您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告 > 县财政局2022年度度工作计划思路
县财政局2022年度度工作计划思路县财政局2022年度工作计划xxxx年是深入实施“十四五”规划、全面深化财税改革的关键之年,做好财税工作,责任重大、任务艰巨。xx县财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,抢抓黄河流域生态保护和高质量发展国家战略机遇,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,按照“一二三四”总体发展思路,着力推动结构调整,强化依法征管,优化支出结构,提高预算绩效管理,深化财税体制改革,构建科学现代财政制度,为建设富强美丽幸福xx提供更加有力的财政保障。一、预算安排(一)一般公共预算收支安排情况1、全县一般公共预算收支安排情况全县一般公共预算收入xx.x亿元,增长x.x%。其中税收收入xx.x亿元,增长xx.x%;非税收入x.x亿元,下降x.x%。一般公共预算收入加税收返还、上级各项补助收入、债务(转贷)收入、调入资金及上年结转收入等xx.x亿元,收入总计xx.x亿元,其中可用于“三保”财力xx.x亿元,占xx.x%。全县一般公共预算支出安排xx.x亿元,下降xx%,其中“三保”预算支出xx.x亿元,占xx.x%。一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等x.x亿元,支出总计xx.x亿元,全县收支预算平衡。2、县本级一般公共预算收支安排情况县本级一般公共预算收入安排xx.x亿元,增长x.x%。县本级一般公共预算支出安排xx.x亿元。其中:一般公共服务支出x.x亿元,增长x.x%;公共安全支出x.x亿元,增长x.x%;教育支出xx.x亿元,增长xx%;科学技术支出xxx万元,增长x%;文化体育支出xxxx万元,增长x%;社会保障和就业支出xx.x亿元,增长x.x%;医疗卫生支出x.x亿元,增长x.x%;节能环保支出x.x亿元,增长x.x%;农林水事务支出x.x亿元,增长x.x%。县本级一般公共预算收入,加税收返还、上级各项补助收入、债务(转贷)收入、调入资金及上年结转收入等xx.x亿元,收入总计xx.x亿元。当年一般公共预算支出安排xx.x亿元,加上解支出及债务还本支出等x.x亿元,支出总计xx.x亿元,收支预算平衡。(二)政府性基金预算安排情况全县政府性基金预算收入安排xx.x亿元,加上级补助收入、上年结转收入和债务(转贷)收入等,当年政府性基金预算财力共计xx.x亿元。政府性基金预算支出安排xx.x亿元,加上解支出、调出资金及债务还本支出等xx.x亿元,支出总计xx.x亿元,收支预算平衡。(三)国有资本经营预算安排情况全县国有资本经营预算收入安排xxx万元,收入加上级转移支付共计xxx万元。国有资本经营预算支出安排xxx万元,当年收支平衡。(四)社会保险基金预算安排情况全县社会保险基金预算收入安排x亿元(剔除上级统筹部分,即居民医疗保险、工伤保险、失业保险、职工医疗和企业养老保险),社会保险基金预算支出安排x.x亿元,当年净结余x.x亿元。以上预算安排是指导性的,乡镇级预算经同级人大批准后,具体情况还会有所变化,我们将及时汇总,报县人大常委会备案。二、具体实施措施(一)培植财源,促进可用财力持续增长。一是强化资金整合,围绕打造“xxx”特色产业体系,优先支持发展高端化工和生物医药产业,提升传统优势产业,培育新型特色产业。二是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用,加大财政金融政策协同力度,通过债券融资、无还本续贷、争取授信等方式,支持制造业等实体经济发展。三是支持科技创新。继续加大对企业研发、科技人才及科技合作项目投入力度,促进产学研深度融合,完善协同创新体系,引导产业向中高端转型发展。(二)齐抓共管,全面提升财政保障能力。一是健全涉税信息共享机制和工作协同联动机制,确保财源建设成果反映到财政增收上来。规范非税收入管理,确保应收尽收。二是加快专项债项目税收转化,避免税源流失。对财政重大专项资金和重点债券项目开展绩效评价,提高资金使用效益。