您好,欢迎访问三七文档
1.目的:明确跟单文员的作业,避免工作的失误、提高工作效力。2.适用范围:本程序适用于市场部各科室的跟单文员3.职责:部门经理:负责审核科室文员的工作.部门科长:负责监控各科室文员的工作.文员:负责实施作业程序.4.程序:4.1接收订单:4.1.1订单以书面形式为准,尽量避免受理口头订单,口头订单应详细记录,并经经理助理审核后方可下单.4.2处理订单:4.2.1接单时必须要求客户传真书面订单,如因客户存在特殊原因而无法传真书面订单时,文员需要求该客户所属业务员填写《特请单》或《送样(赠送)申请单》,经经理助理审批后方可下单给计划。4.2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。4.2.3审核订单时如发现订单不清楚,首先查阅客户资料本;其次查阅以前《订单确认表》。如以上两项仍查询不到,则应立即询问此客户所属业务员或直接与客户联系。4.2.4若所接订单与客户以前所用规格不一致,应及时询问客户是否需更改要求。4.2.5订单确认ok后须按客户要求下单给物控,同时记录于《订单记录表》上,并及时回传客户订单,若交期不能满足客户需求应立即致电与客户协商,并在订单上注明实际交货期,重新回传订单。4.2.6当天下午须将第二天需出货的产品在电脑中输入送货单并统一打印。4.2.7将打印完的送货单与派车单夹在一起交由财务审核。5.合理派车5.1合理派用本科室运输车辆,保证正常情况下所派出的货均能送达。5.218:00点前填写区域划分表及派车单由科长审核、交经理助理批准,如果科长出差在外,可致电给科长让其审核派车单,并由文员在审核栏内代签名。5.3若要借用其他科室的车辆应在当天下午与该科室的文员联系,若经同意则派车,派车单应由该科室文员签名6.送货单的整理6.1所有送货单必须于第二天早上收回,并整理归档,不可有丢失送货单现象。6.2收回送货单时要审核送货单是否有送货人签名及收货人签名、印章。6.3收现金或代收货款的送货单,在货送完后立即将财务联及产品出库单交给财务。7.出库单的整理前一天所出的所有货的出库单,司机会由第二天早上8:00前交于该科室文员,文员收到出库单后需审核出库单的客户代码、产品名称、出货数量及其签收栏内司机有无签名(无签名需问清楚原因),若出库单有问题而客户代码属于该文员所负责客户,文员必须在送货单背面说明问题并签上名字还给计划退回仓库,如果没有任何问题即将出库单贴于相应送货单财务联后面。8.订单整理:所有客户必须设立相关档案,含外省及中间商客户,当订单完结后应于当天存档,做到日清日毕。9.报价的处理:报价给客户要以该客户的相关业务员所确定的价格为准,但必须满足《正业产品市场指导价》要求。所有发出报价单必须经经理助理审批。10.发件产品送货单的管理:首先必须登记好客户名单,并在估计到达客户处时间致电过去要求其回签送货单,如超出三天未回签,应书面报告经理助理予以解决。11.相关文件11.1zye-wi-mk-01市场部工作指引11.2zye-wi-mk-02市场人员薪资考核管理制度12.相关记录12.1zye-qr-mk-02-1.0订单评审确认表12.2zye-qr-mk-12-1.0特请单12.3zye-qr-mk-06-1.0客户送样(赠送)申请单12.4zye-qr-mk-03-1.0客户反馈处理报告12.5zye-qr-mk-11-1.0文员周工作报告
本文标题:市场文员管理
链接地址:https://www.777doc.com/doc-842455 .html