它需有進必出.7.3.進口清單不同:內銷用進口集報單,外銷用載貨清單與進口報關單.7.4.報關形式不同:內銷在口岸海關直接報關,外銷則是在口岸海關上關鎖後在廠區查驗.7.5.出貨放行形式不同:內銷貨物出貨不需報關,車輛出去時,需:7.5.1.在鴻富錦TIPTOP內銷系統中KEY入銷貨明細7.5.2.銷貨明細表7.5.3.物品放行單7.5.4.車輛放行單八.資料正確性審核原則8.2.工程對BOM表料件的正確歸類及核准;用量與單重的準確性核對;料件品名準確的描述.8.1.交管FORECAST量及時與準確的提供,便於合同申請一次性成功.8.3.物控/採購對PackingList的核對,及與供應商的協調:8.3.2.要求Packinglist同种品名的料件歸集於一起,以便核對.8.3.3.月報時,一張Invoice不能對應多張報關單,又因一張報關單只能填報7種不同單價的料件,因此需供應商在開Invoice時,根據P/L的秩序開立,一張Invoice里只能有7種不同價格的料件.)8.3.1.供應商裝箱時,如量小需混合裝箱;應同種品名的裝於一起,且需一箱裝7种不同單價的料件,如不夠7种,可以放其它的料件奏滿7种,否則,一箱只能裝一种料號的料件.九.倉庫管理原則9.1.內銷貨物應設立專門的儲位(H.K)放置,與保稅貨物嚴格分開,裝車時絕對不能與保稅貨物並車.9.2.此貨物要與保稅貨物嚴格的區分開,要有專門的收貨碼頭停放貨物.9.3.設立內銷專用倉庫.TheEnd.Thanks!!
本文标题:内销作业流程报告
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