三是协同相关部门,紧盯吃透上级政策,积极向上级部门反映我县财政困难情况,最大限度争取政策资金支持,提升财政保障能力。(三)优化支出,推进社会事业统筹发展。一是坚持“以收定支”原则,优化财政支出结构,做到“有保有压”。牢固树立过紧日子思想,大力压减一般性支出,节约资金保工资、保运转、保基本民生。二是把人民生命安全和身体健康放在第一位,全力支持常态化疫情防控工作,继续提升疫情防控和公共卫生服务能力。三是统筹财力,加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。四是支持打好污染防治攻坚战。促进开展“四减四增”和碳排放达峰行动,支持蓝天、碧水、净土保卫战向纵深推进。(四)协调发展,全力推进乡村振兴战略。一是统筹涉农资金资源整合,用好农业保险、信贷担保、产业引导基金等政策工具,引导金融社会资本“下乡”。二是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,保持财政政策总体稳定。三是支持深化农村综合改革,稳妥推进美丽宜居乡村建设,落实村级组织运转经费,扶持壮大村级集体经济。四是深入实施滩区产业发展规划,因地制宜发展滩区生态旅游、沿黄特色种植养殖等富民产业,努力将黄河滩区打造为乡村振兴的样板工程、示范工程。(五)健全机制,推进改革向纵深发展。一是推进预算管理一体化系统全面运行。解决当前预算管理基础工作中存在的深层次问题和短板,加强对各类公共资源的统筹管理和盘活使用,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制,提升财政管理的系统化、标准化、自动化水平。二是继续推进预算绩效管理改革。构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,提升业务能力,增强绩效意识,完善建立分行业、分领域绩效指标标准体系,加强预算绩效管理队伍建设,深化绩效结果应用。三是强化政府债务管理。统筹好促发展与防风险的关系,强化责任意识,加强专项债券风险防控。合理规划专项债项目,加快项目建设进度,充分挖掘项目效益,确保专项债券还本付息资金安全。xxxx年是深入实施“十四五”规划、全面深化财税改革的关键之年,做好财税工作,责任重大、任务艰巨。xx县财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,抢抓黄河流域生态保护和高质量发展国家战略机遇,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,按照“一二三四”总体发展思路,着力推动结构调整,强化依法征管,优化支出结构,提高预算绩效管理,深化财税体制改革,构建科学现代财政制度,为建设富强美丽幸福xx提供更加有力的财政保障。一、预算安排(一)一般公共预算收支安排情况1、全县一般公共预算收支安排情况全县一般公共预算收入xx.x亿元,增长x.x%。其中税收收入xx.x亿元,增长xx.x%;非税收入x.x亿元,下降x.x%。一般公共预算收入加税收返还、上级各项补助收入、债务(转贷)收入、调入资金及上年结转收入等xx.x亿元,收入总计xx.x亿元,其中可用于“三保”财力xx.x亿元,占xx.x%。全县一般公共预算支出安排xx.x亿元,下降xx%,其中“三保”预算支出xx.x亿元,占xx.x%。一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等x.x亿元,支出总计xx.x亿元,全县收支预算平衡。2、县本级一般公共预算收支安排情况县本级一般公共预算收入安排xx.x亿元,增长x.x%。县本级一般公共预算支出安排xx.x亿元。其中:一般公共服务支出x.x亿元,增长x.x%;公共安全支出x.x亿元,增长x.x%;教育支出xx.x亿元,增长xx%;科学技术支出xxx万元,增长x%;文化体育支出xxxx万元,增长x%;社会保障和就业支出xx.x亿元,增长x.x%;医疗卫生支出x.x亿元,增长x.x%;节能环保支出x.x亿元,增长x.x%;农林水事务支出x.x亿元,增长x.x%。县本级一般公共预算收入,加税收返还、上级各项补助收入、债务(转贷)收入、调入资金及上年结转收入等xx.x亿元,收入总计xx.x亿元。