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制定日期Establisheddeta2006/7/13文件編號DocumentnoQI-TQA-033生效日期Publishdeat2006/7/14版本/版次VersionA1文件名稱Documenttitle頁數PagePage0of2■主旨:明確規範各類來料不良供應商檢討、退貨規範化,以期達到保障原料不良及時處理之目的■分發單位■變更內容■相關單位單位簽名單位簽名原料不良處理作業規範□總經理室□業務部□文管中心□生管部■生產部■品保部■資材部□資訊部□研發部□制工部□人力資源部核準審核制定制定日期Establisheddeta2006/7/13文件編號DocumentnoQI-TQA-033生效日期Publishdeat2006/7/14版本/版次VersionA1文件名稱Documenttitle頁數Pagepage1of21.0目的:明確規範各類來料不良供應商檢討、退貨規範化,以期達到保障原料不良及時處理之目的2.0適用範圍進料階段,制程階段,成品階段.3.0職責3.2生產部:對原料在制程發生不良之提出.3.3資材部:通知供應商檢討,我司及供應商之庫存在制,退貨之處理,不良的相關CHARGE.3.4工程部:原料相關結構變更追蹤.3.6生管部:成品入NG倉之點收,報廢單之填寫.4.0作業內容4.1原材料的退貨:4.2產線挑選出原料不良之退貨: 4.2.1經產線挑選出來之原材料不良,由產線組長針對不良品作好標識,於包裝袋上 注明供應商,零件名稱,零件編碼,不良數量,並開出退料單,注明其不良原 因及供應商,經IPQC及生產部課長級以上人員確認審核後送至品保部QE處確 認,經QE確認為NG品時,由QE人員貼上紅色“REJECT”標簽,並注明不良原 因,由產線組長退回配料倉.確認為制程造成之不良則由產線開出報廢單作報 廢處理.生產部制程不良與來料不良需嚴格區分,不可將制程不良品作來料不良 品退貨. 4.1.2IQC接獲進料驗收單後,按照IQC檢驗規範之要求對來料進行檢驗,來料檢驗結果判定 4.1.1IQC接獲進料驗收單後,按照IQC檢驗規範之要求對來料進行檢驗,來料檢驗結果判定原料不良處理作業規範3.1品保部:負責檢驗及不良的判定,不良信息之PASS、改善之效果確認,入NG倉成品之檢驗確認.3.5制工部:原料投入制程生產不良提出,原料不良原因分析及設計變更之提出.NG倉之成品維修、報廢. 為拒收,由IQC人員在產品外包裝上貼上紅色“REJECT”標簽,填寫《不良通知及追 查單》並交由品保部主管及採購單位會簽後,由採購單位辦理退貨手續. 為拒收,由IQC人員在產品外包裝上貼上紅色“REJECT”標簽,填寫《不良通知及追制定日期Establisheddeta2006/7/13文件編號DocumentnoQI-TQA-033生效日期Publishdeat2006/7/14版本/版次VersionA1文件名稱Documenttitle頁數Pagepage2of2 4.2.2由配料倉人員退回倉庫,倉庫人員每日將產線所有退倉之原料不良,供應商及 類別分放,將其不良供應商及數量統計於採購單位,由採購單位辦理退貨手續.4.3成品處理: 4.3.1因原料不良而已制成之成品,經生產部自檢,QC人員判定為不合格,由產線 組長於不良品作好標識,並開立《成品檢驗通知單》,並於入庫單上注明供應 商,不良原因送至NG成品待驗區,由品保部QE予以確認,經確認合格品由生 產部送FQC處檢驗,判定不合格品由封箱組按供應商,不良原因嚴格分類包 裝,並於包裝袋/箱上注明客戶,料號,供應商,不良原因,不良數量,開 立《成品入庫單》注明其供應商,不良原因數量,經相關會簽後,入成品 NG倉.生產部制程不良與來料不良需嚴格區分,不可將制程不良品作來料 不良品混入NG成品倉. 4.3.2部份可修改OK之不良成品,採購單位通知供應派人前來我廠作修復.待 改不良成品明細由品保確認後遞交採購部,再由採購單位通知供應商. 4.3.3不可修改之不良,由品保部每日提供各供應商不良LIST至採購單位,由採購單 位將所有費用CHARGE至供應,由倉庫主管將每日入NG倉之成品,開 出《成品報廢申請單》,經相關部門會簽,品保部主管裁示,協理或總經理 核準後,不良成品交由制工部作修改,OK之零件作好標識,經品保部確認後 入庫至零件倉,零件倉依相應料號發料至產線生產.NG之零件由制工部統一 報廢處理.原料不良處理作業規範 類別分放,將其不良供應商及數量統計於採購單位,由採購單位辦理退貨手續.
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