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程序文件出口业务主流程文件号版次编制审核批准共页第1页日期日期日期生效日期1.目的及适用范围1.1.为了规范某对外经济贸易有限公司出口业务管理体系,提高公司运作的规范性和效率,减少错误,确保运营质量,降低经营风险,特制定本流程。1.2.本流程适用于某对外经济贸易有限公司及下属从事外贸业务的各公司。1.3.本流程由公司业务部门负责拟定,其解释权及修改权属业务部门。1.4.本流程从200年月日起执行。2.职责2.1.出口业务的总责任人是业务部经理。2.2.业务部经理负责在权限范围内对出口业务流程中的合同和部分单证进行审核确认;并作为签约代表与客户签订合同。2.3.产品主管负责具体业务的联系、接洽、协商、操作等,并在其权限范围内对部分单证进行审核确认。2.4.业务员应协助产品主管完成具体业务事宜。2.5.单证员应协助产品主管完成具体业务的单证准备和提供。2.6.财务部门根据业务流程要求做好收付款等结算工作和其他审核或备案工作。2.7.若业务流程中发生的审批或审核超过了业务部经理权限范围,总经理应负责审核,必要时听取法律顾问的意见,并提出审批意见。3.程序概要3.1.业务部人员积极寻找出口业务信息,达成业务意向,并进行业务谈判。3.2.业务部根据谈判结果拟订合同,根据权限签定合同或提交总经理签定合同。3.3.合同签定后,业务部负责安排生产(自营业务)和发运。3.4.货物签收后,业务部联系催收和支付货款,财务部负责对外收付款与核销。4相关程序与文件《出口业务主流程》
本文标题:出口主流程
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