当年一般公共预算支出安排xx.x亿元,加上解支出及债务还本支出等x.x亿元,支出总计xx.x亿元,收支预算平衡。(二)政府性基金预算安排情况全县政府性基金预算收入安排xx.x亿元,加上级补助收入、上年结转收入和债务(转贷)收入等,当年政府性基金预算财力共计xx.x亿元。政府性基金预算支出安排xx.x亿元,加上解支出、调出资金及债务还本支出等xx.x亿元,支出总计xx.x亿元,收支预算平衡。(三)国有资本经营预算安排情况全县国有资本经营预算收入安排xxx万元,收入加上级转移支付共计xxx万元。国有资本经营预算支出安排xxx万元,当年收支平衡。(四)社会保险基金预算安排情况全县社会保险基金预算收入安排x亿元(剔除上级统筹部分,即居民医疗保险、工伤保险、失业保险、职工医疗和企业养老保险),社会保险基金预算支出安排x.x亿元,当年净结余x.x亿元。以上预算安排是指导性的,乡镇级预算经同级人大批准后,具体情况还会有所变化,我们将及时汇总,报县人大常委会备案。二、具体实施措施(一)培植财源,促进可用财力持续增长。一是强化资金整合,围绕打造“xxx”特色产业体系,优先支持发展高端化工和生物医药产业,提升传统优势产业,培育新型特色产业。二是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用,加大财政金融政策协同力度,通过债券融资、无还本续贷、争取授信等方式,支持制造业等实体经济发展。三是支持科技创新。继续加大对企业研发、科技人才及科技合作项目投入力度,促进产学研深度融合,完善协同创新体系,引导产业向中高端转型发展。(二)齐抓共管,全面提升财政保障能力。一是健全涉税信息共享机制和工作协同联动机制,确保财源建设成果反映到财政增收上来。规范非税收入管理,确保应收尽收。二是加快专项债项目税收转化,避免税源流失。对财政重大专项资金和重点债券项目开展绩效评价,提高资金使用效益。三是协同相关部门,紧盯吃透上级政策,积极向上级部门反映我县财政困难情况,最大限度争取政策资金支持,提升财政保障能力。(三)优化支出,推进社会事业统筹发展。一是坚持“以收定支”原则,优化财政支出结构,做到“有保有压”。牢固树立过紧日子思想,大力压减一般性支出,节约资金保工资、保运转、保基本民生。二是把人民生命安全和身体健康放在第一位,全力支持常态化疫情防控工作,继续提升疫情防控和公共卫生服务能力。三是统筹财力,加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。四是支持打好污染防治攻坚战。促进开展“四减四增”和碳排放达峰行动,支持蓝天、碧水、净土保卫战向纵深推进。(四)协调发展,全力推进乡村振兴战略。一是统筹涉农资金资源整合,用好农业保险、信贷担保、产业引导基金等政策工具,引导金融社会资本“下乡”。二是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,保持财政政策总体稳定。三是支持深化农村综合改革,稳妥推进美丽宜居乡村建设,落实村级组织运转经费,扶持壮大村级集体经济。四是深入实施滩区产业发展规划,因地制宜发展滩区生态旅游、沿黄特色种植养殖等富民产业,努力将黄河滩区打造为乡村振兴的样板工程、示范工程。(五)健全机制,推进改革向纵深发展。一是推进预算管理一体化系统全面运行。解决当前预算管理基础工作中存在的深层次问题和短板,加强对各类公共资源的统筹管理和盘活使用,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制,提升财政管理的系统化、标准化、自动化水平。二是继续推进预算绩效管理改革。构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,提升业务能力,增强绩效意识,完善建立分行业、分领域绩效指标标准体系,加强预算绩效管理队伍建设,深化绩效结果应用。三是强化政府债务管理。统筹好促发展与防风险的关系,强化责任意识,加强专项债券风险防控。合理规划专项债项目,加快项目建设进度,充分挖掘项目效益,确保专项债券还本付息资金安全。(转载请注明)
本文标题:县财政局2022年度度工作计划思路
链接地址:https://www.777doc.com/doc-9353355 .html