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编号:品名规格:料号:工单批号:提出单位:生产数量:抽检数:不良数:异常处理:□批退□停线□停机□其它异不良描述:(含不良项目、不良率、生产工位/工作站)常描述核定:发行者:日期:原因分析:□原材不良□作业不良□设计不良原因分析责任主管:责任人:日期:改善对策:(须含担当者及其改善期限)改善对策责任经理:责任人:日期:品□合格,继续生产□不合格品处理方式质确认核定:日期:(PQC连续追踪此专项三日,无此类不良可结案)对策追踪1.对策有被实施(含公布)吗?□有□没有□有□没有□有□没有□有□没有品保主管:分发□品质部□技术部□设计部□生产部单位□生管□设备部□业务部□采购部4.文件需修订吗?确认□结案2.作业者/检查者知道吗?3.作业标准需更改吗?□未结案确认:制程品质异常联络单资料来源:□原材料□成品检验□制程巡检□其它3
本文标题:制程品质异常联络单
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